Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013010A | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | Oprava os. vozidla VW Golf TV-780 AM | 213,37 vrátane DPH |
27/2013 | 8.4.2013 | 11.04.2013 | 6.5.2013 | |
2013009A | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava os. vozidla | 642,90 vrátane DPH |
28/2013 | 8.4.2013 | 11.04.2013 | 6.5.2013 | |
0113035284 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12996 vrátane DPH |
04/2013 | 4.4.2013 | 12.04.2013 | 6.5.2013 | |
201310899 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | dopravné | 15,60 vrátane DPH |
26/2013 | 2.4.2013 | 05.04.2013 | 6.5.2013 | |
4430000282 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 983,08 vrátane DPH |
30/2013 | 28.3.2013 | 12.04.2013 | 6.5.2013 | |
2013012 | Jozef Hrubovčák Trebišov |
sklenárske práce | 22,94 vrátane DPH |
23/2013 | 27.03.2013 | 04.04.2013 | 6.5.2013 | ||
0104218730 | Orange Slovensko, a.s. Trebišov |
8,10 vrátane DPH |
26.3.2013 | 04.04.2013 | 6.5.2013 | ||||
130328 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | výpočtová technika | 6,77 vrátane DPH |
25/2013 | 25.3.2013 | 27.03.2013 | 2.4.2013 | |
6300140475 | SPP, a.s. Bratislava |
35815256 | odber plynu | 5625 vrátane DPH |
18.3.2013 | 21.03.2013 | 2.4.2013 | ||
20130131 | Agroreal as Streda nad Bodrogom |
31707424 | Výťah žumpy | 120 vrátane DPH |
07/2013 | 12.3.2013 | 15.03.2013 | 2.4.2013 | |
5100618399 | VSE Košice |
36211222 | Elektrina | 190,30 vrátane DPH |
11.3.2013 | 13.03.2013 | 2.4.2013 | ||
2013008A | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava - služ. automobil | 95,75 vrátane DPH |
14/2013 | 5.3.2013 | 11.03.2013 | 2.4.2013 | |
0113025277 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12388 vrátane DPH |
03/2013 | 5.3.2013 | 11.03.2013 | 2.4.2013 | |
2013017 | ZBEDRUS Ján Bodnár Trebišov |
40384497 | prevoz nábytku | 79,02 vrátane DPH |
24/2013 | 4.3.2013 | 11.03.2013 | 2.4.2013 | |
815023 | Lindstrom Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 19,15 vrátane DPH |
4.3.2013 | 06.03.2013 | 2.4.2013 | ||
20130098 | Agroreal as Streda nad Bodrogom |
31707424 | Výťah žumpy - Streda nad Bodrogom | 160 vrátane DPH |
07/2013 | 4.3.2013 | 06.03.2013 | 2.4.2013 | |
130094 | K-Print s.r.o. Trebišov |
14338785 | kancelársky materiál | 33,580 vrátane DPH |
11/2013 | 1.3.2013 | 06.03.2013 | 2.4.2013 | |
110213 | HYDRO Trebišov |
34272933 | čistenie kanalizácie | 205,52 vrátane DPH |
15/2013 | 21.2.2013 | 22.02.2013 | 4.3.2013 | |
4430000087 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 3138,74 vrátane DPH |
10/2013 | 12.2.2013 | 20.02.2013 | 4.3.2013 | |
201300 | Stanislav Andrei TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | plagáty | 36 vrátane DPH |
09/2013 | 11.2.2013 | 13.02.2013 | 4.3.2013 | |
5100618399 | VSE Košice |
36211222 | elektrina | 159,09 vrátane DPH |
11.2.2013 | 13.02.2013 | 4.3.2013 | ||
0113016613 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 11780 vrátane DPH |
027/2013 | 6.2.2013 | 11.02.2013 | 4.3.2013 | |
1149606603 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
204,76 vrátane DPH |
5.2.2013 | 11.02.2013 | 4.3.2013 | ||||
5100025968 | SPP, a.s. Bratislava |
dodávka - zemný plyn | 5965 vrátane DPH |
5.2.213 | 11.02.2013 | 4.3.2013 | |||
815023 | Lindstrom Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 19,15 vrátane DPH |
4.2.2013 | 07.02.2013 | 4.3.2013 | ||
2280024315 | VSE |
36211222 | elektrina - dodávka, distribúcia | 1674 vrátane DPH |
4.2.2013 | 07.02.2013 | 4.3.2013 | ||
20130042 | Agroreal as Streda nad Bodrogom |
31707424 | dopravné práce, vyťah žumpy Streda n. Bodrogom | 280 vrátane DPH |
07/2013 | 31.1.3013 | 06.02.2013 | 4.3.2013 | |
4430000030 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1380,80 vrátane DPH |
02/2013 | 30.1.2013 | 06.02.2013 | 4.3.2013 | |
2013006A | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava mot. vozidla | 227,06 vrátane DPH |
06/2013 | 29.1.2013 | 06.02.2013 | 4.3.2013 | |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 | paušál | 395,06 vrátane DPH |
28.1.2013 | 06.02.2013 | 4.3.2013 | |||
5100025968 | SPP, a.s. Bratislava |
nedoplatok | 620,86 vrátane DPH |
28.1.2013 | 06.02.2013 | 4.3.2013 | |||
46121351 | Železničné zdravotníctvo Košice, sro Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
11.1.2013 | 30.01.2013 | 4.2.2013 | ||
5100025968 | SPP, a.s. Bratislava |
nedoplatok - plyn | 386,48 vrátane DPH |
23.1.2013 | 30.01.2013 | 4.2.2013 | |||
4430000028 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov. | 210,75 vrátane DPH |
1/2013 | 21.1.2013 | 25.01.2013 | 4.2.2013 | |
201210082 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | Dopravné | 36 vrátane DPH |
4/2013 | 18.1.2013 | 25.01.2013 | 4.2.2013 | |
201310083 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | Servisný zásah | 24 vrátane DPH |
4/2013 | 18.1.2013 | 25.01.2013 | 4.2.2013 | |
2280024315 | VSE Košice |
36211222 | Preplatok - Elektrina | bez DPH |
18.1.2013 | 4.2.2013 | |||
5041204266 | PP Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 | predplatné Finančný spravodajca. | 11,30 vrátane DPH |
16.1.2013 | 22.01.2013 | 4.2.2013 | ||
20130001 | Stanislav Andrei TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | kancelársky materiál | 101,90 vrátane DPH |
03/2013 | 10.1.2013 | 17.01.2013 | 4.2.2013 | |
5100618399 | VSE Trebišov |
36211222 | Elektrina | 34,65 vrátane DPH |
10.1.2013 | 4.2.2013 |