Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340248 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 05/13 | 99,23 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340255 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renov. tonerov | 270,60 vrátane DPH |
OV130105 | 10.06.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340251 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 05/13 | 106,07 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.06.2013 | 26.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340253 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 05/13 | 58,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.06.2013 | 26.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340254 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL, VPN, LAN, IP | 6229,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.06.2013 | 26.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340252 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 05/13 | 32,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.06.2013 | 26.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340250 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | Valec Minolta MC2400/2480 | 95.00 vrátane DPH |
OV130107 | 10.06.2013 | 13.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340256 | Asociácia vzdelávateľov v soc. práci Ul. 17. novembra 1 |
37846591 | predplatenie časopisu soc. práca | 34.00 vrátane DPH |
OV130100 | 10.06.2013 | 13.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340261 | Tarbaj Cyril Teplička n/Hornádom č. 78 |
41307386 | maliarske práce | 182,44 bez DPH |
OV130110 | 12.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340262 | Tarbaj Cyril Teplička n/Hornádom č. 78 |
41307386 | maliarske práce | 462,15 bez DPH |
OV130102 | 12.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340260 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 05/13 G+K | 3307,90 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 12.06.2013 | 19.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340259 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 06/13 | 373,21 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 12.06.2013 | 19.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340265 | QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27, Košice |
36855472 | poist. majetku - 07-12/2013 | 1408,22 bez DPH |
zmluva | 13.06.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340264 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 02/13-06/13 SN | 237,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 13.06.2013 | 19.06.2013 | 28.6.2013 | |
31342579 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | úhrada zdrav. výkonov | 41,82 bez DPH |
14.06.2013 | 26.06.2013 | 30.7.2013 | ||
31342579 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | Úhrada zdrav. výkonov | 41,82 bez DPH |
14.06.2013 | 26.06.2013 | 2.7.2013 | ||
11340266 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | grafická karta ASUS N210, Pevný disk WD Caviar Green 500 GB | 88,44 vrátane DPH |
OV130094 | 14.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340273 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renov. tonerov | 78,60 vrátane DPH |
OV130115 | 19.06.2013 | 03.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340272 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renov. tonerov | 48,00 vrátane DPH |
OV130114 | 19.06.2013 | 03.07.2013 | 25.7.2013 | |
11340268 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 06-07/13 | 590,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 19.06.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340270 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | opr. pečiatok | 334,18 vrátane DPH |
OV130099 | 19.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340271 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava fotokop. stroja | 298,48 vrátane DPH |
OV130113 | 19.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340269 | Salanci Jozef - INSA Odborárov 49, SNV |
33849820 | demontáž, oprava nábytku | 124,00 vrátane DPH |
OV130111 | 19.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340269 | Salanci Jozef - INSA Odborárov 49, SNV |
33849820 | demontáž, oprava nábytku | 124,00 vrátane DPH |
OV130111 | 19.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
31342584 | PRIMAMEDIC, s. r. o. Dubová 12, SNV |
36717584 | úhrada zdrav. výkonov | 27,88 bez DPH |
20.06.2013 | 26.06.2013 | 30.7.2013 | ||
31342584 | PRIMAMEDIC, s. r. o. Dubová 12, SNV |
36717584 | Úhrada zdrav. vákonov | 27,88 bez DPH |
20.06.2013 | 26.06.2013 | 2.7.2013 | ||
11340274 | SOLID CORP, s. r. o. Nad Medzou 14 |
36183300 | za preventívnu servisnú prehliadku klimatizačných jednotiek | 199,20 vrátane DPH |
OV130082 | 20.06.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340275 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 03-06/13 SNV O | 473,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 20.06.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340277 | NÁBYTOK Uhliar Marian Hlavná 29, Gelnica |
14373564 | Zásuvk. kontajner VIS | 164,00 vrátane DPH |
OV130115/1 | 25.06.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340279 | LIVONEC, s. r. o. Markušovská cesta 1 |
31730671 | revízia pož. uzáverov AB SI | 137,28 vrátane DPH |
OV130106 | 26.06.2013 | 28.06.2013 | 25.7.2013 | |
11340280 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | Služby - opr. výťahu, výmena | 115,69 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 27.06.2013 | 03.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340281 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,05-06/13 G | 660,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 28.06.2013 | 03.07.2013 | 25.7.2013 | |
31343496 | Dugasamb, s. r. o. Slovenská 42, SNV |
36595004 | Úhrada zdravotných výkonov | 362,44 bez DPH |
30.06.2013 | 11.09.2013 | 25.9.2013 | ||
31342840 | NZZ, MUDr. Tomašková Slávka Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav. výkonov | 13,94 bez DPH |
01.07.2013 | 17.07.2013 | 31.7.2013 | ||
11340283 | VILLA MARKET, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | toal. papier | 237,60 vrátane DPH |
20130125 | 01.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340284 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. Hlavné námestie 3, Kežmarok |
36492922 | Zákonník práce - komentár | 84,55 vrátane DPH |
OV130120 | 01.07.2013 | 03.07.2013 | 25.7.2013 | |
11340287 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 06/13 Krompachy | 414,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340286 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stočné - SNV O53 03-06/13 | 181,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340285 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stočné SNV O55 03-06/13 | 50,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340288 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | opr. vod. potrub. | 437,10 vrátane DPH |
OV130109 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 |