Faktúry 2013 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340140   Víboh Matúš
Duklianska 54, SNV
10756604  Maliarske práce  125,50 
bez DPH
  OV130059  22.03.2013  26.03.2013  28.3.2013 
11340142   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašíkova 23/D, Bratislava
31396674  jed. kupóny  11520,00 
bez DPH
Komisionárska zmluva    27.03.2013  23.04.2013  3.5.2013 
11340143   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., 02-03/13 G  295,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    27.03.2013  05.04.2013  22.4.2013 
11340144   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
31402828  servisné úkony  160,99 
vrátane DPH
  OV130061/1  02.04.2013  05.04.2013  22.4.2013 
11340145   Správa domov Gelnica
Športová 14, Gelnica
36721166  obsl. kotolne 03/13 G  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    02.04.2013  05.04.2013  22.4.2013 
11340147   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stočné SNV O53 01-03/13  171,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    03.04.2013  05.04.2013  22.4.2013 
11340148   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stočné - Kromp. 01-03/13  48,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P    03.04.2013  05.04.2013  22.4.2013 
11340149   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stočné - SNV O55 01-03/13  48,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    02.04.2013  05.04.2013  22.4.2013 
11340150   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stočné Gelnica 01-03/13  267,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    03.04.2013  05.04.2013  22.4.2013 
11340152   Ján Ondoš BOND
Rázusova 2677/4
10724672  oprava trezora  109,20 
vrátane DPH
  OV130064  03.04.2013  10.04.2013  22.4.2013 
11340153   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dodávka tepla 03/13  2420,24 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    03.04.2013  10.04.2013  22.4.2013 
11340154   CWS-boco Slovensko, s. r. o.
M. R. Štefánika 87, Hlohovec
31411045  prenájom rohoží 03/13  69,60 
vrátane DPH
Zmluva o prenájme a servisnej službe    03.04.2013  10.04.2013  22.4.2013 
11340155   KAMENICA - VÝŤAHY
Veľký Folkmár
10761985  výťahy - mes. paušál G  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    04.04.2013  10.04.2013  22.4.2013 
11340156   Lazar consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  paušálny poplatok za Apríl 2013  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01    04.04.2013  10.04.2013  22.4.2013 
11340157   LS Pracovné odevy s. r. o.
Starosaská 5, SNV
46255061  mop FlIPPER  26,40 
vrátane DPH
  OV130067  05.04.2013  10.04.2013  22.4.2013 
11340158   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn - SNV O53,55 + G + kuch.  1709,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    05.04.2013  10.04.2013  22.4.2013 
11340159   RN - roofs s. r. o.
Železničná 27, Spišské Vlachy
36580856  klamp. práce G  1344,00 
vrátane DPH
  OV130055  05.04.2013  10.04.2013  22.4.2013 
11340160   Autoservis Majer, s. r. o.
Strojárenská 24, Gelnica
46491066  oprava služobného motorového vozidla  297,72 
vrátane DPH
  OV130063/1  05.04.2013  10.04.2013  22.4.2013 
11340161   Eugen GOOTŠ
J. Janského 10-P.P.87, Spišská Nová Ves
11955813  kontrola vykur. sústavy  351,00 
vrátane DPH
  OV130062  08.04.2013  10.04.2013  22.4.2013 
11340162   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  renovácia toneru  121,20 
vrátane DPH
  OV130054  08.04.2013  10.04.2013  22.4.2013 
11340163   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  opr. tlačiarne Canon  261,60 
vrátane DPH
  OV130069  08.04.2013  10.04.2013  22.4.2013 
11340164   BELS, s. r. o.
Hradisko 1254, Smižany
36203637  čist. uterákov  22,10 
vrátane DPH
  OV130004  08.04.2013  23.04.2013  3.5.2013 
11340165   PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 1371/29
36610607  pečiatky, poduška Trodat  25,33 
vrátane DPH
  OV130063  08.04.2013  11.04.2013  22.4.2013 
11340168   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Slovak T - 03/13  182,99 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    10.04.2013  12.04.2013  22.4.2013 
11340169   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Slovak T - 02/13  124,81 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    10.04.2013  12.04.2013  22.4.2013 
11340170   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN hovory 03/13  189,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.04.2013  26.04.2013  3.5.2013 
11340171   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 03/13  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.04.2013  26.04.2013  3.5.2013 
11340172   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN VPN 03/13  3068,21 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.04.2013  26.04.2013  3.5.2013 
11340173   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN IP 03/13  1409,46 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.04.2013  26.04.2013  3.5.2013 
11340174   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN LAN 03/13  1353,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.04.2013  26.04.2013  3.5.2013 
11340175   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn - vyučt. fa 03/13 G  2157,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019    11.04.2013  17.04.2013  22.4.2013 
11340176   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 03/13 G+K  3040,40 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu    11.04.2013  17.04.2013  22.4.2013 
11340177   Lučivjansky Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  oprava kopírovacieho stroja  84,24 
vrátane DPH
  OV130071  11.04.2013  15.04.2013  22.4.2013 
11340178   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., 01-04/13 K  87,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P    11.04.2013  17.04.2013  22.4.2013 
11340179   Slovanet, a.s.
Zahradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet 04/13  351,30 
bez DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831    12.04.2013  23.04.2013  3.5.2013 
11340180   JOVAN ALEXANDER
Športová 30, GL
32366710  použitie plošiny - výrub stromov  222,54 
vrátane DPH
  OV130066  16.04.2013  23.04.2013  3.5.2013 
11340181   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova8, Bratislava
35697270  Orange 04-05/13  700,27 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ID 105DSP01    18.04.2013  23.04.2013  3.5.2013 
11340183   Lučivjansky Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  opr. kop. stroja  183,68 
vrátane DPH
  OV130075  22.04.2013  26.04.2013  3.5.2013 
11340184   VILLA MARKET, s. r. o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
31668461  hygien. potreby  476,56 
vrátane DPH
  OV130072  22.04.2013  26.04.2013  3.5.2013 
11340186   Tatarko Pavol
Tajovského 2599/4, Poprad
10731423  komin. práce - kontrola  110,00 
bez DPH
  OV130078  24.04.2013  26.04.2013  3.5.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť