Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340317 | SOLID CORP, s. r. o. Nad Medzou 14 |
36183300 | serv. prehl. klim. jednotiek | 65,28 vrátane DPH |
OV130117 | 19.07.2013 | 23.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340315 | Živčák Peter - JADROTECH Odorín 166 |
43809626 | vym. brzd. dosť. MV Renault | 87,10 vrátane DPH |
20130128 | 16.07.2013 | 23.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340314 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., - 04-07/13 K | 140,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 15.07.2013 | 23.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340313 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 06/13 | 273,64 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 12.07.2013 | 17.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340312 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stoč., 03-06/13 Krompachy | 51,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 11.07.2013 | 15.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340311 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stoč. 03-06/13 Gelnica | 283,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 11.07.2013 | 15.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340310 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak - T 06/13 | 106,10 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 11.07.2013 | 12.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340309 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 06/13 | 183,01 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 11.07.2013 | 12.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340308 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 613 G+ K | 3504,65 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 11.07.2013 | 15.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340305 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyuč. 06/13 G | 158,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 10.07.2013 | 15.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340304 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN - IP | 1409,46 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.07.2013 | 30.07.2013 | 2.9.2013 | |
11340303 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN - VPN | 3068,21 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.07.2013 | 30.07.2013 | 2.9.2013 | |
11340302 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN - DSL | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.07.2013 | 30.07.2013 | 2.9.2013 | |
11340301 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN - hovory | 184,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.07.2013 | 30.07.2013 | 2.9.2013 | |
11340300 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN - LAN | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.07.2013 | 30.07.2013 | 2.9.2013 | |
11340299 | AUTODOPRAVA - Džačovský SNP 296, Prakovce |
32366388 | odvoz zam. na rek. deň | 170,00 vrátane DPH |
OV130101 | 10.07.2013 | 12.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340298 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mes. pauš. výťahy Gelica | 128,56 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 09.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340297 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - 07/13 SNV | 1709,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 08.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340296 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renov. tonerov | 191,40 vrátane DPH |
20130127 | 03.07.2013 | 23.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340295 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | opr. rozvodov Gelnica | 1370,54 vrátane DPH |
OV130112 | 03.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340294 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. popl. 07/13 Kleinová | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 03.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340293 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | Zálož. zdroj APC Smart UPS 1500 VA | 474,00 vrátane DPH |
OV130116 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340292 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | opr. kop. stroja | 372,80 vrátane DPH |
20130123 | 03.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340291 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | aktual. inform. tabúľ SNV | 96,00 vrátane DPH |
20130124 | 03.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340290 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | oprava, realizácia nových štočkov, podušiek, pečiatok | 100,02 vrátane DPH |
OV130121 | 03.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340289 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | opr. tlačiarne Lexmark | 86,40 vrátane DPH |
OV130096 | 02.07.2013 | 04.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340288 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | opr. vod. potrub. | 437,10 vrátane DPH |
OV130109 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340287 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 06/13 Krompachy | 414,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340286 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stočné - SNV O53 03-06/13 | 181,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340285 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stočné SNV O55 03-06/13 | 50,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340284 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. Hlavné námestie 3, Kežmarok |
36492922 | Zákonník práce - komentár | 84,55 vrátane DPH |
OV130120 | 01.07.2013 | 03.07.2013 | 25.7.2013 | |
11340283 | VILLA MARKET, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | toal. papier | 237,60 vrátane DPH |
20130125 | 01.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340281 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,05-06/13 G | 660,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 28.06.2013 | 03.07.2013 | 25.7.2013 | |
11340280 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | Služby - opr. výťahu, výmena | 115,69 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 27.06.2013 | 03.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340279 | LIVONEC, s. r. o. Markušovská cesta 1 |
31730671 | revízia pož. uzáverov AB SI | 137,28 vrátane DPH |
OV130106 | 26.06.2013 | 28.06.2013 | 25.7.2013 | |
11340277 | NÁBYTOK Uhliar Marian Hlavná 29, Gelnica |
14373564 | Zásuvk. kontajner VIS | 164,00 vrátane DPH |
OV130115/1 | 25.06.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340275 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 03-06/13 SNV O | 473,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 20.06.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340274 | SOLID CORP, s. r. o. Nad Medzou 14 |
36183300 | za preventívnu servisnú prehliadku klimatizačných jednotiek | 199,20 vrátane DPH |
OV130082 | 20.06.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340273 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renov. tonerov | 78,60 vrátane DPH |
OV130115 | 19.06.2013 | 03.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340272 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renov. tonerov | 48,00 vrátane DPH |
OV130114 | 19.06.2013 | 03.07.2013 | 25.7.2013 |