![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340336 | Ján Pavlov Stredné Plachtince 91, 991 24 Dolné Plachtince |
00000404 | BZOP PO | 99 vrátane DPH |
427/2013 | 4.11.2013 | 06.11.2013 | 3.1.2014 | |
11340311 | Pavlov Ján Stredné Plachtince 91, 991 24 Dolné Plachtince |
00000404 | zmluva o BOZP A PO č.12/2013 | 99,00 vrátane DPH |
zmluva č.12/2013 | 2.10.2013 | 08.10.2013 | 10.10.2013 | |
11340374 | Spojená škola M.Kameň Jarmočná 1 M. Kameň |
37956248 | Aktivita - Burza informácií | 700,00 vrátane DPH |
64/2013 | 5.12.2013 | 09.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340065 | Spojená škola Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň |
37956248 | Občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi" | 80,31 vrátane DPH |
14/2013 | 21.2.2013 | 25.02.2013 | 4.4.2013 | |
11340368 | Jozef Šaranko STEAM Písecká 7 V.Krtíš |
37949586 | upratovanie | 1210,00 vrátane DPH |
1113030 | 29.11.2013 | 04.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340365 | Orange slovensko, a.s. I.Madácha 732/2 V.Krtíš |
37949586 | Orange telef. hovory | 301,58 vrátane DPH |
5229702064 | 2.12.2013 | 04.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340335 | Orange slovensko, a.s. I.Madácha 732/2 V.Krtíš |
37949586 | telef. poplatky za mobily | 320,86 vrátane DPH |
5225983736 | 30.10.2013 | 06.11.2013 | 3.1.2014 | |
11340099 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
37949586 | Konponenty do PC | 138,16 vrátane DPH |
43/2013 | 21.3.2013 | 27.03.2013 | 16.5.2013 | |
11340068 | Spojená škola Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň |
37949586 | Občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi" | 79,98 vrátane DPH |
14/2013 | 27.2.2013 | 01.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340032 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 1/2013 | 1723,39 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2012 | 5.2.2013 | 11.02.2013 | 22.2.2013 | |
11340403 | Jaroslav Strmý Ľ Štúra 11 V.Krtíš |
37266853 | Štočky, podušky | 187,82 vrátane DPH |
36/2013 | 19.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340342 | Jaroslav Strmý Ľ Štúra 11 V.Krtíš |
37266853 | podúšky , štočky | 96,98 vrátane DPH |
32/2013 | 5.11.2013 | 11.11.2013 | 3.1.2014 | |
11340240 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Výroba a dodanie razítok | 49,99 vrátane DPH |
22.7.2013 | 31.07.2013 | 26.8.2013 | ||
11340219 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie razítkových štočkov a podušiek | 29,99 vrátane DPH |
10.7.2013 | 17.07.2013 | 12.8.2013 | ||
11340195 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie razítkových štočkov a podušiek | 59,99 vrátane DPH |
72/2012 | 7.6.2013 | 14.06.2013 | 18.7.2013 | |
11340141 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie razítkového štočku | 8,00 vrátane DPH |
58/2013 | 18.4.2013 | 22.04.2013 | 6.6.2013 | |
11340074 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie razítkových podušiek | 42,48 vrátane DPH |
17/2013 | 5.3.2013 | 08.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340048 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie razítkových štočkov a podušiek | 19,99 vrátane DPH |
13/2013 | 8.2.2013 | 13.02.2013 | 22.2.2013 | |
11340013 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie pečiatok | 45,00 vrátane DPH |
2/2013 | 11.1.2013 | 15.01.2013 | 18.2.2013 | |
11340330 | MUDr.Kull s.r.o. Za parkom 29 V.Krtíš |
36865541 | Lekárske výkony | 76,67 vrátane DPH |
709/2013 | 22.10.2013 | 25.10.2013 | 3.1.2014 | |
11340264 | MUDr. Kull, s.r.o. Za parkom 29, 990 01 Veľký Krtíš |
36865541 | Lekárske výkony | 188,19 vrátane DPH |
Zmluva č.4 | 12.8.2013 | 28.08.2013 | 13.9.2013 | |
11340150 | MUDr. Kull, s.r.o. Za parkom 29, 990 01 Veľký Krtíš |
36865541 | Lekárske výkony | 83,64 vrátane DPH |
Zmluva č.4 | 26.4.2013 | 06.05.2013 | 6.6.2013 | |
11340022 | MUDr. Kull, s.r.o. Za parkom 29, 990 01 Veľký Krtíš |
36865541 | Lekárske výkony | 139,40 vrátane DPH |
Zmluva č.4 | 22.1.2013 | 25.01.2013 | 18.2.2013 | |
11340230 | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | Seminár | 8,00 vrátane DPH |
8.7.2013 | 11.07.2013 | 14.8.2013 | ||
11340396 | Falco Group s.r.o. Zvolenská cesta 45 Pliešovce |
36688509 | Stráženie | 2795,52 vrátane DPH |
20130898 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340376 | Falco Group s.r.o. Zvolenská cesta 45 Pliešovce |
36688509 | Stráženie | 2745,60 vrátane DPH |
20130884 | 6.12.2013 | 11.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340344 | Falco Group s.r.o. Zvolenská cesta 45 Pliešovce |
36688509 | Strážne služby | 2895,36 vrátane DPH |
20130794 | 6.11.2013 | 11.11.2013 | 3.1.2014 | |
11340314 | Falco Group s.r.o. Zvolenská cesta 45 Pliešovce |
36688509 | Faktúra za strážne služby - mesiac september 2013 | 2770,56 vrátane DPH |
20130710 | 4.10.2013 | 11.10.2013 | 3.1.2014 | |
11340283 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
36688509 | Strážne služby | 2845,44 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2012 | 4.9.2013 | 09.09.2013 | 17.9.2013 | |
11340271 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
36688509 | Strážne služby | 2870,40 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2012 | 13.8.2013 | 19.08.2013 | 17.9.2013 | |
11340218 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
36688509 | Strážna služba | 2745,60 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2012 | 4.7.2013 | 15.07.2013 | 12.8.2013 | |
11340190 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
36688509 | Strážne služby | 2845,44 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2012 | 6.6.2013 | 11.06.2013 | 18.7.2013 | |
11340164 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
36688509 | Strážne služby | 2770,56 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2012 | 7.5.2013 | 14.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340117 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
36688509 | Strážne služby | 2820,48 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2012 | 5.4.2013 | 12.04.2013 | 24.5.2013 | |
11340075 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
36688509 | Strážne služby 2/2013 | 2595,84 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2012 | 5.3.2013 | 08.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340375 | StVPS a.s. Partizánska cesta č.5 B.Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážková voda | 1136,32 vrátane DPH |
230538861 | 6.12.2013 | 11.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340294 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné | 1081,17 vrátane DPH |
10.9.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | ||
11340193 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné | 1185,86 vrátane DPH |
Zmluva č.19/2006 | 7.6.2013 | 14.06.2013 | 18.7.2013 | |
11340080 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné | 1093,13 vrátane DPH |
Zmluva č.19/2006 | 7.3.2013 | 14.03.2013 | 13.5.2013 | |
11340345 | MUDr. Soňa Panenková Banícka 706/2 V.Krtíš |
36635707 | lekárske výkony | 132,43 vrátane DPH |
2013/0070 | 5.11.2013 | 11.11.2013 | 3.1.2014 |