Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340162 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Epi kredity | 32,83 vrátane DPH |
7.5.2013 | 10.05.2013 | 6.6.2013 | ||
11340163 | Akadémia vzdelávania Mierová 1, 99001 Veľký Krtíš |
00441074 | Školenie vodičov | 90,00 vrátane DPH |
63/2013 | 7.5.2013 | 14.05.2013 | 6.6.2013 | |
11340164 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
36688509 | Strážne služby | 2770,56 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2012 | 7.5.2013 | 14.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340165 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory, internet | 94,92 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.5.2013 | 14.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340166 | Jozef Šaranko STEAM Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš |
33252459 | Upratovanie | 1210,00 vrátane DPH |
Zmluva č.8/2013 | 13.5.2013 | 15.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340167 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 26,29 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.5.2013 | 15.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340168 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné | 213,95 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 14.5.2013 | 17.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340169 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby DSL back up | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 14.5.2013 | 17.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340170 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby MPLS | 1155,53 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 14.5.2013 | 17.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340171 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Prenájom IP telefónov | 842,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 14.5.2013 | 17.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340172 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby LAN | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 14.5.2013 | 17.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340173 | NOVHAS - Jackuliak Miroslav Dobroč 239, 985 53 Mýtna |
14178354 | Kontrola hasiacich prístrojov | 72,00 vrátane DPH |
50/2013 | 13.5.2013 | 17.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340174 | NOVHAS - Jackuliak Miroslav Dobroč 239, 985 53 Mýtna |
14178354 | Oprava hasiacich prístrojov | 158,40 vrátane DPH |
51/2013 | 13.5.2013 | 17.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340175 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 205,30 vrátane DPH |
Zmluva č.11/2010 | 13.5.2013 | 17.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340176 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla | 3052,80 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 13.5.2013 | 17.05.2013 | 10.6.2013 | |
11340177 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Xerografický papier NP II-2/B | 417,59 vrátane DPH |
64/2013 | 14.5.2013 | 27.06.2013 | 9.7.2013 | |
11340178 | DAPOR, s.r.o. Krtíšska 295/31, 99122 Bušince |
43865917 | Umývanie áut | 72,00 vrátane DPH |
8/2013 | 16.5.2013 | 23.05.2013 | 9.7.2013 | |
11340179 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava za podané zásielky | 49,08 vrátane DPH |
Zmluva č.11/2010 | 17.5.2013 | 21.05.2013 | 9.7.2013 | |
11340180 | Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica |
35657723 | Trovy exekúcie | 53,89 vrátane DPH |
17.5.2013 | 24.05.2013 | 9.7.2013 | ||
11340181 | Ing. Radomír Juhoš Lučenská 402/69, 990 01 Veľký Krtíš |
43752748 | Maliarske a natieračské práce | 995,60 vrátane DPH |
53/2013 | 27.5.2013 | 30.05.2013 | 9.7.2013 | |
11340182 | ZAFÍR - Andrej Multán Vinohradnícka 53, 990 01 Veľký Krtíš |
41908953 | Monitoring dažďového potrubia | 256,00 vrátane DPH |
67/2013 | 29.5.2013 | 05.06.2013 | 9.7.2013 | |
11340183 | TA Triumph - Adler Slovakia Plynárenská 2, 821 09 Bratislava |
31345638 | Oprava kopírky | 316,92 vrátane DPH |
66/2013 | 30.5.2013 | 05.06.2013 | 9.7.2013 | |
11340184 | Exekútorský úrad - JUDr.I.Tóthová Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš |
35655666 | Trovy exekúcie | 92,18 vrátane DPH |
30.5.2013 | 06.06.2013 | 9.7.2013 | ||
11340185 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 6480,00 vrátane DPH |
Zmluva č.21/2012 | 31.5.2013 | 06.06.2013 | 11.7.2013 | |
11340186 | Ján Pavlov Stred.Plachtince 91, 99124 D.Plachtince |
40447189 | Poskytovanie BOZP a PO | 99,00 vrátane DPH |
Zmluva č.8/2012 | 3.6.2013 | 06.06.2013 | 11.7.2013 | |
11340187 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory, internet | 327,53 vrátane DPH |
3.6.2013 | 06.06.2013 | 11.7.2013 | ||
11340188 | Autobanyay - R.Banay Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš |
34923136 | Oprava nápravy | 113,04 vrátane DPH |
65/2013 | 5.6.2013 | 10.06.2013 | 11.7.2013 | |
11340189 | Norbert Báňay ENB B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš |
33251215 | Oprava nápravy | 240,04 vrátane DPH |
65/2013 | 5.6.2013 | 10.06.2013 | 18.7.2013 | |
11340190 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
36688509 | Strážne služby | 2845,44 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2012 | 6.6.2013 | 11.06.2013 | 18.7.2013 | |
11340191 | Norbert Báňay ENB B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš |
33251215 | Výmena ložísk prednej nápravy | 145,00 vrátane DPH |
71/2013 | 10.6.2013 | 14.06.2013 | 18.7.2013 | |
11340192 | Roman Banay - AUTOBANYAY Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš |
34923136 | Výmena ložísk prednej nápravy | 75,00 vrátane DPH |
71/2013 | 10.6.2013 | 14.06.2013 | 18.7.2013 | |
11340193 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné | 1185,86 vrátane DPH |
Zmluva č.19/2006 | 7.6.2013 | 14.06.2013 | 18.7.2013 | |
11340194 | DAPOR, s.r.o. Krtíšska 295/31, 99122 Bušince |
43865917 | Umývanie áut | 44,00 vrátane DPH |
8/2013 | 10.6.2013 | 14.06.2013 | 18.7.2013 | |
11340195 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie razítkových štočkov a podušiek | 59,99 vrátane DPH |
72/2012 | 7.6.2013 | 14.06.2013 | 18.7.2013 | |
11340196 | Ing. Mirko Gallay Vinohradnícka 55, 990 01 Veľký Krtíš |
33259836 | Znalecký posudok | 92,96 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 10.6.2013 | 14.06.2013 | 8.8.2013 | |
11340197 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 27,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení 6/2013 | 7.6.2013 | 14.06.2013 | 8.8.2013 | |
11340198 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory, internet | 94,92 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení 9,10/2013 | 7.6.2013 | 14.06.2013 | 8.8.2013 | |
11340199 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby DSL, LAN a prenájom IP telefónov | 2732,03 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 10.6.2013 | 14.06.2013 | 8.8.2013 | |
11340200 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory | 201,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 10.6.2013 | 14.06.2013 | 8.8.2013 | |
11340201 | MYXY, s.r.o. Banícka 33, 990 01 V.Krtíš |
46345809 | Nákup 1GB DDR2-667 Kingston CL5 kit | 35,40 vrátane DPH |
74/2013 | 7.6.2013 | 14.06.2013 | 8.8.2013 |