Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340107 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 358,10 vrátane DPH |
ev. č. 67,88,162,169,172,185,186,188,201,214,225,228,229,276 | 4.4.2013 | 12.04.2013 | 19.6.2014 | |
11340355 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora (27.10.2013-26.11.2013) | 358,73 vrátane DPH |
ev. č. zmlúv 67/2004,88/2005,162,169,172/2007,185/2008,186,188,201/2008,214,225,228/2009,229/2010,276/2012 | 06.11.2013 | 15.11.2013 | 15.11.2013 | |
11340154 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora (27.3.- 26.4.2013) | 355,36 vrátane DPH |
ev.č.zmlúv 67/2004, 88/2005,162,169, 172/2007, 185/2008, 186,188,201/2008, 214,225, 228/2009, 229/2010, 276/2012 | 06.05.2013 | 15.05.2013 | 15.5.2013 | |
11340413 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel.platby-SWAN hovorné 11/2013 | 354,43 vrátane DPH |
ev.č.191/2008 v znení dodatkov | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 17.12.2013 | |
11340078 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora (27.01.- 26.02.2013) | 352,15 vrátane DPH |
ev.č.zmlúv 67/2004, 88/2005,162,169, 172/2007, 185/2008, 186,188,201/2008, 214,225, 228/2009, 229/2010, 276/2012 | 07.03.2013 | 13.03.2013 | 14.3.2013 | |
11340386 | XEPAP spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier NP II-2/B | 349,06 vrátane DPH |
81/2013 | 27.11.2013 | 28.11.2013 | 28.11.2013 | |
11340383 | PERGAMON Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Toner NP II-2/B | 348,74 vrátane DPH |
84/2013/NP II-2/B | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 28.11.2013 | |
11340051 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora (27.12.- 26.1.2013) | 346,90 vrátane DPH |
ev.č.zmlúv 67/2004, 88/2005,162,169, 172/2007, 185/2008, 186,188,201/2008, 214,225, 228/2009, 229/2010, 276/2012 | 05.02.2013 | 13.02.2013 | 18.2.2013 | |
11340323 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel.platby - SWAN hovorné 9/2013 | 345,02 vrátane DPH |
ev.č.191/2008 v znení dodatkov | 08.10.2013 | 25.10.2013 | 28.10.2013 | |
11340220 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora (27.6.2013-26.7.2013) | 343,75 vrátane DPH |
ev. č. zmlúv 67/2004,88/2005,162,169,172/2007,185/2008,186,188,201/2008,214,225,228/2009,229/2010,276/2012 | 3.7.2013 | 12.07.2013 | 19.7.2013 | |
11340256 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora (27.7.-26.8.2013) | 342,60 vrátane DPH |
ev. č. zmlúv 67/2004,88/2005,162,169,172/2007,185/2008,186,188,201/2008,214,225,228/2009,229/2010,276/2012 | 05.08.2013 | 12.08.2013 | 13.8.2013 | |
11340280 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora (27.8-26.9.2013) | 341,44 vrátane DPH |
ev. č. zmlúv 67/2004,88/2005,162,169,172/2007,185/2008,186,188,201/2008,214,225,228/2009,229/2010,276/2012 | 4.9.2013 | 10.09.2013 | 11.9.2013 | |
11340008 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora (27.11.- 26.12.2012) | 341,27 vrátane DPH |
ev.č.zmlúv 67/2004, 88/2005,162,169, 172/2007, 185/2008, 186,188,201/2008, 214,225, 228/2009, 229/2010, 276/2012 | 04.01.2013 | 14.01.2013 | 17.1.2013 | |
11340432 | EVROFIN Int.spol. s.r.o. Heydukova 12 811 08 Bratislava |
44563485 | Toner do kreditovacieho stroja | 338 vrátane DPH |
100/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | |
11340372 | Karol Sekelský - AKALA Letná 1075/8, Stará Ľubovňa |
31003559 | Oprava žalúzií | 338,40 vrátane DPH |
74/2013 | 18.11.2013 | 27.11.2013 | 28.11.2013 | |
11340195 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora /27.5.2013 - 26.6.2013/ | 329,36 vrátane DPH |
ev. č. zmlúv 67/2004,88/2005,162,169,172/2007,185/2008,186,188,201/2008,214,225,228/2009,229/2010,276/2012 | 5.6.2013 | 12.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340086 | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel.platby - SWAN hovorné 2/2013 | 324,84 vrátane DPH |
ev.č.zmluvy 191/2008 v znení dodatkov | 07.03.2013 | 28.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340026 | Štefan Drabant - LOTUS Lipová 1556/2, 064 01 Stará Ľubovňa |
36157406 | Konzekutívne tlmočenie | 316,80 vrátane DPH |
4/2013 | 22.01.2013 | 29.01.2013 | 4.2.2013 | |
11340151 | ALD mobil - Ľubomír Dlugolinský Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa |
10769625 | Pravidelný servis osobného motorového vozidla SL442AO | 308,89 vrátane DPH |
33/2013 | 03.05.2013 | 09.05.2013 | 15.5.2013 | |
11340408 | Tatraľan, s.r.o. Michalská 18, Kežmarok |
35825278 | utierky | 307,94 vrátane DPH |
SoF | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 20.6.2014 | |
11340267 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. platby - SWAN hovorné 7/2013 | 304,78 vrátane DPH |
ev.č.191 a dodatok č. 6 z 24.1.2012 | 12.08.2013 | 23.08.2013 | 3.9.2013 | |
11340166 | SWAN Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. platby SWAN hovorné 4/2013 | 301,92 vrátane DPH |
ev. č. 191 a dodatok č. 6 z 24.01.2012 | 14.05.2013 | 30.05.2013 | 6.6.2013 | |
11340018 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 12/2012 | 296,07 bez DPH |
ev.č.zmluvy 19/2004, 92/2005 v znení dodatkov | 10.01.2013 | 14.01.2013 | 17.1.2013 | |
11340121 | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel.platby - SWAN hovorné 3/2013 | 286,88 vrátane DPH |
ev.č.zmluvy 191/2008 v znení dodatkov | 10.04.2013 | 22.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340240 | PERGAMON Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery | 285,55 vrátane DPH |
49/2013 | 17.7.2013 | 22.07.2013 | 24.7.2013 | |
11340232 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. platby - SWAN hovorné 6/2013 | 283,81 vrátane DPH |
ev. č. 191 a dodatok č. 6 z 24.01.2012 | 10.7.2013 | 22.07.2013 | 24.7.2013 | |
11340370 | L. Dlugolinský ALD MOBIL Levočská 33, 064 01 St. Ľubovňa |
10769625 | Servisná prehliadka SL606AS | 281,41 vrátane DPH |
76/2013 | 12.11.2013 | 21.11.2013 | 21.11.2013 | |
11340287 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. platbxy-SWAN hovorné 8/2013 | 276,96 vrátane DPH |
ev.č.191/2008 v znení dodatkov | 10.9.2013 | 18.09.2013 | 19.9.2013 | |
11340382 | PERGAMON Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Toner NP XXV-2 | 271,86 vrátane DPH |
85/2013/NP XXV-2 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 28.11.2013 | |
11340410 | Preuservis-Fr.Kňazovický Mýtna 28,064 01 Stará Ľubovňa |
34917560 | Zimné pneumatiky | 260 vrátane DPH |
95/2013 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 17.12.2013 | |
11340196 | Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | Vodné a stočné, Ul. Farbiarska 57, Stará Ľubovňa /27.4.2013-28.5.2013/ | 260,38 vrátane DPH |
ev. č. zmluvy 20/2004 | 5.6.2013 | 12.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340012 | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel.platby - SWAN hovorné 12/2012 | 246,23 vrátane DPH |
ev.č.zmluvy 191/2008 v znení dodatkov | 09.01.2013 | 21.01.2013 | 21.1.2013 | |
11340022 | Dobro, spol. s r.o. Mlynská 13, 053 11 Smižany |
31707718 | Revízia elektrickej zabezpečovacej tecchniky ul. Farbiarka 57 | 244,21 vrátane DPH |
ev. č. 153 zo 6.11.2006 | 18.01.2013 | 28.01.2013 | 30.5.2014 | |
11340438 | STŘEP, o.s. Buková 2540/24 |
63111918 | DD-vzdelávací program- Případové konference | 242 bez DPH |
pozvánka na školenie | 23.12.2013 | 19.12.2013 | 20.6.2014 | |
622a | STREP. o.s. České centrum pre sanáciu Bukova 2540/24,130 00 Praha 1 |
00000063 | Vzdelávanie - Prípadové konferencie | 242 bez DPH |
pozvánka na školenie | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 19.12.2013 | |
11340389 | XEPAP spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier NP III-2/B | 241,96 vrátane DPH |
87/2013 | 27.11.2013 | 28.11.2013 | 28.11.2013 | |
11340390 | XEPAP spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier NP III-2/A | 241,96 vrátane DPH |
88/2013 | 27.11.2013 | 28.11.2013 | 28.11.2013 | |
11340021 | DOBRO, spol. s r.o. Mlynská 13,05311 Smižany |
31707718 | Revízia elektrickej zabezpečovacej signalizácie | 233,50 vrátane DPH |
ev. č. 153 zo 6.11.2006 | 18.01.2013 | 28.01.2013 | 30.5.2014 | |
11340222 | Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné ul. Farbiarska 57, Stará Ľubovňa (26.3.-28.6.2013) | 233,30 vrátane DPH |
ev. č. zmluvy 20/2004 | 3.7.2013 | 09.07.2013 | 16.7.2013 | |
11340006 | Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | Zrážková voda (26.9.-31.12.2012) - Farbiarska 57 | 231,74 vrátane DPH |
ev.č.zmluvy 20/2004 | 02.01.2013 | 14.01.2013 | 17.1.2013 |