Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134240 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 3/2013 | 19,79 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 10.04.2013 | 03.05.2013 | 3.5.2013 | |
134232 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 3/2013 | 601,34 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 09.04.2013 | 03.05.2013 | 3.5.2013 | |
134231 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 3/2013 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 09.04.2013 | 03.05.2013 | 3.5.2013 | |
134230 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 3/2013 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 09.04.2013 | 03.05.2013 | 3.5.2013 | |
134229 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 3/2013 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 09.04.2013 | 03.05.2013 | 3.5.2013 | |
134178 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 2/2013 | 18,78 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 08.03.2013 | 04.04.2013 | 4.4.2013 | |
134175 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 2/2013 | 601,34 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.03.2013 | 03.04.2013 | 3.4.2013 | |
134174 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 2/2013 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.03.2013 | 03.04.2013 | 3.4.2013 | |
134173 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 2/2013 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.03.2013 | 03.04.2013 | 3.4.2013 | |
134172 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 2/2013 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.03.2013 | 03.04.2013 | 3.4.2013 | |
134084 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 1/2013 | 12,82 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 08.02.2013 | 07.03.2013 | 7.3.2013 | |
134078 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN za 1/2013 | 601,34 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.02.2013 | 06.03.2013 | 6.3.2013 | |
134077 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 1/2013 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.02.2013 | 06.03.2013 | 6.3.2013 | |
134076 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 1/2013 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.02.2013 | 06.03.2013 | 6.3.2013 | |
134075 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 1/2013 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.02.2013 | 06.03.2013 | 6.3.2013 | |
134012 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telek. služby za 12/2012 | 4,32 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 09.01.2013 | 01.02.2013 | 4.2.2013 | |
134666 | STŘEP, o.s. České centrum Buková 2540/24, Praha |
63111918 | akreditované vzdelávanie - Prípadová konferencia | 121 € bez DPH |
117/2013 | 16.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
134610 | Stredná odborná škola Gen.Viesta č.6, Revúca |
37890182 | prenájom auly na seminár | 28 € bez DPH |
105/2013 | 25.11.2013 | 06.12.2013 | 9.12.2013 | |
134514 | Stredná odborná škola Gen.Viesta č.6, Revúca |
37890182 | prenájom auly zo dňa 26.09.2013 | 21 € bez DPH |
85/2013 | 02.10.2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | |
134636 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 11/2013 | 2 041,70 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 05.12.2013 | 17.12.2013 | 17.12.2013 | |
134589 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 10/2013 | 1 769,40 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 08.11.2013 | 20.11.2013 | 20.11.2013 | |
134529 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 9/2013 - preddavok | 1 559,14 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 08.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
134467 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | odávkatepla na prípravu TÚV za 8/2013 | 1 321,84 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 05.09.2013 | 17.09.2013 | 18.9.2013 | |
134422 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla na prípravu TÚV za 7/2013 | 1 409,56 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 06.08.2013 | 16.08.2013 | 19.8.2013 | |
134374 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka TÚV za 6/2013 | 1 397,50 € vrátane DPH |
zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 04.07.2013 | 16.07.2013 | 29.7.2013 | |
134334 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla na prípravu TÚV za 5/2013 | 1 435,09 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 07.06.2012 | 18.06.2013 | 18.6.2013 | |
134282 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 4/2013 | 2 263,84 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 09.05.2012 | 20.05.2013 | 21.5.2013 | |
134228 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 3/2013 | 3 960,78 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 09.04.2013 | 18.04.2013 | 23.4.2013 | |
134176 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 2/2013 | 3 728,82 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 07.03.2013 | 19.03.2013 | 20.3.2013 | |
134082 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 1/2013 | 4 579,58 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 07.02.2013 | 19.02.2013 | 20.2.2013 | |
134010 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 12/2012 | 4 755,22 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 09.01.2013 | 18.01.2013 | 21.1.2013 | |
134549 | STARWEB, s r.o. Sv. Cyrila a Met. č.40, Trnava |
46209018 | sms brána , kredit star.web | 30 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 16.10.2013 | 16.10.2013 | 17.10.2013 | |
134219 | STARWEB, s r.o. Sv. Cyrila a Met. č.40, Trnava |
46209018 | dobitie SMS kreditu | 30 € vrátane DPH |
žiadosť zo dňa 03.04.2013 | 08.04.2013 | 05.04.2013 | 10.4.2013 | |
134320 | Stanislav Knopp Daxnerova 1187/9, Revúca |
40733602 | revízia prívodu výťahu | 72 € bez DPH |
51/2013 | 24.05.2013 | 03.06.2013 | 3.6.2013 | |
134074 | Stanislav Knopp Daxnerova 9, Revúca |
40733602 | odborná prehliadka a skuška elektrospotrebičov,bleskozvodov | 2 600 € bez DPH |
13/2013 | 07.02.2013 | 15.02.2013 | 15.2.2013 | |
134629 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | dodávka plynu na 12/2013 | 182 € vrátane DPH |
zmluva a dodávke plynu z 2.9.2005 | 03.12.2013 | 16.12.2013 | 16.12.2013 | |
134579 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | dodávka plynu na 11/2013 | 155 € vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu z 2.9.2005 | 05.11.2013 | 15.11.2013 | 20.11.2013 | |
134454 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | dodávka plynu | 28 € vrátane DPH |
zmluva a dodávke plynu z 2.9.2005 | 03.09.2013 | 16.09.2013 | 16.9.2013 | |
134418 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber plynu za - 8/2013 ( preddavok ) | 14 € vrátane DPH |
zmluva a dodávke plynu | 02.08.2013 | 14.08.2013 | 19.8.2013 | |
134372 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | dodávka zemného plynu za 7/2013 | 14 € vrátane DPH |
zmluva a dodávke plynu z 2.9.2005 | 02.07.2013 | 12.07.2013 | 12.7.2013 |