Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31341588 | GPMED, s. r. o. P. Horova 10, Prešov |
44258496 | úhrada zdrav. výkonov | 104,55 bez DPH |
14.01.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | ||
31340114 | MUDr. Marián Dzurik Mariánske nám. 36, Spišské Podhradie |
31996035 | úhrada zdrav. výkonov | 13,94 bez DPH |
14.01.2013 | 21.01.2013 | 6.2.2013 | ||
31340115 | MUDr. NAGY Jozef Nám. Pajdušáka 35, Smižany |
35557010 | úhrada zdrav. výkonov | 62,73 bez DPH |
14.01.2013 | 21.01.2013 | 6.2.2013 | ||
11340015 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 10/12 - 01/13 Krompachy | 53,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 14.01.2013 | 17.01.2013 | 23.1.2013 | |
11340017 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange - MT Nokia | 18,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 14.01.2013 | 16.01.2013 | 23.1.2013 | |
11340016 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange- MT Nokia | 1,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 14.01.2013 | 16.01.2013 | 23.1.2013 | |
11340013 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN 12/12 | 147,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.01.2013 | 30.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340014 | Slovanet, a.s. Zahradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Super Internet Variant bez TP | 143,40 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 23.1.2013 | |
11340011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyuč. 12/12 Gelnica | 2176,08 vrátane DPH |
10.01.2013 | 17.01.2013 | 23.1.2013 | ||
11340006 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. služby 12/12 | 4308,40 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 23.1.2013 | |
1134008 | Obec Nálepkovo Stredný riadok 384/1 |
00329398 | vývoz-kom. od. 01-08/12 | 23,60 bez DPH |
zmluva o nájme | 09.01.2013 | 25.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340009 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 12/12 | 109,15 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | 23.1.2013 | |
11340010 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak-T- 12/12 | 192,35 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | 23.1.2013 | |
11340007 | Obec Nálepkovo Stredný riadok 384/1 |
00329398 | vod., stoč., 01/2012 - 08/2012 | 14,18 vrátane DPH |
zmluva o nájme č. 24/99 | 09.01.2013 | 11.01.2013 | 23.1.2013 | |
1134004 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny 01/13 | 17424,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 07.01.2013 | 30.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340003 | KAMENICA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mes. paušál 12/12 Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 07.01.2013 | 11.01.2013 | 23.1.2013 | |
11340005 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok 01/13 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 07.01.2013 | 11.01.2013 | 23.1.2013 | |
11340001 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. Bojnická 10, Bratislava |
31411045 | prenájom rohoží 12/12 | 73,25 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme a servisnej službe | 07.01.2013 | 09.01.2013 | 23.1.2013 | |
31340090 | NZZ, MUDr. Furman Ladislav Hornádska 1,Krompachy |
31297773 | úhrada zdrav. výkonov | 139,40 bez DPH |
04.01.2013 | 21.01.2013 | 6.2.2013 | ||
11340002 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 12/12 | 2434,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.01.2013 | 11.01.2013 | 23.1.2013 | |
31340091 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | úhrada zdrav. výkonov | 20,91 bez DPH |
28.12.2012 | 21.01.2013 | 6.2.2013 | ||
31340092 | PRIMAMEDIC, s. r. o. Dubová 12, SNV |
36717584 | úhrada zdrav. výkonov | 27,88 bez DPH |
27.12.2012 | 21.01.2013 | 6.2.2013 | ||
31340093 | MEDI-PRA, s. r. o. Prakovce 260 |
36600075 | úhrada zdrav. výkonov | 167,28 bez DPH |
27.12.2012 | 21.01.2013 | 6.2.2013 | ||
31340113 | MUDr. Katarína Obertová Jánskeho 1, Spišská Nová Ves |
35553804 | úhrada zdrav. výkonov | 118,49 bez DPH |
05.12.2012 | 21.01.2013 | 6.2.2013 | ||
11340053 | Plyn Teplo-SERVIS Hlavná 81, Hozelec |
41010779 | servis kotlov Viessmann | 130,00 bez DPH |
OV130009 | 12.02.2012 | 21.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/13 | 4415,80 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 12.02.2012 | 19.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340058 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyuč. fa. 01/13 | 1709,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 12.02.2012 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340049 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 01/13 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 08.02.2012 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340050 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 01/13 | 130,08 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.02.2012 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340052 | KAMENICA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mesačný paušál výťahy G | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 08.02.2012 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340051 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 01/13 | 188,62 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.02.2012 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340043 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn 01-02/13 | 1709,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 05.02.2012 | 11.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340039 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
35557010 | služba 01-03/13 SNV | 89,16 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 05.02.2012 | 07.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340040 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. popl. 02/13 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 05.02.2012 | 07.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340032 | Sabovčíková Katarína Letná 37, SNV |
17298890 | Neónové trubice, žiarovky číre, žiarovky DULUX | 248,25 vrátane DPH |
OV130012 | 31.01.2012 | 07.02.2013 | 28.2.2013 |