Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340088 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 162,43 vrátane DPH |
OV130036 | 26.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340087 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 171,26 vrátane DPH |
OV130035 | 21.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340087 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 171,26 vrátane DPH |
OV130035 | 21.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340085 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky material | 46,18 vrátane DPH |
OV130034 | 21.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340084 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1166,05 vrátane DPH |
OV130032 | 21.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340083 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 240,66 vrátane DPH |
OV130026 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340082 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 163,65 vrátane DPH |
OV130027 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340081 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 239,10 vrátane DPH |
OV130031 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
1134008 | Obec Nálepkovo Stredný riadok 384/1 |
00329398 | vývoz-kom. od. 01-08/12 | 23,60 bez DPH |
zmluva o nájme | 09.01.2013 | 25.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340076 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 495,88 vrátane DPH |
OV130025 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340075 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 243,13 vrátane DPH |
OV130029 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340074 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 98,00 vrátane DPH |
OV130030 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340073 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 134,19 vrátane DPH |
OV130028 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340072 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12960,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 26.02.2013 | 21.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340069 | DIA VEGA, s.r.o. Šarišská 2122/6, Spišská Nová Ves |
36171948 | oprava pečiatok | 66,91 vrátane DPH |
OV130040 | 25.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340066 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
35557010 | oprava výťahu O53SNV | 91,81 vrátane DPH |
OV130014/1 | 20.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340065 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja Gelnica | 279,10 vrátane DPH |
OV130039 | 20.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340064 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 02-03/13 | 638,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 20.02.2013 | 27.12.2012 | 25.3.2013 | |
11340064 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 02-03/13 | 638,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 20.02.2013 | 27.12.2012 | 25.3.2013 | |
11340063 | NOVES s. r. o. Kamenárska 5, SNV |
17074860 | el. protipožiarna kontrola Gelnica | 228,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2012/09/01 r.č. 3-6/2012 | 18.02.2013 | 20.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340062 | Sabovčíková Katarína Letná 39, SNV |
17298890 | Zámok, Odhŕňač, Lopata, | 108,12 vrátane DPH |
OV130015/1 | 15.02.2013 | 21.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340061 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 01-02/13 | 293,54 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 13.02.2013 | 20.12.2012 | 28.2.2013 | |
11340059 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energia - vyučt. fa. 01/13 | 700,33 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 11.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340058 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyuč. fa. 01/13 | 1709,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 12.02.2012 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/13 | 4415,80 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 12.02.2012 | 19.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340056 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 01/13 | 230,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340055 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 11.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340054 | BELS, s. r. o. Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | čistenie uterákov r. 2013 | 9,90 vrátane DPH |
OV130004 | 11.02.2013 | 20.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340053 | Plyn Teplo-SERVIS Hlavná 81, Hozelec |
41010779 | servis kotlov Viessmann | 130,00 bez DPH |
OV130009 | 12.02.2012 | 21.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340052 | KAMENICA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mesačný paušál výťahy G | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 08.02.2012 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340051 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 01/13 | 188,62 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.02.2012 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340050 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 01/13 | 130,08 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.02.2012 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340049 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 01/13 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 08.02.2012 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340048 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 01/13 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340047 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 01/13 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340046 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 01/13 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340045 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 225,84 vrátane DPH |
OV130006/1 | 06.02.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340043 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn 01-02/13 | 1709,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 05.02.2012 | 11.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340042 | Víboh Matúš Duklianska 54, SNV |
10756604 | maľ. práce AB Krompachy | 601,84 bez DPH |
OV130010 | 04.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340041 | DIA VEGA, s.r.o. Šarišská 2122/6, Spišská Nová Ves |
36171948 | výroba pečiatok | 26,40 vrátane DPH |
OV130007 | 04.02.2013 | 07.02.2013 | 28.2.2013 |