Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340543 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 597,60 vrátane DPH |
20130227 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340496 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renov. tonerov | 477,00 vrátane DPH |
20130210 | 13.11.2013 | 11.12.2013 | 23.12.2013 | |
11340456 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 591,00 vrátane DPH |
20130198 | 24.10.2013 | 18.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340411 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renov. tonerov | 274,20 vrátane DPH |
20130170 | 27.09.2013 | 17.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340393 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 231,00 vrátane DPH |
20130162 | 10.09.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340369 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renov. tonerov | 189,60 vrátane DPH |
20130154 | 21.08.2013 | 11.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340361 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renov. tonerov | 370,80 vrátane DPH |
20130147 | 14.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 | |
11340324 | LASER servis, spol. s r. o. Na Bielenisu 4, Pezinok |
35755989 | renov. tonerov | 127,20 vrátane DPH |
20130134 | 24.07.2013 | 19.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340296 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renov. tonerov | 191,40 vrátane DPH |
20130127 | 03.07.2013 | 23.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340273 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renov. tonerov | 78,60 vrátane DPH |
OV130115 | 19.06.2013 | 03.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340272 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renov. tonerov | 48,00 vrátane DPH |
OV130114 | 19.06.2013 | 03.07.2013 | 25.7.2013 | |
11340255 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renov. tonerov | 270,60 vrátane DPH |
OV130105 | 10.06.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340209 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 534,00 vrátane DPH |
OV130087 | 13.05.2013 | 04.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340525 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. poplatok 09/13 | 42,00 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí služieb, č. ÚSVARSNV/LC/01 | 04.12.2013 | 11.12.2013 | 23.12.2013 | |
11340470 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. popl. 11/13 Kleinová | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 06.11.2013 | 13.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340425 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. popl. 09/13 Kleinová | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 04.10.2013 | 11.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340379 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. popl. 09/13 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 04.09.2013 | 11.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340335 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. popl. 08/13 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 05.08.2013 | 07.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340294 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. popl. 07/13 Kleinová | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 03.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340246 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok 05/13 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 06.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340200 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. popl. 05/13 Kleinová | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 07.05.2013 | 14.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340156 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok za Apríl 2013 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 04.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340107 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok 02/13 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 05.03.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340040 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. popl. 02/13 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 05.02.2012 | 07.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340005 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok 01/13 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 07.01.2013 | 11.01.2013 | 23.1.2013 | |
11340375 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 11880,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 28.08.2013 | 18.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340235 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedal. kupóny | 13680,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 30.05.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340188 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 15840,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 24.04.2013 | 16.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340142 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jed. kupóny | 11520,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 27.03.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340072 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12960,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 26.02.2013 | 21.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340031 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 14400,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 29.01.2013 | 21.02.2013 | 28.2.2013 | |
1134004 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny 01/13 | 17424,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 07.01.2013 | 30.01.2013 | 6.2.2013 | |
31341130 | Lipmet, s. r. o. Jarmočná 3459/27 |
36487465 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
01.03.2013 | 21.03.2013 | 27.3.2013 | ||
11340514 | LIVONEC, s. r. o. Markušovská cesta 1,SNV |
31730671 | kontrola požiarnych vodovodov | 124,14 vrátane DPH |
20130211 | 27.11.2013 | 04.12.2013 | 23.12.2013 | |
11340382 | LIVONEC, s. r. o. Markušovská cesta 1, SNV |
31730671 | 11340382 | 102,36 vrátane DPH |
20130158 | 06.09.2013 | 11.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340371 | LIVONEC, s. r. o. Markušovská cesta 1 |
31730671 | kontrola pož. vodovodov | 68,04 vrátane DPH |
20130153 | 26.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 | |
11340279 | LIVONEC, s. r. o. Markušovská cesta 1 |
31730671 | revízia pož. uzáverov AB SI | 137,28 vrátane DPH |
OV130106 | 26.06.2013 | 28.06.2013 | 25.7.2013 | |
11340562 | LS Pracovné odevy s. r. o. Starosaská 5, SNV |
46255061 | prac. rukavice,kabát pracovný | 56,40 vrátane DPH |
20130245 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340409 | LS Pracovné odevy s. r. o. Starosaská 5, SNV |
46255061 | Mop Fliper Master | 55,20 vrátane DPH |
20130165 | 26.09.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340400 | LS Pracovné odevy s. r. o. Starosaská 5, SNV |
46255061 | mop | 33,00 vrátane DPH |
20130165 | 13.09.2013 | 17.09.2013 | 25.9.2013 |