Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340701 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancel. potreby - rýchloviazač | 273,49 vrátane DPH |
17.12.2013 | 31.12.2013 | 8.1.2014 | ||
11340054 | Verlag Dashofer Železničiarska 13, Bratislava |
35730129 | Predplatné príručky VO | 278,34 vrátane DPH |
07.02.2013 | 14.02.2013 | 1.3.2013 | ||
11340043 | Pekár Miroslav Lipník 89 |
44314795 | Maliarske práce | 280,00 vrátane DPH |
01.02.2013 | 27.02.2013 | 1.3.2013 | ||
11240727 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1 , Bratislava |
31327681 | Tonery | 281,46 vrátane DPH |
11.12.2012 | 05.02.2013 | 1.3.2013 | ||
11240726 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1 , Bratislava |
31327681 | Tonery | 281,46 vrátane DPH |
11.12.2012 | 05.02.2013 | 1.3.2013 | ||
11340010 | Orange Prievozská 6/A,BA 82109 |
35697270 | Hlasove služby | 284,41 vrátane DPH |
11.01.2013 | 23.01.2013 | 1.2.2013 | ||
11340557 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974 |
36299219 | Zráž. voda | 287,95 vrátane DPH |
14.10.2013 | 08.11.2013 | 29.11.2013 | ||
11240725 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1 , Bratislava |
31327681 | Tonery | 291,06 vrátane DPH |
11.12.2012 | 05.02.2013 | 1.3.2013 | ||
11240723 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1 , Bratislava |
31327681 | Tonery | 292,62 vrátane DPH |
11.12.2012 | 06.02.2013 | 1.3.2013 | ||
11240720 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1 , Bratislava |
31327681 | Tonery | 294,18 vrátane DPH |
11.12.2012 | 06.02.2013 | 1.3.2013 | ||
11340641 | Ink Tech - Balážka Miroslav Urbánková 4/, Prievidza |
40421376 | Tonery | 298,06 vrátane DPH |
20.11.2013 | 31.12.2013 | 8.1.2014 | ||
11340634 | abiX, s.r.o. Diviaky nad Nitricou 201 |
36360821 | Renovácia tonerov | 300,00 vrátane DPH |
18.11.2013 | 31.12.2013 | 8.1.2014 | ||
11340550 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974 |
36299219 | Teplo | 304,18 vrátane DPH |
11.10.2013 | 06.11.2013 | 29.11.2013 | ||
11340542 | Stredoslov. energetika Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
36403008 | Distribúcia elektriny | 307,11 vrátane DPH |
10.10.2013 | 16.10.2013 | 4.11.2013 | ||
11240762 | Igor Majdan APKO Bojnicka cesta |
34637486 | Všeob. material | 309,99 vrátane DPH |
21.12.2012 | 09.01.2013 | 1.2.2013 | ||
11340348 | abiX, s.r.o. Diviaky nad Nitricou 201 |
36360821 | Renovácia tonerov | 316,80 vrátane DPH |
03.07.2013 | 30.07.2013 | 30.7.2013 | ||
11240768 | BOZPO, s.r.o. Nadjazdová 4, Prievidza |
36332151 | Kontrola požiar. tech. | 316,56 vrátane DPH |
27.12.2012 | 09.01.2013 | 1.2.2013 | ||
11340689 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava |
35815256 | Odber zemného plynu | 320,64 vrátane DPH |
11.12.2013 | 23.12.2013 | 8.1.2014 | ||
11340491 | Orange Prievozská 6/A,BA 82109 |
35697270 | Hlasové služby | 322,90 vrátane DPH |
12.09.2013 | 20.09.2013 | 1.10.2013 | ||
11340487 | Stredoslov. energetika Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
36403008 | Distribúcia elektriny | 326,64 vrátane DPH |
11.09.2013 | 20.09.2013 | 1.10.2013 | ||
11240765 | SUBAKOprint, s.r.o. Dubová 27, Prievidza |
44224184 | Oprava tlačiarni | 330,00 vrátane DPH |
27.12.2012 | 09.01.2013 | 1.2.2013 | ||
11340513 | abiX, s.r.o. Diviaky nad Nitricou 201 |
36360821 | Renovácia tonerov | 333,60 vrátane DPH |
26.09.2013 | 14.10.2013 | 4.11.2013 | ||
11240793 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974 |
36299219 | Voda 12/12 | 335,21 vrátane DPH |
10.01.2013 | 07.02.2013 | 1.3.2013 | ||
11340567 | Buzna Luboslav Hlavná ulica 312/132, Lazany |
33612234 | Revízie el. zar. | 366,00 vrátane DPH |
16.10.2013 | 21.10.2013 | 4.11.2013 | ||
11340216 | Copy a Print OFFICE BB Na Karlove 26 |
45272816 | Fixačný modul | 366,00 vrátane DPH |
12.04.2013 | 18.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11240724 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1 , Bratislava |
31327681 | Tonery | 372,08 vrátane DPH |
11.12.2012 | 05.02.2013 | 1.3.2013 | ||
11240799 | Stredoslov. Energetika Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
36403008 | Distribúcia elektriny | 387,26 vrátane DPH |
15.01.2013 | 23.01.2013 | 1.2.2013 | ||
11340087 | Stred.vod.spoloč. Partizánska 5, B. Bystrica |
36644030 | Vodené, stočné | 391,12 vrátane DPH |
22.02.2013 | 18.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11240728 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1 , Bratislava |
31327681 | Tonery | 392,84 vrátane DPH |
11.12.2012 | 05.02.2013 | 1.3.2013 | ||
11340717 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
23.12.2013 | 31.12.2013 | 8.1.2014 | ||
11340693 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
12.12.2013 | 31.12.2013 | 8.1.2014 | ||
11340706 | Kopál Ludvik Rázusa 40/2, Prievidza |
34957871 | Servis auta | 398,23 vrátane DPH |
18.12.2013 | 31.12.2013 | 8.1.2014 | ||
11340610 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
11.11.2013 | 02.12.2013 | 8.1.2014 | ||
11340546 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
10.10.2013 | 30.10.2013 | 4.11.2013 | ||
11340481 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
10.09.2013 | 02.10.2013 | 4.11.2013 | ||
11340408 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
09.08.2013 | 04.09.2013 | 1.10.2013 | ||
11340369 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
11.07.2013 | 30.07.2013 | 30.7.2013 | ||
11340256 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
14.05.2013 | 04.06.2013 | 2.7.2013 | ||
11340201 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
10.04.2013 | 02.05.2013 | 31.5.2013 | ||
11340120 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
07.03.2013 | 04.04.2013 | 30.4.2013 |