Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134234 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 3/2013 | 8,72 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 09.04.2013 | 25.04.2013 | 26.4.2013 | |
134233 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 3/2013 | 43.04 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 09.04.2013 | 25.04.2013 | 26.4.2013 | |
134220 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 3/2013 | 1 106,03 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 04.04.2013 | 18.04.2013 | 23.4.2013 | |
134178 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 2/2013 | 18,78 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 08.03.2013 | 04.04.2013 | 4.4.2013 | |
134175 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 2/2013 | 601,34 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.03.2013 | 03.04.2013 | 3.4.2013 | |
134174 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 2/2013 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.03.2013 | 03.04.2013 | 3.4.2013 | |
134173 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 2/2013 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.03.2013 | 03.04.2013 | 3.4.2013 | |
134172 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 2/2013 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.03.2013 | 03.04.2013 | 3.4.2013 | |
134137 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 2/2013 | 1 098,20 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 05.03.2013 | 18.03.2013 | 20.3.2013 | |
134084 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 1/2013 | 12,82 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 08.02.2013 | 07.03.2013 | 7.3.2013 | |
134078 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN za 1/2013 | 601,34 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.02.2013 | 06.03.2013 | 6.3.2013 | |
134077 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 1/2013 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.02.2013 | 06.03.2013 | 6.3.2013 | |
134076 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 1/2013 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.02.2013 | 06.03.2013 | 6.3.2013 | |
134075 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 1/2013 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.02.2013 | 06.03.2013 | 6.3.2013 | |
134081 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Tel. služby za 1/2013 | 42,29 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.02.2013 | 25.02.2013 | 26.2.2013 | |
134080 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Telek.služby za 1/2013 | 8,72 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.02.2013 | 25.02.2013 | 26.2.2013 | |
134079 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 1/2013 | 170,96 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.02.2013 | 25.02.2013 | 26.2.2013 | |
134063 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 1/2013 | 1 128,40 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 05.02.2013 | 18.02.2013 | 20.2.2013 | |
134012 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telek. služby za 12/2012 | 4,32 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 09.01.2013 | 01.02.2013 | 4.2.2013 | |
134657 | ROBINCO Slovakia, s r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | ročný poplatok za služby frankovacieho stroja | 144 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služ. z 30.11.2012 | 11.12.2013 | 20.12.2013 | 23.12.2013 | |
134637 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | prenájom nebytových priestorov za 12/2013 | 99,21 € bez DPH |
zmluva o nájme zo dňa 05.11.2013 | 05.12.2013 | 17.12.2013 | 17.12.2013 | |
134579 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | dodávka plynu na 11/2013 | 155 € vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu z 2.9.2005 | 05.11.2013 | 15.11.2013 | 20.11.2013 | |
134635 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 11/2013 | 229,15 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ z 26.11.2008 | 05.12.2013 | 20.12.2013 | 23.12.2013 | |
134417 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 7/2013 | 250,86 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ z 26.11.2008 | 02.08.2013 | 19.08.2013 | 19.8.2013 | |
134586 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 10/2013 | 245,78 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 06.11.2013 | 21.11.2013 | 22.11.2013 | |
134528 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 9/2013 | 314,02 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 08.10.2013 | 21.10.2013 | 29.10.2013 | |
134520 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 7-9/2013 | 11,48 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 04.10.2013 | 21.10.2013 | 29.10.2013 | |
134465 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 8/2013 | 285,56 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 05.09.2013 | 20.09.2013 | 20.9.2013 | |
134379 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | stočné za 6/2013 | 11,35 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 08.07.2013 | 22.07.2013 | 29.7.2013 | |
134377 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody za 6/2013 | 272,08 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 04.07.2013 | 19.07.2013 | 29.7.2013 | |
134349 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné za 5/2013 | 298,33 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 06.06.2013 | 21.06.2013 | 21.6.2013 | |
134272 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné za 4/2013 | 262,91 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 06.05.2013 | 20.05.2013 | 21.5.2013 | |
134272 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 4/2013 | 262,91 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 06.05.2013 | 20.05.2013 | 21.5.2013 | |
134272 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 4/2013 | 262,91 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 06.05.2013 | 20.05.2013 | 21.5.2013 | |
134225 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | stočné za I.Q.2013 | 11,23 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 08.04.2013 | 22.04.2013 | 23.4.2013 | |
134223 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné za 3/2013 | 237,60 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 05.04.2013 | 22.04.2013 | 23.4.2013 | |
134209 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné za 2/2013 | 202,40 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 3.4.2013 | |
134069 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 1/2013 | 552,55 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 06.02.2013 | 21.02.2013 | 22.2.2013 | |
134024 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné - 10-12/2012 | 10,91 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 10.01.2013 | 25.01.2013 | 25.1.2013 | |
124687 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné 12/2012 | 184,74 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 28.12.2012 | 07.01.2013 | 21.1.2013 |