Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340105 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 02/13 Krompachy | 2211,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
11340104 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 02/13 G | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 04.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
11340106 | ROBINCO Slovakia Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | spotreba materiálu do frank. stroja - farba modra, samolepiace štítky | 111,74 vrátane DPH |
OV130048 | 05.03.2013 | 14.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340107 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok 02/13 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 05.03.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | |
31341093 | NZZ, MUDr. Furman Ladislav Hornádska 1,Krompachy |
31297773 | Úhrada zdravotných výkonov | 146,37 bez DPH |
06.03.2013 | 21.03.2013 | 27.3.2013 | ||
11340112 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 02/13 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 07.03.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340109 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 02/13 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 07.03.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340110 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 02/13 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 07.03.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340111 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 02/13 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 07.03.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340114 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec |
31411045 | prenájom rohoží | 69,60 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme a servisnej službe | 07.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340113 | KAMENICA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mesačný paušál výťah Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 07.03.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340117 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 02/13 | 179,83 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 08.03.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340115 | LS Pracovné odevy s. r. o. Starosaská 5, SNV |
46255061 | Spotreba materiálu - Mop Flipper master bavlna 40cm | 38,16 vrátane DPH |
OV130042 | 08.03.2013 | 14.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340118 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 03/13 | 184,87 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.03.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340119 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 02/13 | 113,87 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.03.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340120 | PORADCA s. r. o. Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 | publikácie - zákony 2013 | 18,22 vrátane DPH |
OV130049 | 11.03.2013 | 21.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340124 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné stočné 12/12 - 03/13 SNV | 400,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340122 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn. vyúčtovanie 02/13 Gelnica | 236,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340123 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodne stočné 12/12 - 03/13 SNV | 182,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340121 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
03621222 | el. energia 02/13 G+SNV | 516,08 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340125 | SPORTTTOUR Peter Ruman Teplička 292, SNV |
17188482 | SPO preprava detí | 505,00 vrátane DPH |
OV130047 | 11.03.2013 | 14.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340116 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | spotreba materiálu - kábel, koncovka, switch | 121,74 vrátane DPH |
OV130015 | 11.03.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340126 | DIA VEGA, s.r.o. Šarišská 2122/6, Spišská Nová Ves |
36171948 | Štočok | 18,90 vrátane DPH |
OV130050 | 12.03.2013 | 21.03.2013 | 28.3.2013 | |
31341129 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, Spišská Nová Ves |
45462399 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
12.03.2013 | 21.03.2013 | 27.3.2013 | ||
11340128 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 02/13 G+K | 3980,80 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 12.03.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340127 | NOVES, s. r. o. Kamenárska 5, SNV |
17074860 | Štvrťročná kontrola elektrickej protipožiarnej signalizácie SNV | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2012/09/01 r.č. 3-6/2012 | 12.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340129 | Slovanet, a.s. Zahradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 02-03/13 | 291,55 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 13.03.2013 | 21.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340131 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarne | 140,40 vrátane DPH |
OV130053 | 13.03.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340130 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | renovácia toneru | 112,80 vrátane DPH |
OV130051 | 13.03.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340132 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | renovácia toneru | 112,80 vrátane DPH |
OV130052 | 13.03.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
31341171 | MEDIC ADULT, s.r.o. Slovenská 50, Gelnica |
36586692 | úhrada zdrav. výkonov | 69,70 bez DPH |
14.03.2013 | 22.03.2013 | 28.3.2013 | ||
11340134 | Víboh Matúš Duklianska 54, SNV |
10756604 | Maliarske práce | 267,40 bez DPH |
OV130041 | 15.03.2013 | 21.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340135 | PORADCA s. r. o. Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 | predplatné na r. 2013 | 48,80 vrátane DPH |
18.03.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | ||
31341170 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | úhrada zdrav. výkonov | 76,67 bez DPH |
18.03.2013 | 22.03.2013 | 28.3.2013 | ||
11340137 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 118,04 vrátane DPH |
OV130056 | 19.03.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | |
31341172 | PRIMAMEDIC, s. r. o. Dubová 12, SNV |
36717584 | úhrada zdrav. výkonov | 69,70 bez DPH |
19.03.2013 | 22.03.2013 | 28.3.2013 | ||
11340136 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange - 03-04/13 | 576,89 bez DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 20.03.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340138 | LS Pracovné odevy s. r. o. Starosaská 5, SNV |
46255061 | stierka na mop | 25,44 vrátane DPH |
OV130061 | 21.03.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340140 | Víboh Matúš Duklianska 54, SNV |
10756604 | Maliarske práce | 125,50 bez DPH |
OV130059 | 22.03.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | |
31341590 | Mruk.amb. s. r. o. Zimná 55, SNV |
36598356 | úhrada zdrav. výkonov | 62,73 bez DPH |
25.03.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 |