Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340202 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | optický valec - tlačiareň HP LJ 2550 | 445,08 vrátane DPH |
OV130083 | 06.06.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340246 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok 05/13 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 06.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340245 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Plyn - SNV 55, 53 + G + kuchyňa | 1709,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 05.06.2013 | 13.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340239 | LS Pracovné odevy s. r. o. Starosaská 5, SNV |
46255061 | spotr. materiál | 45,02 vrátane DPH |
OV130108 | 05.06.2013 | 13.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340242 | Zvolenský Rastislav Boženy Nemcovej č. 6, SNV |
35317906 | spotrebný materiál do MV Škoda | 21,50 vrátane DPH |
OV130086 | 05.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340241 | Tlačiareň Sedlák Duklianska 583/3, SNV |
36200247 | Vizitky, Spisový obal | 363,16 vrátane DPH |
OV130060 | 05.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340244 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | Kábel telefon., konektor telefon., kábel USB 2.0 | 17,16 vrátane DPH |
OV130091 | 05.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340243 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | toner - Canon | 54,40 vrátane DPH |
OV130095 | 05.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340240 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | výťahy - mesačný paušál G | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 05.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
31342362 | GULAMEDIC, s.r.o. Zimná 102, Spišská Nová Ves |
36811858 | úhrada zdrav. výkonov | 83,64 bez DPH |
04.06.2013 | 07.06.2013 | 24.6.2013 | ||
31342360 | NeoPedia, s. r. o. Kukučínová 3, Levoča |
46055045 | úhrada zdrav. výkonov | 6,97 bez DPH |
04.06.2013 | 07.06.2013 | 24.6.2013 | ||
11340238 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 05/13 | 403,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
31342361 | GEAPED, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
44944365 | úhrada zdrav. výkonov | 13,94 bez DPH |
03.06.2013 | 07.06.2013 | 24.6.2013 | ||
11340237 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 05/13 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 03.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340235 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedal. kupóny | 13680,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 30.05.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340234 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč. 04-05/13 G | 430,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 30.05.2013 | 04.06.2013 | 24.6.2013 | |
31342337 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice |
46130420 | úhrada zdrav. výkonov | 83,64 bez DPH |
29.05.2013 | 07.06.2013 | 24.6.2013 | ||
11340232 | ROBINCO Slovakia Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | farba do frank. stroja | 189,60 bez DPH |
OV130097 | 29.05.2013 | 04.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340230 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 267,96 vrátane DPH |
OV130093 | 29.05.2013 | 04.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340231 | Asystel, s. r. o. Topoľová 17/12 |
45634289 | servis tel. ústredne | 45,00 vrátane DPH |
OV130098 | 28.05.2013 | 03.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340229 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacie stroja | 125,16 vrátane DPH |
OV130092 | 28.05.2013 | 29.05.2013 | 31.5.2013 | |
31342277 | PRIMAMEDIC, s. r. o. Dubová 12, SNV |
36717584 | úhrada zdrav. výkonov | 34,85 bez DPH |
22.05.2013 | 28.05.2013 | 31.5.2013 | ||
31342278 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, Spišská Nová Ves |
45462399 | úhrada zdrav. výkonov | 20,91 vrátane DPH |
22.05.2013 | 28.05.2013 | 31.5.2013 | ||
31342279 | MUDr. Katarína Obertová Jánskeho 1, Spišská Nová Ves |
35553804 | úhrada zdrav. výkonov | 76,67 bez DPH |
22.05.2013 | 28.05.2013 | 31.5.2013 | ||
11340258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyučt. 05/13 G | 336,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 21.05.2013 | 19.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340228 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | kancelársky material | 94,56 vrátane DPH |
OV130073 | 21.05.2013 | 29.05.2013 | 31.5.2013 | |
11340227 | NÁBYTOK Uhliar Marian Hlavná 29, Gelnica |
14373564 | Kancel. nábytok sektor VIS - stôl jednací, stôl pod PC, stolička, regál s policou, prac. pult, kontajner | 1578,00 vrátane DPH |
OV130080 | 21.05.2013 | 22.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340223 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 05-06/13 | 606,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 20.05.2013 | 22.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340225 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | toner Sharp | 62,00 vrátane DPH |
OV130089 | 17.05.2013 | 22.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340226 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarne | 223,20 vrátane DPH |
OV130070 | 16.05.2013 | 22.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340219 | Slovanet, a.s. Zahradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 05/13 | 303,50 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 15.05.2013 | 16.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340221 | EUROCAMP, s. r. o. Dlhé hony 4597/4 |
31648291 | oprava klim. na MV | 545,59 vrátane DPH |
OV130081 | 15.05.2013 | 16.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340215 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 04/13 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 14.05.2013 | 04.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340218 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 04/13 | 1353,02 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 14.05.2013 | 04.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340217 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 04/13 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 14.05.2013 | 04.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340216 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 04/13 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 14.05.2013 | 04.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340214 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 04/13 | 174,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 14.05.2013 | 03.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340213 | Živčák Peter - JADROTECH Odorín 166 |
43809626 | sada pneumatik Barum 175/80 R14 | 198,00 vrátane DPH |
OV130085 | 14.05.2013 | 16.04.2013 | 27.5.2013 | |
11340211 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver G+K 04/13 | 4291,95 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 14.05.2013 | 16.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340220 | Salanci Jozef - INSA Odborárov 49, SNV |
33849820 | čalúnenie stoličiek | 10,50 vrátane DPH |
OV130090 | 14.05.2013 | 16.05.2013 | 27.5.2013 |