Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340650/PO | Rotaprint s.r.o. Pekinská 6, 040 13 Košice |
36188794 | tlačivá | 447,00 vrátane DPH |
100/2013 | 18.09.2013 | 24.09.20013 | 4.10.2013 | |
11340432/PO | Ján Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava tlačiarni | 445,20 vrátane DPH |
62/2013 | 26.6.2013 | 27.06.2013 | 18.7.2013 | |
11340115/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Toner OKI 6ks | 442,38 vrátane DPH |
14/2013 | 12.02.2013 | 25.02.2013 | 12.3.2013 | |
11340946/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 439,64 bez DPH |
Zmluva č.50-000049173/PO2011 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 29.1.2014 | |
11340939/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 438,88 bez DPH |
Objednávka č.163/2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 29.1.2014 | |
11340823/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 434,66 bez DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 29.11.2013 | 11.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340055/PO | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby Orange | 434,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 21.01.2013 | 28. 01.2013 | 18.2.2013 | |
11340942/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 422,40 bez DPH |
Objednávka č.166/2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 29.1.2014 | |
11340840/PO | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | Náklady za elektrickú energiu | 404,56 bez DPH |
Zmluva o výpožičke priestorov | 04.12.2013 | 11.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340537/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava tlačiarni | 404,40 vrátane DPH |
82/2013/PO | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 14.8.2013 | |
51240006/PO | Puzzle s.r.o. Petefiho 25, 080 01 prešov |
36495221 | podanie stravy a občerstvenia pre zamestnancov úradu | 400,18 vrátane DPH |
5/2012-SoF | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 17.1.2013 | |
11340686/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery 11ks | 396,02 vrátane DPH |
109/2013 | 02.10.2013 | 11.10.2013 | 23.10.2013 | |
11340248/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Stavebný dozor | 396,00 bez DPH |
zmluva o technickej pomoci | 26.04.2013 | 30.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340356/PO | DLC,s.r.o. Pionierska 22, 080 01 Prešov |
45901872 | deratizačné služby budov UPSVaR PO | 395,63 vrátane DPH |
55/2013 | 21.05.2013 | 28.05.2013 | 11.6.2013 | |
11340430/PO | Ján Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava kopírovacích zariadení Canon | 394,68 vrátane DPH |
30/2013 | 26.6.2013 | 27.06.2013 | 17.7.2013 | |
11340831/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 Prešov |
36461806 | Oprava vozidla | 392,84 bez DPH |
rámcová dohoda 2013/325698 | č. 130/2013 | 04.12.2013 | 11.12.2013 | 31.12.2013 |
11340759/PO | Ján Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | Servisné práce vyp. technika | 391,80 vrátane DPH |
112/2013 | 30.10.2013 | 04.11.2013 | 21.11.2013 | |
11340707/PO | Wesper, s.r.o. Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov |
44653174 | zdravotné výkony | 390,32 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 07.10.2013 | 23.10.2013 | 11.11.2013 | |
11340750/PO | PRAVDA - Perex, a.s. Trnavska cesta 39/A,83104 Bratislava |
00685313 | inzercia nehnuteľnosti | 377,28 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 23.10.2013 | 29.10.2013 | 11.11.2013 | |
113400396/PO | PRAVDA - Perex, a.s. Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava |
00685313 | inzerát - zverejnenie | 376,8 vrátane DPH |
64/2013 | 10.06.2013 | 26.06.2013 | 17.7.2013 | |
11340916/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Toner | 368,64 bez DPH |
Objednávka č.151/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 29.1.2014 | |
51340005/SoF/PO | Marcel Rešovský Slánska 40, 080 06 Prešov |
30653843 | Objednaný tovar podľa dodacieho listu | 365,72 vrátane DPH |
3/2013-SoF | 27.06.2013 | 28.06.2013 | 31.7.2013 | |
11340261/PO | Wesper, s.r.o. Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov |
44653174 | zdravotné výkony | 355,47 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 08.04.2013 | 06.05.2013 | 30.5.2013 | |
11340211/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis kancelárskej techniky | 349,20 vrátane DPH |
1/2013 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340357/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 348,00 vrátane DPH |
50/20013 | 21.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
11340937/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné stočné | 336,59 bez DPH |
Zmluva č.50-000049173/PO2011 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 29.1.2014 | |
11340167/PO | Skzport s.r.o. Letisko M.R.Štefánika, 820 01 Bratislava |
31373844 | Letenka Košice-Viedeň-Bologna a späť | 336,92 vrátane DPH |
34/2013 | 14.03.2013 | 08.03.20013 | 3.4.2013 | |
11240921/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | Servisné práce vozidlo Škoda Octávia PO-762DF | 336,70 vrátane DPH |
154/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 16.1.2013 | |
11240916/PO | BRAKON, Ing. Kovaľ Branislav Františkánske námestie 6, 080 01 Prešov |
34655000 | tovar podľa objednávky | 335,62 vrátane DPH |
152/2012 | 18.12.2012 | 20.12.2012 | 16.1.2013 | |
11340145/PO | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva | 331,80 vrátane DPH |
25/2013 | 04.03.2013 | 13.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340878/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 328,86 bez DPH |
Objednávka č.143/2013 | 13.12.2013 | 19.12.2013 | 15.1.2014 | |
11340292/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | Výmena oleja, ol.filter, paliv .filter, výmena tlmičov PO-016CA | 327,67 vrátane DPH |
46/2013 | 17.04.2013 | 25.04.2013 | 13.5.2013 | |
11240883/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | tovar podľa objednávky, fixačná fólia, ložisko,servisné práce, pomocný a montážny materiál | 319,92 vrátane DPH |
138/2012 | 11.12.2012 | 19.12.2012 | 16.1.2013 | |
11240886/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina 01.11.2012 - 31.11.2012 | 315,95 bez DPH |
zmluva č.5100615106C | 12.12.2012 | 19.12.2012 | 16.1.2013 | |
11340888/PO | Ján Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | Oprava výpočtovej techniky | 305,40 bez DPH |
Objednávka č.135/2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 15.1.2014 | |
11340243/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 303,23 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 4.4.2013 | 11.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340431/PO | Ján Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava kopiriek | 300,24 vrátane DPH |
63/2013 | 26.6.2013 | 27.06.2013 | 18.7.2013 | |
11340833/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Technická pomoc | 297,00 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci č.02/2013 | 04.12.2013 | 11.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340183/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci na základe zmluvy o dielo č. 02/2012 | 297,00 bez DPH |
02/2012 | 12.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340482/PO | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | servis poplachového systému | 295,44 vrátane DPH |
75/2013 | 08.07.2013 | 12.07.2013 | 31.7.2013 |