Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 734,63 vrátane DPH |
135/2013 | 19.11.2013 | 25.11.2013 | 10.12.2013 | |
454 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 99,64 vrátane DPH |
113/2013 | 24.10.2013 | 15.11.2013 | 9.12.2013 | |
462 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 3698,04 vrátane DPH |
119/2013 | 30.10.2013 | 31.10.2013 | 6.11.2013 | |
405 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 2197,82 vrátane DPH |
98/2013 | 26.9.2013 | 03.10.2013 | 6.11.2013 | |
364 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1536,66 vrátane DPH |
91/2013 | 30.8.2013 | 11.09.2013 | 2.10.2013 | |
344 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 2928,40 vrátane DPH |
84/2013 | 12.8.2013 | 23.08.2013 | 3.9.2013 | |
298 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 2478,14 vrátane DPH |
67/2013 | 9.7.2013 | 17.07.2013 | 1.8.2013 | |
260 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1546,62 vrátane DPH |
60/20013 | 24.6.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
250 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 3103,20 vrátane DPH |
59/2013 | 14.6.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
4430000332 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 3103,20 vrátane DPH |
31/2013 | 23.4.2013 | 26.04.2013 | 6.5.2013 | |
4430000282 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 983,08 vrátane DPH |
30/2013 | 28.3.2013 | 12.04.2013 | 6.5.2013 | |
4430000087 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 3138,74 vrátane DPH |
10/2013 | 12.2.2013 | 20.02.2013 | 4.3.2013 | |
4430000030 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1380,80 vrátane DPH |
02/2013 | 30.1.2013 | 06.02.2013 | 4.3.2013 | |
4430000028 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov. | 210,75 vrátane DPH |
1/2013 | 21.1.2013 | 25.01.2013 | 4.2.2013 | |
397 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | nákup VT | 178,84 vrátane DPH |
101/2013 | 23.9.2013 | 26.09.2013 | 2.10.2013 | |
527 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | nákup výpočtovej techniky | 15,31 vrátane DPH |
143/2013 | 5.12.2013 | 11.12.2013 | 9.1.2014 | |
474 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | nákup výpočtovej techniky | 283,28 vrátane DPH |
126/2013 | 6.11.2013 | 11.11.2013 | 9.12.2013 | |
352 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | nákup výpočtovej techniky | 248,76 vrátane DPH |
86/2013 | 16.8.2013 | 23.08.2013 | 3.9.2013 | |
130439 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | nákup výpočtovej techniky | 279,90 vrátane DPH |
37/2013 | 23.4.2013 | 26.04.2013 | 6.5.2013 | |
5100025968 | SPP, a.s. Bratislava |
nedoplatok | 620,86 vrátane DPH |
28.1.2013 | 06.02.2013 | 4.3.2013 | |||
5100025968 | SPP, a.s. Bratislava |
nedoplatok - plyn | 386,48 vrátane DPH |
23.1.2013 | 30.01.2013 | 4.2.2013 | |||
564 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | obálky | 153,72 vrátane DPH |
155/2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | 9.1.2014 | |
331 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | obálky | 420 vrátane DPH |
16658/12-M_ODSMAP | 2.8.2013 | 09.08.2013 | 3.9.2013 | |
6300140475 | SPP, a.s. Bratislava |
35815256 | odber plynu | 5625 vrátane DPH |
18.3.2013 | 21.03.2013 | 2.4.2013 | ||
311 | Kočiš Ľubomír Trebišov |
10794441 | odborná prehliadka plošiny- KCH | 30 vrátane DPH |
63/2013 | 16.7.2013 | 19.07.2013 | 1.8.2013 | |
228 | EUROBAU - Milan Jahanides Trebišov |
04309696 | odborná skúška | 491,21 vrátane DPH |
53/2013 | 7.6.2013 | 13.06.2013 | 1.7.2013 | |
2013008A | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava - služ. automobil | 95,75 vrátane DPH |
14/2013 | 5.3.2013 | 11.03.2013 | 2.4.2013 | |
403 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M205 | 170,88 vrátane DPH |
89/2013 | 26.9.2013 | 30.09.2013 | 2.10.2013 | |
375 | Termos s.r.o. Trebišov |
10798960 | oprava kotla - Streda nad Bodrogom | 70,80 vrátane DPH |
93/2013 | 6.9.2013 | 11.09.2013 | 2.10.2013 | |
2013006A | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava mot. vozidla | 227,06 vrátane DPH |
06/2013 | 29.1.2013 | 06.02.2013 | 4.3.2013 | |
2013009A | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava os. vozidla | 642,90 vrátane DPH |
28/2013 | 8.4.2013 | 11.04.2013 | 6.5.2013 | |
2013010A | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | Oprava os. vozidla VW Golf TV-780 AM | 213,37 vrátane DPH |
27/2013 | 8.4.2013 | 11.04.2013 | 6.5.2013 | |
535 | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. aut. | 75,98 vrátane DPH |
127/2013 | 6.12.2013 | 11.12.2013 | 9.1.2014 | |
510 | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | OPRAVA SLUžOB. AUT. tv 067at | 61,48 vrátane DPH |
124/2013 | 25.11.2013 | 28.11.2013 | 10.12.2013 | |
483 | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. aut. TV 067AT | 43,19 vrátane DPH |
124/2013 | 8.11.2013 | 12.11.2013 | 10.12.2013 | |
482 | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. aut. TV 445BF | 144,17 vrátane DPH |
123/2013 | 8.11.2013 | 12.11.2013 | 10.12.2013 | |
484 | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. aut. TV 780AM | 589,76 vrátane DPH |
127/2013 | 8.11.2013 | 12.11.2013 | 10.12.2013 | |
321 | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. automobilu | 134,65 vrátane DPH |
79/2013 | 23.7.2013 | 25.07.2013 | 1.8.2013 | |
26042013 | Automix Juraj Milý Malý horeš |
34277200 | oprava služob. automobilu | 1264 vrátane DPH |
36/2013 | 30.4.2013 | 09.05.2013 | 3.6.2013 | |
410 | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava so. vozidla TV 067AT | 230,94 vrátane DPH |
102/2013 | 1.10.2013 | 03.10.2013 | 6.11.2013 |