Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340265 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel.platby SWAN-(služby IP Telefonia) 7/2013 | 675,54 vrátane DPH |
ev.č.191 a dodatok č. 6 z 24.1.2012 | 12.08.2013 | 23.08.2013 | 3.9.2013 | |
11340435 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel.platby SWAN-VAN,LAN - 12/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
ev.č.191/2008 v znení dodatkov | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | |
11340264 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel.platby SWAN-VAN,LAN - 7/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
ev.č.191 a dodatok č. 6 z 24.1.2012 | 12.08.2013 | 23.08.2013 | 3.9.2013 | |
11340236 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel.platby-SWAN (DSL zálož.linky)-6/2013 | 526,18 vrátane DPH |
ev.č.191 a dodatok č. 6 z 24.1.2012 | 10.7.2013 | 22.07.2013 | 24.7.2013 | |
11340434 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel.platby-SWAN (DSL zálož.llinky) 12/2013 | 531,26 vrátane DPH |
ev.č.191/2008 v znení dodatkov | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | |
11340263 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel.platby-SWAN (DSL zálž. linky) 7/2013 | 531,26 vrátane DPH |
ev.č.191 a dodatok č. 6 z 24.1.2012 | 12.08.2013 | 23.08.2013 | 3.9.2013 | |
11340361 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel.platby-SWAN hovorné 10/2013 | 410,20 vrátane DPH |
ev.č.191/2008 v znení dodatkov | 08.11.2013 | 28.11.2013 | 28.11.2013 | |
11340413 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel.platby-SWAN hovorné 11/2013 | 354,43 vrátane DPH |
ev.č.191/2008 v znení dodatkov | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 17.12.2013 | |
11340107 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 358,10 vrátane DPH |
ev. č. 67,88,162,169,172,185,186,188,201,214,225,228,229,276 | 4.4.2013 | 12.04.2013 | 19.6.2014 | |
11340367 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory - 10/2013 | 114,35 vrátane DPH |
ev. č. zmlúv 50,52,53,54/2004,105/2006,143/2004,220/2009,230/2010,258/2011 | 11.11.2013 | 15.11.2013 | 15.11.2013 | |
11340418 | Ing. Dušan Guzi-Šanzi Dubová 10, 080 01 Prešov |
14320240 | Tlač | 72 vrátane DPH |
94/2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 19.12.2013 | |
11340328 | Pavol Šidelský AKCENT PRINT Sibírska 31, 080 01 Prešov |
34906061 | Tlač spisových obalov | 228 vrátane DPH |
08.10.2013 | 15.10.2013 | 16.10.2013 | ||
11340274 | Pavol Šidelský AKCENT PRINT Sibírska 31, 080 01 Prešov |
34906061 | Tlač spisových obalov | 858 vrátane DPH |
47/2013 | 15.8.2013 | 20.08.2013 | 21.8.2013 | |
11340183 | PERGAMON Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | toner | 49,82 vrátane DPH |
44/2013/NP II 2/A | 23.05.2013 | 30.05.2013 | 6.6.2013 | |
11340275 | EVROFIN Int.spol. s.r.o. Heydukova 12 811 08 Bratislava |
44563485 | toner do frankovacieho stroja | 168 vrátane DPH |
54/2013 | 16.8.2013 | 20.08.2013 | 21.8.2013 | |
11340432 | EVROFIN Int.spol. s.r.o. Heydukova 12 811 08 Bratislava |
44563485 | Toner do kreditovacieho stroja | 338 vrátane DPH |
100/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | |
11340381 | PERGAMON Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Toner NP I-2/D | 199,28 vrátane DPH |
86/2013/NP I-2/D | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 28.11.2013 | |
11340383 | PERGAMON Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Toner NP II-2/B | 348,74 vrátane DPH |
84/2013/NP II-2/B | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 28.11.2013 | |
11340382 | PERGAMON Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Toner NP XXV-2 | 271,86 vrátane DPH |
85/2013/NP XXV-2 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 28.11.2013 | |
11340030 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 854,11 vrátane DPH |
84/2012 | 23.01.2013 | 28.01.2013 | 30.5.2014 | |
11340378 | PERGAMON Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery | 96,16 vrátane DPH |
79/2013 | 20.11.2013 | 25.11.2013 | 25.11.2013 | |
11340377 | PERGAMON Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery | 3657,48 vrátane DPH |
79/2013 | 20.11.2013 | 25.11.2013 | 25.11.2013 | |
11340239 | PERGAMON Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery | 3621,33 vrátane DPH |
49/2013 | 17.7.2013 | 22.07.2013 | 24.7.2013 | |
11340240 | PERGAMON Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery | 285,55 vrátane DPH |
49/2013 | 17.7.2013 | 22.07.2013 | 24.7.2013 | |
11340238 | PERGAMON Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery | 55,66 vrátane DPH |
49/2013 | 17.7.2013 | 22.07.2013 | 24.7.2013 | |
354a | Exekútorský úrad, Mgr. Jurašovský Levočská 3, 064 01 Stará Ľubovňa |
trovy exekúcie | 26,36 bez DPH |
uznes. Okresného súdu N.Mesto n/Váhom | 29.07.2013 | 31.07.2013 | 31.7.2013 | ||
11340036 | KOPIA KE, Ing.Ladislav Lemesányi Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | Údržba kopírovacieho stroja | 90,00 vrátane DPH |
ev.č.zmluvy 281/2012 | 25.01.2013 | 30.01.2013 | 4.2.2013 | |
11340035 | KOPIA KE, Ing.Ladislav Lemesányi Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | Údržba kopírovacieho stroja | 103,03 vrátane DPH |
ev.č.zmluvy 281/2012 | 25.01.2013 | 30.01.2013 | 4.2.2013 | |
11340034 | KOPIA KE, Ing.Ladislav Lemesányi Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | Údržba kopírovacieho stroja | 147,72 vrátane DPH |
ev.č.zmluvy 281/2012 | 25.01.2013 | 30.01.2013 | 4.2.2013 | |
11340033 | KOPIA KE, Ing.Ladislav Lemesányi Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | Údržba kopírovacieho stroja | 152,96 vrátane DPH |
ev.č.zmluvy 281/2012 | 25.01.2013 | 30.01.2013 | 4.2.2013 | |
11340375 | Kopia KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | Údržba kopírovacieho stroja | 82,80 vrátane DPH |
ev. č. 281 zo 07.08.2012 | 19.11.2013 | 28.11.2013 | 28.11.2013 | |
11340374 | Kopia KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | Údržba kopírovacieho stroja | 163,10 vrátane DPH |
ev. č. 281 zo 07.08.2012 | 19.11.2013 | 28.11.2013 | 28.11.2013 | |
11340207 | Kopia KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | Údržba kopírovacieho stroja | 95,52 vrátane DPH |
ev. č. 281 zo 07.08.2012 | 14.6.2013 | 21.06.2013 | 4.7.2013 | |
11340179 | Kopia KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | údržba kopírovacieho stroja | 69,79 vrátane DPH |
ev. č. 281 zo 07.08.2012 | 23.05.2013 | 30.05.2013 | 6.6.2013 | |
11340178 | Kopia KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | údržba kopírovacieho stroja | 111,56 vrátane DPH |
ev. č. 281 zo 07.08.2012 | 20.05.2013 | 30.05.2013 | 6.6.2013 | |
11340177 | Kopia KE Bauerova 30 |
40408507 | údržba kopírovacieho stroja | 140,40 vrátane DPH |
ev. č. 281 zo 07.08.2012 | 20.05.2013 | 30.05.2013 | 6.6.2013 | |
11340246 | DD21 s.r.o. Prešov Švábska 6, 080 05 Prešov |
43818030 | Údržba kopírovacích strojov | 119,88 vrátane DPH |
50/2013 | 23.07.2013 | 30.07.2013 | 30.7.2013 | |
11340245 | Ing. Milan Leško-ELVYT 065 45 Údol 169 |
14310805 | Údržba výťahu 3.Q.2013 | 91,28 bez DPH |
ev. č. zmluvy 34/2004 | 23.07.2013 | 30.07.2013 | 30.7.2013 | |
11340020 | Ing. Milan Leško - ELVYT 065 45 Údol 169 |
14310805 | Údržba výťahu I.Q/2013 | 91,28 bez DPH |
ev.č.zmluvy 34/2004 | 17.01.2013 | 30.01.2013 | 4.2.2013 | |
11340141 | Ing. Milan Leško - ELVYT 065 45 Údol 169 |
14310805 | Údržba výťahu II.Q/2013 | 91,28 bez DPH |
ev.č.zmluvy 34/2004 | 24.04.2013 | 30.04.2013 | 3.5.2013 |