Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340064 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 02-03/13 | 638,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 20.02.2013 | 27.12.2012 | 25.3.2013 | |
11340064 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 02-03/13 | 638,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 20.02.2013 | 27.12.2012 | 25.3.2013 | |
11340558 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange - 12/13 | 640,74 vrátane DPH |
zml. o pripojení ID 105DS | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340281 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,05-06/13 G | 660,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 28.06.2013 | 03.07.2013 | 25.7.2013 | |
11340089 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 668,90 vrátane DPH |
OV130037 | 26.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340190 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | dezinfekčné a hygienické prostriedky | 677,59 vrátane DPH |
OV130077 | 25.04.2013 | 03.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340181 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 04-05/13 | 700,27 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 18.04.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340059 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energia - vyučt. fa. 01/13 | 700,33 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 11.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340469 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 10/13 Krompachy | 727,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 05.11.2013 | 07.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340412 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | spotrebný materiál | 757,36 vrátane DPH |
20130174 | 30.09.2013 | 21.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340025 | NOVES s. r. o. Kamenárska 5, SNV |
17074860 | doplnenie elektrickej zabezpečovacej signalizácie | 779,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 2012/09/01 r.č. 3-6/2012 | 23.01.2013 | 25.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340438 | GOOTŠ Eugen J. Jánského 10 |
00005201 | revízna prehliadka, oprava kotlov AB G | 814,61 vrátane DPH |
20130180 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340459 | Hovanec Emil Odorín č. 61 |
10760440 | vykonanie revízie teplovodných kotolní a tlakových nádob | 821,34 vrátane DPH |
20130204 | 29.10.2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340493 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyúčtovanie 10/13 G | 849,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 12.11.2013 | 18.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340322 | Živčák Peter - JADROTECH Odorín 166 |
43809626 | výmena brzd. doštičiek, kotúče... | 863,32 bez DPH |
20130133 | 24.07.2013 | 02.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340465 | Živčák Peter - JADROTECH Odorín 166 |
43809626 | Oprava MV Škoda Superb (náraznik, svetlo, lakovanie) | 921,00 vrátane DPH |
20130197 | 04.11.2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340350 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier, obálky | 979,60 vrátane DPH |
20130146 | 08.08.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340570 | Darvaši Peter, Mgr. Dubová 5/7, SNV |
34576797 | revízia elek. spotrebičov | 980,00 vrátane DPH |
20130203 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340323 | Nováková Iveta, Ing. Jahodová 9, Smižany |
34576100 | pos. protip. kont. AB Gelnica | 980,00 bez DPH |
OV130074 | 25.07.2013 | 30.07.2013 | 2.9.2013 | |
11340569 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahu SNV | 993,60 bez DPH |
20130218 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340573 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | kovová kartotéka | 996,00 vrátane DPH |
20130240 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340193 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 04/13 K | 1098,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.05.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340084 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1166,05 vrátane DPH |
OV130032 | 21.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340572 | Tarbaj Cyril Teplička n/Hornádom č. 78 |
41307386 | maliarske práce | 1246,50 bez DPH |
20130250 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340159 | RN - roofs s. r. o. Železničná 27, Spišské Vlachy |
36580856 | klamp. práce G | 1344,00 vrátane DPH |
OV130055 | 05.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340577 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 12/13 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340541 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 11/12 | 1353,02 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340487 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 08.11.2013 | 27.11.2013 | 4.12.2013 | |
11340433 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN - LAN 9/2013 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 09.10.2013 | 29.10.2013 | 27.11.2013 | |
11340391 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 08/13 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340353 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN - LAN | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 09.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 | |
11340300 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN - LAN | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.07.2013 | 30.07.2013 | 2.9.2013 | |
11340218 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 04/13 | 1353,02 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 14.05.2013 | 04.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340174 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 03/13 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.04.2013 | 26.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340112 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 02/13 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 07.03.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340048 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 01/13 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340208 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn vyučt. fa 04/13 G | 1354,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 13.05.2013 | 16.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340295 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | opr. rozvodov Gelnica | 1370,54 vrátane DPH |
OV130112 | 03.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340321 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kanc. papier | 1391,98 vrátane DPH |
20130131 | 23.09.2013 | 11.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340210 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 | 1391,98 vrátane DPH |
OV130088 | 13.05.2013 | 28.06.2013 | 25.7.2013 |