Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340407 | Jozef Šaranko STEAM Písecká 7 V.Krtíš |
33252459 | Oprava vodovodnej batérie | 14,40 vrátane DPH |
1213022 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 8.1.2014 | |
11340048 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie razítkových štočkov a podušiek | 19,99 vrátane DPH |
13/2013 | 8.2.2013 | 13.02.2013 | 22.2.2013 | |
11340340 | Well Tyre s.r.o. Fučíkova 373 Giraltovce |
45411450 | Pneumatiky pre VK 379 AF | 83,02 vrátane DPH |
1300113559 | 6.11.2013 | 08.11.2013 | 3.1.2014 | |
11340363 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
2020476711 | kancelársky materiál | 1908,13 vrátane DPH |
1301106586 | 22.11.2013 | 26.11.2013 | 3.1.2014 | |
11340381 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Fólia laminovacia | 164,16 vrátane DPH |
1301107094 | 11.12.2013 | 13.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340402 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Nákup kanc. papiera | 2999,46 vrátane DPH |
1301107477 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340358 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Kalendáre diáre | 253,08 vrátane DPH |
1304100958 | 14.11.2013 | 20.11.2013 | 3.1.2014 | |
11340360 | DATEX s.r.o. Komenského 5 V.Krtíš |
47343427 | PC komponenty | 689,11 vrátane DPH |
13047 | 19.11.2013 | 26.11.2013 | 3.1.2014 | |
11340401 | Nábytok-Interiér s.r.o. Osloboditeľov 35 V. Krtíš |
36035343 | Nákup kancelárskych kresiel | 640,00 vrátane DPH |
130502 | 19.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340370 | Mega VK, s.r.o. Komenského 5 V.Krtíš |
46935754 | Nákup čistiacich potrieb | 68,29 vrátane DPH |
1340799 | 5.12.2013 | 09.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340068 | Spojená škola Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň |
37949586 | Občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi" | 79,98 vrátane DPH |
14/2013 | 27.2.2013 | 01.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340065 | Spojená škola Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň |
37956248 | Občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi" | 80,31 vrátane DPH |
14/2013 | 21.2.2013 | 25.02.2013 | 4.4.2013 | |
11340327 | Ing. Gallay Mirko Vinohradnícka 55, V.Krtíš |
00000033 | znalecký posudok Takáčová ZŤP | 106,24 vrátane DPH |
15/013 | 22.10.2013 | 25.10.2013 | 3.1.2014 | |
11340332 | Ing. Gallay Mirko Vinohradnícka 55, V.Krtíš |
00000033 | znalecký posudok Gáborová | 92,96 vrátane DPH |
16/2013 | 28.10.2013 | 30.10.2013 | 3.1.2014 | |
11340071 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier NP AP 2 | 177,84 vrátane DPH |
16/2013 | 27.2.2013 | 06.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340356 | Ing. Gallay Mirko Vinohradnícka 55, V.Krtíš |
33259836 | znalecký posudok Doboš A | 119,52 vrátane DPH |
17/2013 | 15.11.2013 | 19.11.2013 | 3.1.2014 | |
11340356 | Ing. Gallay Mirko Vinohradnícka 55, V.Krtíš |
33259836 | znalecký posudok Doboš A | 119,52 vrátane DPH |
17/2013 | 15.11.2013 | 19.11.2013 | 3.1.2014 | |
11340074 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie razítkových podušiek | 42,48 vrátane DPH |
17/2013 | 5.3.2013 | 08.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340362 | Ing. Gallay Mirko Vinohradnícka 55, V.Krtíš |
33259836 | Znalecký posudok Merica | 106,24 vrátane DPH |
18/2013 | 20.11.2013 | 26.11.2013 | 3.1.2014 | |
11340086 | FY-ROOP M.Semerád A.H.Škultétyho 308/33, 99001 Veľký Krtíš |
14236273 | Oprava odpadového potrubia | 58,27 vrátane DPH |
18/2013 | 12.3.2013 | 15.03.2013 | 13.5.2013 | |
11340372 | Ing. Gallay Mirko Vinohradnícka 55, V.Krtíš |
00000033 | Znalecký posudok Ibošová | 119,52 vrátane DPH |
19/2013 | 5.12. 2013 | 9.12. 2013 | 7.1.2014 | |
11340105 | Jozef Šaranko STEAM Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš |
33252459 | Oprava vodovod.prípojky | 257,94 vrátane DPH |
19/2013 | 25.3.2013 | 04.04.2013 | 23.5.2013 | |
11340013 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie pečiatok | 45,00 vrátane DPH |
2/2013 | 11.1.2013 | 15.01.2013 | 18.2.2013 | |
11340116 | Ladislav Kováč Leninova 22, 991 22 Bušince |
30442613 | Revízia elektr.spotrebičov | 1287,12 vrátane DPH |
20/2013 | 3.4.2013 | 09.04.2013 | 24.5.2013 | |
11340345 | MUDr. Soňa Panenková Banícka 706/2 V.Krtíš |
36635707 | lekárske výkony | 132,43 vrátane DPH |
2013/0070 | 5.11.2013 | 11.11.2013 | 3.1.2014 | |
11340338 | INTERPRAMED s.r.o. Mládežnícka 721/33 Vinica |
36634522 | Lekárske výkony | 181,22 vrátane DPH |
2013/1027 | 31.10.2013 | 06.11.2013 | 3.1.2014 | |
11340315 | MUDr. Turayová Marta Krtíšska 6, Bušince |
31913270 | Faktúra za zdravotné výkony na účely soc. pomoci za obdobie od 1.1.2013 do 30.6.2013 | 104,55 vrátane DPH |
2013/27 | 7.10.2013 | 11.10.2013 | 3.1.2014 | |
11340328 | MUDr.Tóthová Mária Zvolenská 241 M. Kameň |
31934072 | Lekárske výkony | 195,16 vrátane DPH |
2013/450013 | 22.10.2013 | 25.10.2013 | 3.1.2014 | |
11340367 | MUDr. Eliášová Anna Nemocničná 1, 990 01 V.Krtíš |
00000366 | Lekárske výkony | 202,13 vrátane DPH |
2013/77 | 2.12.2013 | 05.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340314 | Falco Group s.r.o. Zvolenská cesta 45 Pliešovce |
36688509 | Faktúra za strážne služby - mesiac september 2013 | 2770,56 vrátane DPH |
20130710 | 4.10.2013 | 11.10.2013 | 3.1.2014 | |
11340344 | Falco Group s.r.o. Zvolenská cesta 45 Pliešovce |
36688509 | Strážne služby | 2895,36 vrátane DPH |
20130794 | 6.11.2013 | 11.11.2013 | 3.1.2014 | |
11340376 | Falco Group s.r.o. Zvolenská cesta 45 Pliešovce |
36688509 | Stráženie | 2745,60 vrátane DPH |
20130884 | 6.12.2013 | 11.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340396 | Falco Group s.r.o. Zvolenská cesta 45 Pliešovce |
36688509 | Stráženie | 2795,52 vrátane DPH |
20130898 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340397 | Elektro ZOLO s.r.o. Nemocničná 8, 990 01 V.Krtíš |
36043231 | Nákup ohrievačov 8 kusov | 120,00 vrátane DPH |
20131103 | 17.12.2013 | 20.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340389 | Quatro Print spol. s r.o. Družstevná 17 Šenkvice |
36365645 | Renovácia tonerov | 1245,48 vrátane DPH |
20131570 | 12.12.2013 | 16.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340399 | Milan Burgan Duk. Hrdinov 1146/48 Zvolen |
41195663 | oprava kopírky Kyrocea | 52,80 vrátane DPH |
2013564 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340115 | Ladislav Kováč Leninova 22, 991 22 Bušince |
30442613 | Revízia bleskozvodov | 988,22 vrátane DPH |
21/2013 | 3.4.2013 | 09.04.2013 | 24.5.2013 | |
11340312 | Le CHeque Dejeuner s.r.o. |
00000313 | Jedálne kupóny | 6624 vrátane DPH |
Tomašikova 23/D Bratislava | 2130904359 | 3.10.2013 | 08.10.2013 | 3.1.2014 |
11340373 | Milan Burgan Duk. Hrdinov 1146/48 Zvolen |
41195663 | servis kopírky Kyrocea | 316,80 vrátane DPH |
213536 | 4.12.2013 | 9.12. 2013 | 7.1.2014 | |
11340091 | Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17, 900 81 Šenkvice |
36365645 | Repasácie tonerov | 772,80 vrátane DPH |
22/2013 | 19.3.2013 | 22.03.2013 | 14.5.2013 |