Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31340991 | MUDr. Viera Martinková NZZ, Šafárikovo námestie 3, SNV |
45006628 | úhrada zdrav. výkonov | 167,28 bez DPH |
26.02.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | ||
31340990 | MUDr. Gabriel Tóth Fraňa Kráľa 2, SNV |
35521325 | úhrada zdrav. výkonov | 257,89 bez DPH |
19.02.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | ||
11340118 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 03/13 | 184,87 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.03.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340113 | KAMENICA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mesačný paušál výťah Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 07.03.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340108 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn 03/13 SNV+Gelnica+Kuchyňa | 1709,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 04.03.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340107 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok 02/13 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 05.03.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340119 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 02/13 | 113,87 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.03.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340105 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 02/13 Krompachy | 2211,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
11340104 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 02/13 G | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 04.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
11340103 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné stočné - 01-02/13 G | 363,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 01.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
11340064 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 02-03/13 | 638,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 20.02.2013 | 27.12.2012 | 25.3.2013 | |
11340064 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 02-03/13 | 638,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 20.02.2013 | 27.12.2012 | 25.3.2013 | |
11340047 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 01/13 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340046 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 01/13 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340049 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 01/13 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 08.02.2012 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340056 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 01/13 | 230,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340048 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 01/13 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340031 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 14400,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 29.01.2013 | 21.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340061 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 01-02/13 | 293,54 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 13.02.2013 | 20.12.2012 | 28.2.2013 | |
11340063 | NOVES s. r. o. Kamenárska 5, SNV |
17074860 | el. protipožiarna kontrola Gelnica | 228,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2012/09/01 r.č. 3-6/2012 | 18.02.2013 | 20.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/13 | 4415,80 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 12.02.2012 | 19.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340038 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. Bojnická 10, Bratislava |
31411045 | prenájom rohoží 01/13 | 97,68 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme a servisnej službe | 05.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340050 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 01/13 | 130,08 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.02.2012 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340052 | KAMENICA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mesačný paušál výťahy G | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 08.02.2012 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340058 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyuč. fa. 01/13 | 1709,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 12.02.2012 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340055 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 11.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340059 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energia - vyučt. fa. 01/13 | 700,33 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 11.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340051 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 01/13 | 188,62 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.02.2012 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
31340638 | MUDr. Blažej Vaščák Slovinky 115, Slovinky |
35513993 | úhrada zdrav. výkonov | 153,34 bez DPH |
13.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | ||
31340633 | MUDr. Kedžuchová Viktória, NZZ Hviezdoslavova 27, Spišská Nová Ves |
31976603 | úhrada zdrav. výkonov | 62,73 bez DPH |
04.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | ||
31340631 | MUDr. Hovancová Rita Kostolná 35, Sp. Vlachy |
31982450 | úhrada zdrav. výkonov | 41,82 bez DPH |
13.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | ||
31340634 | MUDr. WARES Abdul Kluknava 190 |
31262716 | úhrada zdrav. výkonov | 167,28 bez DPH |
13.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | ||
31340635 | BONAMED, s.r.o. J. Jánskeho 18, SNV |
36573442 | úhrada zdrav. výkonov | 125,46 bez DPH |
13.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | ||
31340629 | MUDr. Lazor Stanislav, NZZ Hviezdoslavova 43, Spisske Vlachy |
31982743 | úhrada zdrav. výkonov | 97,58 bez DPH |
13.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | ||
31340630 | MUDr. Beáta Hrebenárová Zimná 55, SNV |
35511818 | úhrada zdrav. výkonov | 236,98 bez DPH |
13.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | ||
31340639 | NATURHAUS, s. r. o. Letná 27, SNV |
36606260 | úhrada zdrav. výkonov | 77,48 bez DPH |
13.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | ||
31340637 | Dugasamb, spol. s r. o. Slovenská 42, SNV |
36595004 | úhrada zdrav. výkonov | 118,49 bez DPH |
13.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | ||
31340632 | MIMANED, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
46375066 | úhrada zdrav. výkonov | 167,28 bez DPH |
13.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | ||
31340636 | MUDr. Mária Puklušová Hviezdoslavova 27, Spišská Nová Ves |
31303439 | úhrada zdrav. výkonov | 132,40 bez DPH |
13.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | ||
11340043 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn 01-02/13 | 1709,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 05.02.2012 | 11.02.2013 | 28.2.2013 |