Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340324 | LASER servis, spol. s r. o. Na Bielenisu 4, Pezinok |
35755989 | renov. tonerov | 127,20 vrátane DPH |
20130134 | 24.07.2013 | 19.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340322 | Živčák Peter - JADROTECH Odorín 166 |
43809626 | výmena brzd. doštičiek, kotúče... | 863,32 bez DPH |
20130133 | 24.07.2013 | 02.08.2013 | 2.9.2013 | |
31342978 | AMBIKO, s. r. o. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves |
36830461 | úhrada zdrav. výkonov | 236,98 bez DPH |
24.07.2013 | 30.07.2013 | 31.7.2013 | ||
31342979 | MIMANED, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
46375066 | úhrada zdrav. výkonov | 327,59 bez DPH |
24.07.2013 | 30.07.2013 | 31.7.2013 | ||
11340323 | Nováková Iveta, Ing. Jahodová 9, Smižany |
34576100 | pos. protip. kont. AB Gelnica | 980,00 bez DPH |
OV130074 | 25.07.2013 | 30.07.2013 | 2.9.2013 | |
31343027 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 97,58 bez DPH |
26.07.2013 | 14.08.2013 | 3.9.2013 | ||
31343028 | MUDr. Medera Dušan SNP 1, Košice |
31735975 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
26.07.2013 | 14.08.2013 | 3.9.2013 | ||
31343399 | MUDr. Stanislav Lazor Hviezdoslavova 43, Spisske Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných výkonov | 139,40 vrátane DPH |
29.07.2013 | 23.08.2013 | 3.9.2013 | ||
11340328 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | pevná disk, zákl. doska... | 248,64 bez DPH |
20130136 | 29.07.2013 | 02.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340327 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | spotr. mat. PC | 64,80 bez DPH |
20130126 | 29.07.2013 | 02.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340329 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 06-07/13 G | 320,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 30.07.2013 | 02.08.2013 | 2.9.2013 | |
31343398 | MEDI-PRA, s. r. o. Prakovce 260 |
36600075 | Úhrada zdravotných výkonov | 202,13 vrátane DPH |
31.07.2013 | 23.08.2013 | 3.9.2013 | ||
11340330 | František Varga 253, Helcmanovce |
34604804 | materiál a práca - výmena žiar. | 82,91 vrátane DPH |
20130141 | 31.07.2013 | 02.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340331 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | opr. kop. stroja | 136,81 bez DPH |
20130135 | 01.08.2013 | 02.08.2013 | 2.9.2013 | |
31343287 | MUDr. Mária Fedorová Levočská 22, Prešov |
45295093 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 vrátane DPH |
02.08.2013 | 23.08.2013 | 3.9.2013 | ||
11340333 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 07/13 Kromp. | 402,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340332 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. - 06/13 - 08/13 SNV | 2674,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 2.9.2013 | |
31343395 | MUDr. Gabriel Tóth Fraňa Kráľa 2, SNV |
35521325 | Úhrada zdravotných výkonov | 160,31 vrátane DPH |
05.08.2013 | 23.08.2013 | 3.9.2013 | ||
31343286 | MEDTECH, s. r. o. Štúrová 6, Krompachy |
45291713 | Úhrada zdravotných výkonov | 271,83 vrátane DPH |
05.08.2013 | 23.08.2013 | 3.9.2013 | ||
11340336 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
35557010 | údržba výťahu SNV | 92,36 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 05.08.2013 | 07.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340337 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | informačné tabule | 37,20 vrátane DPH |
20130140 | 05.08.2013 | 07.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340335 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. popl. 08/13 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 05.08.2013 | 07.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340338 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | výroba pečiatok | 520,50 vrátane DPH |
20130132 | 05.08.2013 | 07.08.2013 | 2.9.2013 | |
31343288 | PRIMAMEDIC, s. r. o. Dubová 12, SNV |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 vrátane DPH |
06.08.2013 | 23.08.2013 | 3.9.2013 | ||
11340339 | KAMENCA - VÝŤAHY 055 51 Veľký Folkmar |
10761985 | mes. paušál výťah Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 06.08.2013 | 08.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340340 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis. výťahov od 07/13 | 112,25 vrátane DPH |
zml. o dielo č. R2428 | 06.08.2013 | 08.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340341 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn 08/13 SNV + G | 1709,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 06.08.2013 | 08.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340344 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | opr. tlačiarne | 145,08 vrátane DPH |
20130137 | 06.08.2013 | 08.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340343 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | opr. tlač. LEXMARK | 37,92 vrátane DPH |
20130138 | 06.08.2013 | 08.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340351 | VILLA MARKET, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | pap. ručniky, mydlo tekuté | 45,30 vrátane DPH |
20130148 | 07.08.2013 | 19.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340350 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier, obálky | 979,60 vrátane DPH |
20130146 | 08.08.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
31343397 | NATURHAUS, s. r. o. Letná 27, SNV |
36606260 | Úhrada zdravotných výkonov | 104,55 vrátane DPH |
08.08.2013 | 23.08.2013 | 3.9.2013 | ||
11340349 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak T -08/13 | 182,76 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.08.2013 | 09.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340347 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | opr. kop. stroja | 55,00 vrátane DPH |
20130144 | 08.08.2013 | 09.09.2013 | 2.9.2013 | |
11340348 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 08/13 | 107,06 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.08.2013 | 09.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340354 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN - DSL | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 09.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 | |
11340356 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN - hovory | 174,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 09.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 | |
11340355 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN - VPN | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 09.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 | |
11340352 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN - IP | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 09.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 | |
11340353 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN - LAN | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 09.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 |