Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340436 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 09/13 G + K | 4175,25 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 10.10.2013 | 17.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340438 | GOOTŠ Eugen J. Jánského 10 |
00005201 | revízna prehliadka, oprava kotlov AB G | 814,61 vrátane DPH |
20130180 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340440 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak T 09/13 | 182,76 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340434 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn vyučt. - 09/13 G | 81,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 10.10.2013 | 17.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340439 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 09/13 | 116,99 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340411 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renov. tonerov | 274,20 vrátane DPH |
20130170 | 27.09.2013 | 17.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340437 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | oprava pečiatok | 152,00 vrátane DPH |
20130181 | 10.10.2013 | 17.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340421 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mes. pauš. výťahy - Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 03.10.2013 | 11.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340422 | TEKELY Ján Hlavná 209, Hrabušice |
35316951 | reviz. plyn. kotolne O53 + 55 | 536,00 vrátane DPH |
20130176 | 03.10.2013 | 11.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340425 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. popl. 09/13 Kleinová | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 04.10.2013 | 11.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340426 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - 10/13 G + O55 + 53 + kuchyňa | 1709,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 07.10.2013 | 11.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340424 | ROBINCO Slovakia Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | toner - B cartridge | 189,60 vrátane DPH |
10131158 | 04.10.2013 | 11.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340419 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
26721166 | obsluha kotolne | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.10.2013 | 11.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340427 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. - vyučt. 09/13 SNV | 3926,63 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 08.10.2013 | 11.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340420 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 09/13 Krompachy | 508,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 02.10.2013 | 07.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340414 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stoč. 06-09/13 G | 290,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 30.09.2013 | 07.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340415 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stoč., 06-09/13 K | 51,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 30.09.2013 | 07.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340417 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stoč. 06-09/13 SNV O55 | 51,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 30.09.2013 | 07.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340416 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stoč. 06-09/13 SNV O53 | 185,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 30.09.2013 | 07.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340409 | LS Pracovné odevy s. r. o. Starosaská 5, SNV |
46255061 | Mop Fliper Master | 55,20 vrátane DPH |
20130165 | 26.09.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340410 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 08-09/13 G | 373,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 26.09.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340385 | Živčák Peter - JADROTECH Odorín 166 |
43809626 | výmena výfuku a tlmičov | 141,26 bez DPH |
20130160 | 09.09.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340350 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier, obálky | 979,60 vrátane DPH |
20130146 | 08.08.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340407 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | dezinfekčné a hygienické prostriedky | 615,88 vrátane DPH |
20130164 | 25.09.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340393 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 231,00 vrátane DPH |
20130162 | 10.09.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340392 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 08/13 | 165,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340404 | VILLA MARKET, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | spotrebný materiál | 112,06 vrátane DPH |
20130166 | 19.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340403 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 09-10/13 | 592,83 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 18.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340390 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 08/13 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340389 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 08/13 | 3068,21 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340388 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 08/13 | 398,45 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340405 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | pečiatky | 243,36 vrátane DPH |
20130159 | 23.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340391 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 08/13 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
31343582 | BONAMED, s.r.o. J. Jánskeho 18, SNV |
36573442 | Úhrada zdravotných výkonov | 13,94 bez DPH |
10.09.2013 | 17.09.2013 | 25.9.2013 | ||
31343579 | MUDr. Tomášková Slávka Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
04.09.2013 | 17.09.2013 | 25.9.2013 | ||
31343580 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, Spišská Nová Ves |
45462399 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
10.09.2013 | 17.09.2013 | 25.9.2013 | ||
31343581 | GPMED, s. r. o. P. Horova 10, Prešov |
44258496 | Úhrada zdravotných výkonov | 230,01 bez DPH |
09.09.2013 | 17.08.2013 | 25.9.2013 | ||
31343578 | GEAPED, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
44944365 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
05.09.2013 | 17.09.2013 | 25.9.2013 | ||
31343494 | GULAMEDIC, s.r.o. Zimná 102, Spišská Nová Ves |
36811858 | Úhrada zdravotných výkonov | 41,82 bez DPH |
02.09.2013 | 11.09.2013 | 25.9.2013 | ||
31343487 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 83,64 bez DPH |
02.09.2013 | 11.09.2013 | 25.9.2013 |