Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340234 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč. 04-05/13 G | 430,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 30.05.2013 | 04.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340235 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedal. kupóny | 13680,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 30.05.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340237 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 05/13 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 03.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340238 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 05/13 | 403,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340239 | LS Pracovné odevy s. r. o. Starosaská 5, SNV |
46255061 | spotr. materiál | 45,02 vrátane DPH |
OV130108 | 05.06.2013 | 13.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340240 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | výťahy - mesačný paušál G | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 05.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340241 | Tlačiareň Sedlák Duklianska 583/3, SNV |
36200247 | Vizitky, Spisový obal | 363,16 vrátane DPH |
OV130060 | 05.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340242 | Zvolenský Rastislav Boženy Nemcovej č. 6, SNV |
35317906 | spotrebný materiál do MV Škoda | 21,50 vrátane DPH |
OV130086 | 05.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340243 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | toner - Canon | 54,40 vrátane DPH |
OV130095 | 05.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340244 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | Kábel telefon., konektor telefon., kábel USB 2.0 | 17,16 vrátane DPH |
OV130091 | 05.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340245 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Plyn - SNV 55, 53 + G + kuchyňa | 1709,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 05.06.2013 | 13.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340246 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok 05/13 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 06.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340247 | BELS, s. r. o. Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | pranie prádla | 16,50 vrátane DPH |
OV130004 | 07.06.2013 | 19.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340248 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 05/13 | 99,23 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340249 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 05/13 | 18493 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340250 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | Valec Minolta MC2400/2480 | 95.00 vrátane DPH |
OV130107 | 10.06.2013 | 13.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340251 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 05/13 | 106,07 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.06.2013 | 26.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340252 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 05/13 | 32,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.06.2013 | 26.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340253 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 05/13 | 58,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.06.2013 | 26.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340254 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL, VPN, LAN, IP | 6229,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.06.2013 | 26.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340255 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renov. tonerov | 270,60 vrátane DPH |
OV130105 | 10.06.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340256 | Asociácia vzdelávateľov v soc. práci Ul. 17. novembra 1 |
37846591 | predplatenie časopisu soc. práca | 34.00 vrátane DPH |
OV130100 | 10.06.2013 | 13.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyučt. 05/13 G | 336,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 21.05.2013 | 19.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340259 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 06/13 | 373,21 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 12.06.2013 | 19.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340260 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 05/13 G+K | 3307,90 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 12.06.2013 | 19.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340261 | Tarbaj Cyril Teplička n/Hornádom č. 78 |
41307386 | maliarske práce | 182,44 bez DPH |
OV130110 | 12.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340262 | Tarbaj Cyril Teplička n/Hornádom č. 78 |
41307386 | maliarske práce | 462,15 bez DPH |
OV130102 | 12.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340264 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 02/13-06/13 SN | 237,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 13.06.2013 | 19.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340265 | QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27, Košice |
36855472 | poist. majetku - 07-12/2013 | 1408,22 bez DPH |
zmluva | 13.06.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340266 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | grafická karta ASUS N210, Pevný disk WD Caviar Green 500 GB | 88,44 vrátane DPH |
OV130094 | 14.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340268 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 06-07/13 | 590,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 19.06.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340269 | Salanci Jozef - INSA Odborárov 49, SNV |
33849820 | demontáž, oprava nábytku | 124,00 vrátane DPH |
OV130111 | 19.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340269 | Salanci Jozef - INSA Odborárov 49, SNV |
33849820 | demontáž, oprava nábytku | 124,00 vrátane DPH |
OV130111 | 19.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340270 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | opr. pečiatok | 334,18 vrátane DPH |
OV130099 | 19.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340271 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava fotokop. stroja | 298,48 vrátane DPH |
OV130113 | 19.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340272 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renov. tonerov | 48,00 vrátane DPH |
OV130114 | 19.06.2013 | 03.07.2013 | 25.7.2013 | |
11340273 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renov. tonerov | 78,60 vrátane DPH |
OV130115 | 19.06.2013 | 03.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340274 | SOLID CORP, s. r. o. Nad Medzou 14 |
36183300 | za preventívnu servisnú prehliadku klimatizačných jednotiek | 199,20 vrátane DPH |
OV130082 | 20.06.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340275 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 03-06/13 SNV O | 473,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 20.06.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340277 | NÁBYTOK Uhliar Marian Hlavná 29, Gelnica |
14373564 | Zásuvk. kontajner VIS | 164,00 vrátane DPH |
OV130115/1 | 25.06.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 |