Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391340249 | Holub Ján, Ing. Š-Autoservis Požiarnická 5, 09101 Stropkov |
30301301 | Oprava výfuku na SMV | 204,15 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 1/2012 | 26.08.2013 | 28.08.2013 | 10.9.2013 | |
391340248 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 73,99 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 22.08.2013 | 28.08.2013 | 10.9.2013 | |
391344152 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5, 949 01 Nitra |
35942436 | Ročné zúčtovanie poistného za rok 2012 | 302,32 vrátane DPH |
28.08.2013 | 30.08.2013 | 10.9.2013 | ||
391340252 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 421,79 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 27.08.2013 | 30.08.2013 | 10.9.2013 | |
391344161 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bartislava |
Ochrana majetku | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu | 27.08.2013 | 06.09.2013 | 26.9.2013 | ||
391340254 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Dodávka plynu | 1585,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 03.09.2013 | 09.09.2013 | 26.9.2013 | |
391340250 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Nákup materiálu | 130,52 vrátane DPH |
54/2013 | 26.08.2013 | 09.09.2013 | 26.9.2013 | |
391340253 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 6336,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 68/2013 | 03.09.2013 | 11.09.2013 | 26.9.2013 |
391344243 | PROEKO BA, s.r.o.-Inštitút vzdelávania Strmý vřšok 18, 84106 Bratislava |
35900831 | Seminár - Aplikácia noviel zákona o verejnom obstarávaní v roku 2013 | 207,00 vrátane DPH |
05.09.2013 | 13.09.2013 | 11.10.2013 | ||
391344410 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2013 - III. splátka | 805,79 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 150/2013 zo dňa 4.4.2013 | 16.09.2013 | 17.09.2013 | 26.9.2013 | ||
391344392 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 stropkov |
Poplatok za komunálny odpad | 487,21 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 3324/2013 zo dňa 13.5.2013 | 16.09.2013 | 17.09.2013 | 26.9.2013 | ||
391344259 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny | 1150,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 09.09.2013 | 17.09.2013 | 26.9.2013 | |
391340272 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 14,81 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 13.09.2013 | 18.09.2013 | 15.10.2013 | |
391340270 | PERGAMON spol, s.r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 55,66 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 12.09.2013 | 18.09.2013 | 15.10.2013 | |
391340268 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7 | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 15.10.2013 | |
391340267 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7 | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 15.10.2013 | |
391340266 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7 | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 15.10.2013 | |
391340265 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7 | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 15.10.2013 | |
391340264 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 87,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7 | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 15.10.2013 | |
391340263 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 258, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 15,10 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partener | 09.09.2013 | 18.09.2013 | 15.10.2013 | |
391340262 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 6 | 09.09.2013 | 18.09.2013 | 15.10.2013 | |
391340260 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 258, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 115,70 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partener | 09.09.2013 | 18.09.2013 | 15.10.2013 | |
391340259 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 169,51 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 09.09.2013 | 18.09.2013 | 15.10.2013 | |
391340257 | EVER VT s.r.o. Nám. Slobody 2, 09301 Vranov n/T |
46248366 | Upratovacie a čistiace služby | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 | 06.09.2013 | 18.09.2013 | 15.10.2013 | |
391340255 | VIVE VALEQUE, s.r.o. Hviezdoslavova 9/9, 09101 Stropkov |
45295484 | Zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
v zmysle zákona | 30.08.2013 | 18.09.2013 | 26.9.2013 | |
391340280 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné - výplatný stroj | 21,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 24.09.2013 | 23.09.2013 | 16.10.2013 | |
391340276 | Ing. Peter Hric-PEHAcom Hlavná 65, 09101Stropkov |
33109672 | Oprava a výmena HDD | 52,56 vrátane DPH |
69/2013 | 19.09.2013 | 23.09.2013 | 15.10.2013 | |
391340275 | Ing. Peter Hric-PEHAcom Hlavná 65, 09101Stropkov |
33109672 | Oprava a výmena HDD | 52,68 vrátane DPH |
67/2013 | 19.09.2013 | 23.09.2013 | 15.10.2013 | |
391340274 | BYTENERG spol. s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby | 17.09.2013 | 23.09.2013 | 15.10.2013 | |
391340269 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné úverované | 768,95 vrátane DPH |
V zmysle uveru poštovného | 11.09.2013 | 23.09.2013 | 15.10.2013 | |
391340271 | SAD, a.s. Humenné Mlynská 1345, 09301 Vranov n/T |
36477508 | Preprava osôb | 123,32 vrátane DPH |
3/SF/2013 | 12.09.2013 | 24.09.2013 | 15.10.2013 | |
391340279 | Gula Jozef Puškinova 1154/23 |
34239006 | Nákup pracovných odevov | 100,00 vrátane DPH |
82/2013 | 23.09.2013 | 27.09.2013 | 16.10.2013 | |
391340278 | IURA EDITION, spol. s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Brataislava |
31348262 | Správny poriadok s komentárom | 83,62 vrátane DPH |
71/2013 | 20.09.2013 | 27.09.2013 | 16.10.2013 | |
391340277 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 360,11 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 19.09.2013 | 27.09.2013 | 16.10.2013 | |
391340273 | LASER servis, spol, s.r.o. Lipová 3, 90081 Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 684,60 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2012 | 72/2013 | 17.09.2013 | 27.09.2013 | 15.10.2013 |
391340256 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
v zmysle zákona | 06.09.2013 | 27.09.2013 | 26.9.2013 | |
391340286 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 1971,12 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb | 72/2013 | 23.09.2013 | 30.09.2013 | 16.10.2013 |
391340285 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho papiera | 1255,98 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe xerografického papiera | 73/2013 | 23.09.2013 | 30.09.2013 | 16.10.2013 |
391340284 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 297,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 26.09.2013 | 30.09.2013 | 16.10.2013 | |
391340283 | Tirpák Peter - Gama-tronik Janka Kráľa 957/19 |
35342358 | Revízia EZS v budove - pracovisko Medzilaborce | 252,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 1/2013 | 81/2013 | 26.09.2013 | 30.09.2013 | 16.10.2013 |