Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340401 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 06-09/13 O53 S | 385,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 18.09.2013 | 19.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340286 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stočné - SNV O53 03-06/13 | 181,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340285 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stočné SNV O55 03-06/13 | 50,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340275 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 03-06/13 SNV O | 473,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 20.06.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340264 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 02/13-06/13 SN | 237,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 13.06.2013 | 19.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340147 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stočné SNV O53 01-03/13 | 171,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 03.04.2013 | 05.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340149 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stočné - SNV O55 01-03/13 | 48,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 02.04.2013 | 05.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340124 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné stočné 12/12 - 03/13 SNV | 400,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340123 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodne stočné 12/12 - 03/13 SNV | 182,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340469 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 10/13 Krompachy | 727,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 05.11.2013 | 07.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340420 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 09/13 Krompachy | 508,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 02.10.2013 | 07.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340376 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 08/13 | 402,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.09.2013 | 06.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340333 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 07/13 Kromp. | 402,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340287 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 06/13 Krompachy | 414,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340238 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 05/13 | 403,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340193 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 04/13 K | 1098,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.05.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340153 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 03/13 | 2420,24 bez DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340105 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 02/13 Krompachy | 2211,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
11340035 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 01/13 Krompachy | 2554,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.02.2013 | 07.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340002 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 12/12 | 2434,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.01.2013 | 11.01.2013 | 23.1.2013 | |
11340479 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | serv. výťahov 10/2013 | 112,25 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | 07.11.2013 | 12.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340203 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov od 04/13 | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 09.05.2013 | 14.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340055 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 11.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340476 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | servisné úkony | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 07.11.2013 | 12.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340336 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
35557010 | údržba výťahu SNV | 92,36 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 05.08.2013 | 07.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340280 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | Služby - opr. výťahu, výmena | 115,69 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 27.06.2013 | 03.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340198 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | služby - 04-06/13 SNV O53 | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 06.05.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340039 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
35557010 | služba 01-03/13 SNV | 89,16 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 05.02.2012 | 07.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340467 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 04.11.2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340419 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
26721166 | obsluha kotolne | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.10.2013 | 11.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340237 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 05/13 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 03.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340196 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
03672166 | obsluha kotlov 04/13 G | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.05.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340145 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsl. kotolne 03/13 G | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.04.2013 | 05.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340104 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 02/13 G | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 04.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
11340034 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 01/13 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 01.02.2013 | 07.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340477 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mesačný paušál, filter | 124,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 07.11.2013 | 12.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340455 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | revízna skúška výťahu | 336,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 22.10.2013 | 25.10.2013 | 27.11.2013 | |
11340421 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mes. pauš. výťahy - Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 03.10.2013 | 11.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340377 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mesačný paušál Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 03.09.2013 | 06.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340339 | KAMENCA - VÝŤAHY 055 51 Veľký Folkmar |
10761985 | mes. paušál výťah Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 06.08.2013 | 08.08.2013 | 2.9.2013 |