Faktúry 2013 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340234   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč. 04-05/13 G  430,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    30.05.2013  04.06.2013  24.6.2013 
11340235   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašíkova 23/D, Bratislava
31396674  jedal. kupóny  13680,00 
bez DPH
Komisionárska zmluva    30.05.2013  25.06.2013  28.6.2013 
11340237   Správa domov Gelnica
Športová 14, Gelnica
36721166  obsluha kotolne 05/13 Gelnica  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    03.06.2013  12.06.2013  24.6.2013 
11340238   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dodávka tepla 05/13  403,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    04.06.2013  12.06.2013  24.6.2013 
11340239   LS Pracovné odevy s. r. o.
Starosaská 5, SNV
46255061  spotr. materiál  45,02 
vrátane DPH
  OV130108  05.06.2013  13.06.2013  24.6.2013 
11340240   KAMENCA - VÝŤAHY
Veľký Folkmár
10761985  výťahy - mesačný paušál G  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    05.06.2013  12.06.2013  24.6.2013 
11340241   Tlačiareň Sedlák
Duklianska 583/3, SNV
36200247  Vizitky, Spisový obal  363,16 
vrátane DPH
  OV130060  05.06.2013  12.06.2013  24.6.2013 
11340242   Zvolenský Rastislav
Boženy Nemcovej č. 6, SNV
35317906  spotrebný materiál do MV Škoda  21,50 
vrátane DPH
  OV130086  05.06.2013  12.06.2013  24.6.2013 
11340243   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  toner - Canon  54,40 
vrátane DPH
  OV130095  05.06.2013  12.06.2013  24.6.2013 
11340244   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  Kábel telefon., konektor telefon., kábel USB 2.0  17,16 
vrátane DPH
  OV130091  05.06.2013  12.06.2013  24.6.2013 
11340245   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  Plyn - SNV 55, 53 + G + kuchyňa  1709,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    05.06.2013  13.06.2013  24.6.2013 
11340246   Lazar consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  paušálny poplatok 05/13   42,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01    06.06.2013  12.06.2013  24.6.2013 
11340247   BELS, s. r. o.
Hradisko 1254, Smižany
36203637  pranie prádla  16,50 
vrátane DPH
  OV130004  07.06.2013  19.06.2013  28.6.2013 
11340248   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Slovak T - 05/13  99,23 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    07.06.2013  13.06.2013  24.6.2013 
11340249   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Slovak T - 05/13  18493 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    07.06.2013  13.06.2013  24.6.2013 
11340250   Lučivjansky Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  Valec Minolta MC2400/2480   95.00 
vrátane DPH
  OV130107  10.06.2013  13.06.2013  24.6.2013 
11340251   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN hovory 05/13  106,07 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.06.2013  26.06.2013  2.7.2013 
11340252   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN hovory 05/13  32,82 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.06.2013  26.06.2013  2.7.2013 
11340253   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN hovory 05/13  58,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.06.2013  26.06.2013  2.7.2013 
11340254   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL, VPN, LAN, IP   6229,14 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.06.2013  26.06.2013  2.7.2013 
11340255   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  Renov. tonerov  270,60 
vrátane DPH
  OV130105  10.06.2013  27.06.2013  2.7.2013 
11340256   Asociácia vzdelávateľov v soc. práci
Ul. 17. novembra 1
37846591  predplatenie časopisu soc. práca  34.00 
vrátane DPH
  OV130100  10.06.2013  13.06.2013  24.6.2013 
11340258   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn - vyučt. 05/13 G  336,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019    21.05.2013  19.06.2013  28.6.2013 
11340259   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet 06/13  373,21 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831    12.06.2013  19.06.2013  28.6.2013 
11340260   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 05/13 G+K  3307,90 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu    12.06.2013  19.06.2013  28.6.2013 
11340261   Tarbaj Cyril
Teplička n/Hornádom č. 78
41307386  maliarske práce  182,44 
bez DPH
  OV130110  12.06.2013  21.06.2013  28.6.2013 
11340262   Tarbaj Cyril
Teplička n/Hornádom č. 78
41307386  maliarske práce  462,15 
bez DPH
  OV130102  12.06.2013  21.06.2013  28.6.2013 
11340264   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., 02/13-06/13 SN  237,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    13.06.2013  19.06.2013  28.6.2013 
11340265   QBE Insurance (Europe) Limited
Štúrova 27, Košice
36855472  poist. majetku - 07-12/2013  1408,22 
bez DPH
zmluva    13.06.2013  25.06.2013  28.6.2013 
11340266   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  grafická karta ASUS N210, Pevný disk WD Caviar Green 500 GB   88,44 
vrátane DPH
  OV130094  14.06.2013  21.06.2013  28.6.2013 
11340268   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova8, Bratislava
35697270  Orange 06-07/13  590,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ID 105DSP01    19.06.2013  25.06.2013  28.6.2013 
11340269   Salanci Jozef - INSA
Odborárov 49, SNV
33849820  demontáž, oprava nábytku  124,00 
vrátane DPH
  OV130111  19.06.2013  21.06.2013  28.6.2013 
11340269   Salanci Jozef - INSA
Odborárov 49, SNV
33849820  demontáž, oprava nábytku  124,00 
vrátane DPH
  OV130111  19.06.2013  21.06.2013  28.6.2013 
11340270   PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  opr. pečiatok  334,18 
vrátane DPH
  OV130099  19.06.2013  21.06.2013  28.6.2013 
11340271   Lučivjansky Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  oprava fotokop. stroja  298,48 
vrátane DPH
  OV130113  19.06.2013  21.06.2013  28.6.2013 
11340272   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renov. tonerov   48,00 
vrátane DPH
  OV130114  19.06.2013  03.07.2013  25.7.2013 
11340273   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renov. tonerov  78,60 
vrátane DPH
  OV130115  19.06.2013  03.07.2013  29.7.2013 
11340274   SOLID CORP, s. r. o.
Nad Medzou 14
36183300  za preventívnu servisnú prehliadku klimatizačných jednotiek  199,20 
vrátane DPH
  OV130082  20.06.2013  27.06.2013  2.7.2013 
11340275   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., 03-06/13 SNV O  473,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    20.06.2013  25.06.2013  28.6.2013 
11340277   NÁBYTOK Uhliar Marian
Hlavná 29, Gelnica
14373564  Zásuvk. kontajner VIS  164,00 
vrátane DPH
  OV130115/1  25.06.2013  27.06.2013  2.7.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť