Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31342980 | LSPP, s. r. o. Štefánikovo nám. 3, SNV |
36169030 | úhrada zdrav. výkonov | 111,52 bez DPH |
19.07.2013 | 30.07.2013 | 31.7.2013 | ||
11340126 | DIA VEGA, s.r.o. Šarišská 2122/6, Spišská Nová Ves |
36171948 | Štočok | 18,90 vrátane DPH |
OV130050 | 12.03.2013 | 21.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340069 | DIA VEGA, s.r.o. Šarišská 2122/6, Spišská Nová Ves |
36171948 | oprava pečiatok | 66,91 vrátane DPH |
OV130040 | 25.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340041 | DIA VEGA, s.r.o. Šarišská 2122/6, Spišská Nová Ves |
36171948 | výroba pečiatok | 26,40 vrátane DPH |
OV130007 | 04.02.2013 | 07.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340021 | DIA VEGA, s.r.o. Šarišská 2122/6, Spišská Nová Ves |
36171948 | výroba pečiatok | 326,18 vrátane DPH |
OV130001 | 18.01.2013 | 25.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340319 | SOLID CORP, s. r. o. Nad Medzou 14 |
36183300 | vyčist. klim. K+G | 41,28 vrátane DPH |
OV130117 | 19.07.2013 | 23.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340318 | SOLID CORP, s. r. o. Nad Medzou 14 |
36183300 | vyčist. klimat. | 228,00 vrátane DPH |
OV130117 | 19.07.2013 | 23.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340317 | SOLID CORP, s. r. o. Nad Medzou 14 |
36183300 | serv. prehl. klim. jednotiek | 65,28 vrátane DPH |
OV130117 | 19.07.2013 | 23.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340274 | SOLID CORP, s. r. o. Nad Medzou 14 |
36183300 | za preventívnu servisnú prehliadku klimatizačných jednotiek | 199,20 vrátane DPH |
OV130082 | 20.06.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340475 | Tlačiareň Sedlák Duklianska 583/3, SNV |
36200247 | Spisový obal - 5000ks | 590,84 vrátane DPH |
20130184 | 06.11.2013 | 12.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340241 | Tlačiareň Sedlák Duklianska 583/3, SNV |
36200247 | Vizitky, Spisový obal | 363,16 vrátane DPH |
OV130060 | 05.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340478 | BELS, s. r. o. Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | pranie prádla | 17,70 vrátane DPH |
OV130004 | 07.11.2013 | 18.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340381 | BELS, s. r. o. Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | pranie prádla | 14,40 vrátane DPH |
OV130004 | 05.09.2013 | 17.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340363 | BELS, s. r. o. Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | pranie prádla | 21,90 vrátane DPH |
OV130004 | 15.08.2013 | 18.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340247 | BELS, s. r. o. Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | pranie prádla | 16,50 vrátane DPH |
OV130004 | 07.06.2013 | 19.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340164 | BELS, s. r. o. Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | čist. uterákov | 22,10 vrátane DPH |
OV130004 | 08.04.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340054 | BELS, s. r. o. Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | čistenie uterákov r. 2013 | 9,90 vrátane DPH |
OV130004 | 11.02.2013 | 20.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340528 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. vyuč. fa 11/13 SNV | 4654,12 vrátane DPH |
36211222 | 09.12.2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340492 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. - vyúčtovacia faktúra 10/13 SN | 4706,03 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 12.11.2013 | 18.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340427 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. - vyučt. 09/13 SNV | 3926,63 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 08.10.2013 | 11.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340332 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. - 06/13 - 08/13 SNV | 2674,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340191 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. 03-05/13 SNV O55, Krompachy | 2674,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 30.04.2013 | 03.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340059 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energia - vyučt. fa. 01/13 | 700,33 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 11.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340037 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energia - 01-02/13 SNV Odborárov, Kúpeľná | 2674,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 04.02.2013 | 07.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340121 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
03621222 | el. energia 02/13 G+SNV | 516,08 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
31342838 | Cumulus, s. r. o. Rastislavova 45, Košice |
36217417 | úhrada zdrav. výkonov | 6,97 bez DPH |
03.07.2013 | 17.07.2013 | 31.7.2013 | ||
11340135 | PORADCA s. r. o. Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 | predplatné na r. 2013 | 48,80 vrátane DPH |
18.03.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | ||
11340120 | PORADCA s. r. o. Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 | publikácie - zákony 2013 | 18,22 vrátane DPH |
OV130049 | 11.03.2013 | 21.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340019 | WEGA LH, s. r. o. Celina 600 |
36389561 | aktualizácia dochádzkového systému | 211,12 vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti SZ/01/12/2002 | 16.01.2013 | 22.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340524 | Martinus, sk, s. r. o. M. R. Štefánika 58, Martin |
36440531 | kniha-Přip.konference | 26,90 vrátane DPH |
20130221 | 04.12.2013 | 05.12.2013 | 23.12.2013 | |
21340001 | Martinus, sk, s. r. o. M. R. Štefánika 58, Martin |
36440531 | kniha soc. ochr., správny poriadok | 33,67 vrátane DPH |
20130129 | 19.07.2013 | 23.07.2013 | 29.7.2013 | |
31341130 | Lipmet, s. r. o. Jarmočná 3459/27 |
36487465 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
01.03.2013 | 21.03.2013 | 27.3.2013 | ||
11340284 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. Hlavné námestie 3, Kežmarok |
36492922 | Zákonník práce - komentár | 84,55 vrátane DPH |
OV130120 | 01.07.2013 | 03.07.2013 | 25.7.2013 | |
11340566 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 11-12/13 G | 416,94 vrátane DPH |
Zml. DPV č. 132/04/PO116 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340532 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stoč. 09-12/13 SNV O55 | 222,50 vrátane DPH |
UoDPV č.213/04/PO/171 | 09.12.2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340531 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 09-12/13 SNV O | 530,82 vrátane DPH |
Zml. o DPVč. 106/04/PO/17 | 09.12.2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340513 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč., Gelnica 10/13 | 480,32 vrátane DPH |
zml. o DPV č. 132/04/PO/1 | 27.11.2013 | 04.11.2013 | 23.12.2013 | |
11340481 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné stočné 07-10/13 - Krompachy | 102,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 07.11.2013 | 12.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340480 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodtné,stočné 09-10/13 | 339,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 07.11.2013 | 12.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340414 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stoč. 06-09/13 G | 290,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 30.09.2013 | 07.09.2013 | 29.10.2013 |