Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340414 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stoč. 06-09/13 G | 290,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 30.09.2013 | 07.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340413 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 3479,94 vrátane DPH |
20130172 | 30.09.2013 | 21.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340412 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | spotrebný materiál | 757,36 vrátane DPH |
20130174 | 30.09.2013 | 21.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340411 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renov. tonerov | 274,20 vrátane DPH |
20130170 | 27.09.2013 | 17.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340410 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 08-09/13 G | 373,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 26.09.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340409 | LS Pracovné odevy s. r. o. Starosaská 5, SNV |
46255061 | Mop Fliper Master | 55,20 vrátane DPH |
20130165 | 26.09.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340407 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | dezinfekčné a hygienické prostriedky | 615,88 vrátane DPH |
20130164 | 25.09.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340405 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | pečiatky | 243,36 vrátane DPH |
20130159 | 23.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340404 | VILLA MARKET, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | spotrebný materiál | 112,06 vrátane DPH |
20130166 | 19.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340403 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 09-10/13 | 592,83 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 18.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340402 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 06-09 SNV O55 | 190,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 16.09.2013 | 19.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340401 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 06-09/13 O53 S | 385,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 18.09.2013 | 19.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340400 | LS Pracovné odevy s. r. o. Starosaská 5, SNV |
46255061 | mop | 33,00 vrátane DPH |
20130165 | 13.09.2013 | 17.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340397 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | opr. schodišťa AB Gelnica | 43,51 vrátane DPH |
20130161 | 11.09.2013 | 17.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340396 | Slovanet, a.s. Zahradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 08-09/13 | 293,54 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 12.09.2013 | 17.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340395 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 08/13 G+K | 3069,45 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 11.09.2013 | 13.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340394 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyučt. fa 08/13 G | 195,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 10.09.2013 | 13.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340393 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 231,00 vrátane DPH |
20130162 | 10.09.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340392 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 08/13 | 165,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340391 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 08/13 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340390 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 08/13 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340389 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 08/13 | 3068,21 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340388 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 08/13 | 398,45 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340386 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn 09/13 SNV O55+53+G | 1709,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 09.09.2013 | 13.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340385 | Živčák Peter - JADROTECH Odorín 166 |
43809626 | výmena výfuku a tlmičov | 141,26 bez DPH |
20130160 | 09.09.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340384 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak T-08/13 | 182,76 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 09.09.2013 | 13.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340383 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 08/13 | 115,31 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 09.09.2013 | 13.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340382 | LIVONEC, s. r. o. Markušovská cesta 1, SNV |
31730671 | 11340382 | 102,36 vrátane DPH |
20130158 | 06.09.2013 | 11.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340381 | BELS, s. r. o. Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | pranie prádla | 14,40 vrátane DPH |
OV130004 | 05.09.2013 | 17.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340379 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. popl. 09/13 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 04.09.2013 | 11.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340378 | Bečarik, s. r. o. B. Němcovej 12 |
36600326 | montáž žalúzií AB O53 S | 51,60 vrátane DPH |
20130152 | 02.09.2013 | 06.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340377 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mesačný paušál Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 03.09.2013 | 06.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340376 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 08/13 | 402,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.09.2013 | 06.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340375 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 11880,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 28.08.2013 | 18.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340373 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | Medium na zaloh. dat | 54,12 vrátane DPH |
20130155 | 27.08.2013 | 30.08.2013 | 3.9.2013 | |
11340372 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 07-08/13 G | 448,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 26.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 | |
11340371 | LIVONEC, s. r. o. Markušovská cesta 1 |
31730671 | kontrola pož. vodovodov | 68,04 vrátane DPH |
20130153 | 26.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 | |
11340370 | Autoservis Majer, s. r. o. Strojárenská 24, Gelnica |
46491066 | opr. mot. vozidla Octavia | 627,89 vrátane DPH |
20130130 | 18.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 | |
11340369 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renov. tonerov | 189,60 vrátane DPH |
20130154 | 21.08.2013 | 11.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340367 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 08-09/13 | 566,51 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 20.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 |