Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 49,25 vrátane DPH |
233/1995 | 17.6.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
255 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 52,07 vrátane DPH |
233/1995 | 17.6.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
256 | VVS as Košice |
00036570 | dobropis - vodné a stočné | -42,43 vrátane DPH |
20.6.2013 | 2.7.2013 | |||
257 | Lindstrom Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 19,15 vrátane DPH |
21.6.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | ||
258 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | servis- kopírovacie stroje | 320,56 vrátane DPH |
58/2013 | 21.6.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
260 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1546,62 vrátane DPH |
60/20013 | 24.6.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
261 | Železničné zdravotníctvo Košice, sro Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 14.6.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
267 | Pneupex s.r.o. Svidník |
35936495 | nákup pneumatík | 211,18 vrátane DPH |
61/2013 | 24.6.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
249 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 72,31 vrátane DPH |
80-000061280PO2012 | 14.6.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
259 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 169,13 vrátane DPH |
174/2006 | 25.6.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
263 | Tibor Nagy pneuservis Kráľovský Chlmec |
17270651 | výmena pneumatík na služ. vozidle | 16 vrátane DPH |
41/2013 | 24.6.2013 | 03.07.2013 | 1.8.2013 | |
264 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 60,55 vrátane DPH |
233/1995 | 26.6.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
265 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 52,24 vrátane DPH |
233/1995 | 26.6.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
266 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 48,59 vrátane DPH |
233/1995 | 26.6.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
267 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 48,70 vrátane DPH |
233/1995 | 26.6.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
268 | VSE Košice |
36211222 | elektrika - dodávka a distribúcia | 1674 vrátane DPH |
2280024315 | 28.6.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
269 | FAL s.r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 26.6.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
270 | MUDr. Gorel Jakub Slanec |
31263569 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 24.6.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
271 | Orange Slovensko, a.s. Trebišov |
35697270 | paušál | 327,43 vrátane DPH |
0104218730 | 1.7.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
272 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 55,43 vrátane DPH |
233/1995 | 1.7.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
273 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 1.7.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
274 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 230,56 vrátane DPH |
174/2006 | 1.7.2013 | 17.07.2013 | 1.8.2013 | |
275 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 56,59 vrátane DPH |
174/2006 | 1.7.2013 | 17.07.2013 | 1.8.2013 | |
276 | LUX-KOŠICE, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1274,11 vrátane DPH |
č.1-1-2013 | 2.7.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
277 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 463,99 vrátane DPH |
66/2013 | 2.7.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
278 | Stanislav Andreji TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | gumičky do pečiatky | 18,20 vrátane DPH |
65/2013 | 3.7.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
279 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup - toner canon FX-10 | 519,90 vrátane DPH |
68/2013 | 3.7.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
280 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 8,66 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
281 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 46,04 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
282 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 49,86 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
283 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 55,03 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
284 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 54,96 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
286 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12654 vrátane DPH |
7/2013 | 3.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
287 | Jakub Ladislav Vojany |
vývoz odpadových vôd | 90 vrátane DPH |
64/2013 | 8.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | ||
288 | Kstovčík Ľubomír KOSTOVČíIK Trebišov |
37538471 | kontrola a čistenie komínov | 103,43 vrátane DPH |
62/2013 | 8.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
289 | AUMO autoservis Trebišov |
36183113 | prezutie pnematík | 17,59 vrátane DPH |
70/2013 | 8.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
290 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 51,44 vrátane DPH |
233/1995 | 8.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
293 | VSE Trebišov |
36211222 | elektrina | 119,29 vrátane DPH |
2290040459 | 9.7.2013 | 1.8.2013 | ||
294 | MUDr. Gorel Jakub Slanec |
31263569 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 4.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
295 | MEDIPED s.r.o. Veľký Kamenec |
36589578 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 2.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 |