Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340270 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | opr. pečiatok | 334,18 vrátane DPH |
OV130099 | 19.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340455 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | revízna skúška výťahu | 336,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 22.10.2013 | 25.10.2013 | 27.11.2013 | |
11340258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyučt. 05/13 G | 336,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 21.05.2013 | 19.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340480 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodtné,stočné 09-10/13 | 339,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 07.11.2013 | 12.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340518 | Živčák Peter - JADROTECH Odorín 166 |
43809626 | spotreba materialu | 340,90 vrátane DPH |
20130220 | 02.11.2013 | 04.12.2013 | 23.12.2013 | |
11340445 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | oprava výťahu Odborárov 53 SNV | 342,67 vrátane DPH |
20130145 | 15.10.2013 | 24.10.2013 | 27.11.2013 | |
11340515 | Autoservis Majer, s. r. o. Strojárenská 24, Gelnica |
46491066 | odtiahnutie služobného vozidla | 345,00 vrátane DPH |
20130216 | 27.11.2013 | 04.11.2013 | 23.12.2013 | |
11340179 | Slovanet, a.s. Zahradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 04/13 | 351,30 bez DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 12.04.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340161 | Eugen GOOTŠ J. Janského 10-P.P.87, Spišská Nová Ves |
11955813 | kontrola vykur. sústavy | 351,00 vrátane DPH |
OV130062 | 08.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
31343496 | Dugasamb, s. r. o. Slovenská 42, SNV |
36595004 | Úhrada zdravotných výkonov | 362,44 bez DPH |
30.06.2013 | 11.09.2013 | 25.9.2013 | ||
11340241 | Tlačiareň Sedlák Duklianska 583/3, SNV |
36200247 | Vizitky, Spisový obal | 363,16 vrátane DPH |
OV130060 | 05.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340103 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné stočné - 01-02/13 G | 363,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 01.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
11340568 | Hrubý Miroslav - MIREX Duklianska 51, SNV |
35320991 | podlahová kryt., montáž | 369,65 vrátane DPH |
20130247 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340361 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renov. tonerov | 370,80 vrátane DPH |
20130147 | 14.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 | |
11340292 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | opr. kop. stroja | 372,80 vrátane DPH |
20130123 | 03.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340537 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 12/13 | 373,21 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č. SD383 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340549 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | pevný disk | 373,00 vrátane DPH |
20130241 | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340410 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 08-09/13 G | 373,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 26.09.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340259 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 06/13 | 373,21 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 12.06.2013 | 19.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340401 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 06-09/13 O53 S | 385,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 18.09.2013 | 19.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340497 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 11/13 | 387,16 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 13.11.2013 | 21.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340094 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 395,20 vrátane DPH |
OV130019 | 27.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340578 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 12/13 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340538 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 11/13 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340484 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 08.11.2013 | 27.11.2013 | 4.12.2013 | |
11340430 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN - DSL 9/2013 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 09.10.2013 | 29.10.2013 | 27.11.2013 | |
11340388 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 08/13 | 398,45 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340354 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN - DSL | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 09.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 | |
11340302 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN - DSL | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.07.2013 | 30.07.2013 | 2.9.2013 | |
11340215 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 04/13 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 14.05.2013 | 04.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340171 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 03/13 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.04.2013 | 26.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340109 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 02/13 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 07.03.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340049 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 01/13 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 08.02.2012 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340124 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné stočné 12/12 - 03/13 SNV | 400,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340376 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 08/13 | 402,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.09.2013 | 06.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340333 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 07/13 Kromp. | 402,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340238 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 05/13 | 403,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340548 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | Notebook Asus | 407,00 vrátane DPH |
20130238 | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340287 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 06/13 Krompachy | 414,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340566 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 11-12/13 G | 416,94 vrátane DPH |
Zml. DPV č. 132/04/PO116 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 |