Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340133 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby MPLS | 1155,53 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 9.4.2013 | 18.04.2013 | 5.6.2013 | |
11340132 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby DSL | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 9.4.2013 | 18.04.2013 | 5.6.2013 | |
11340131 | Exekútorský úrad - Mgr. Milan Somík Jilemnického 12, 036 01 Martin |
35662794 | Trovy exekúcie | 48,62 vrátane DPH |
15.4.2013 | 22.04.2013 | 5.6.2013 | ||
11340130 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Náplň do frankovacieho stroja | 189,60 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2012 | 10.4.2013 | 18.04.2013 | 5.6.2013 | |
11340129 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poplatok za priečinok | 4,50 vrátane DPH |
Zmluva č.11/2004 | 10.4.2013 | 18.04.2013 | 5.6.2013 | |
11340128 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava na kreditoch | 53,38 vrátane DPH |
Zmluva č.11/2010 | 15.4.2013 | 12.04.2013 | 5.6.2013 | |
11340127 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla | 4830,91 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 15.4.2013 | 18.04.2013 | 5.6.2013 | |
11340126 | Marius Pedersen, a.s. Škultétyho 37, 990 01 Veľký Krtíš |
34115901 | Vyorávanie snehu | 166,24 vrátane DPH |
3/2013 | 11.4.2013 | 18.04.2013 | 5.6.2013 | |
11340125 | Ing. Mirko Gallay Vinohradnícka 55, 990 01 Veľký Krtíš |
33259836 | Znalecký posudok | 106,24 vrátane DPH |
49/2013 | 15.4.2013 | 18.04.2013 | 5.6.2013 | |
11340124 | MUDr. Panenková Soňa Banícka 706/2, 99001 Veľký Krtíš |
36635707 | Lekárske výkony | 90,61 vrátane DPH |
Zmluva č.4 | 11.4.2013 | 18.04.2013 | 5.6.2013 | |
11340123 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál NP I-2/D | 175,97 vrátane DPH |
41/2013 | 2.4.2013 | 24.04.2013 | 5.6.2013 | |
11340122 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál NP §50j | 239,04 vrátane DPH |
38/2013 | 2.4.2013 | 24.04.2013 | 5.6.2013 | |
11340121 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál NP II-2/B | 119,50 vrátane DPH |
42/2013 | 2.4.2013 | 17.05.2013 | 5.6.2013 | |
11340120 | DAPOR, s.r.o. Krtíšska 295/31, 99122 Bušince |
43865917 | Umývanie áut | 12,00 vrátane DPH |
8/2013 | 8.4.2013 | 12.04.2013 | 5.6.2013 | |
11340119 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál NP II-2 | 164,96 vrátane DPH |
36/2013 | 2.4.2013 | 24.04.2013 | 5.6.2013 | |
11340118 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál NP XXV-2 | 116,35 vrátane DPH |
40/2013 | 2.4.2013 | 17.05.2013 | 5.6.2013 | |
11340117 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
36688509 | Strážne služby | 2820,48 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2012 | 5.4.2013 | 12.04.2013 | 24.5.2013 | |
11340116 | Ladislav Kováč Leninova 22, 991 22 Bušince |
30442613 | Revízia elektr.spotrebičov | 1287,12 vrátane DPH |
20/2013 | 3.4.2013 | 09.04.2013 | 24.5.2013 | |
11340115 | Ladislav Kováč Leninova 22, 991 22 Bušince |
30442613 | Revízia bleskozvodov | 988,22 vrátane DPH |
21/2013 | 3.4.2013 | 09.04.2013 | 24.5.2013 | |
11340114 | Ing. Mirko Gallay Vinohradnícka 55, 990 01 Veľký Krtíš |
33259836 | Znalecký posudok | 106,24 vrátane DPH |
23/2013 | 4.4.2013 | 09.04.2013 | 24.5.2013 | |
11340113 | Ján Pavlov Stred.Plachtince 91, 99124 D.Plachtince |
40447189 | Poskytovanie služieb BOZP | 99,00 vrátane DPH |
Zmluva č.8/2012 | 2.4.2013 | 05.04.2013 | 24.5.2013 | |
11340112 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory, internet | 313,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 28.3.2013 | 05.04.2013 | 24.5.2013 | |
11340111 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 6408,00 vrátane DPH |
Zmluva č.21/2012 | 28.3.2013 | 05.04.2013 | 24.5.2013 | |
11340110 | LUDOF, s.r.o. Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince |
46038523 | Upratovanie 3/2013 | 779,44 vrátane DPH |
Zmluva č.13/2011 | 2.4.2013 | 05.04.2013 | 23.5.2013 | |
11340109 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov NP II-2/A | 286,72 vrátane DPH |
34/2013 | 26.3.2013 | 24.04.2013 | 23.5.2013 | |
11340108 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov NP II-2/B | 553,44 vrátane DPH |
35/2013 | 26.3.2013 | 24.04.2013 | 23.5.2013 | |
11340107 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál NP AP 2 | 180,00 vrátane DPH |
37/2013 | 26.3.2013 | 28.03.2013 | 23.5.2013 | |
11340106 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál NP V-2 | 1554,55 vrátane DPH |
39/2013 | 26.3.2013 | 28.03.2013 | 23.5.2013 | |
11340105 | Jozef Šaranko STEAM Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš |
33252459 | Oprava vodovod.prípojky | 257,94 vrátane DPH |
19/2013 | 25.3.2013 | 04.04.2013 | 23.5.2013 | |
11340104 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Xerografický papier NP I-2/D | 817,56 vrátane DPH |
33/2013 | 21.3.2013 | 24.04.2013 | 23.5.2013 | |
11340103 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Xerografický papier NP §50j | 237,12 vrátane DPH |
32/2013 | 21.3.2013 | 28.03.2013 | 23.5.2013 | |
11340102 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Xerografický papier NP XXV-2 | 177,84 vrátane DPH |
31/2013 | 21.3.2013 | 17.05.2013 | 23.5.2013 | |
11340101 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Xerografický papier NP VII-2 | 382,85 vrátane DPH |
30/2013 | 21.3.2013 | 28.03.2013 | 23.5.2013 | |
11340100 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Xerografický papier NP V-2 | 965,76 vrátane DPH |
29/2013 | 21.3.2013 | 28.03.2013 | 16.5.2013 | |
11340099 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
37949586 | Konponenty do PC | 138,16 vrátane DPH |
43/2013 | 21.3.2013 | 27.03.2013 | 16.5.2013 | |
11340098 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery NP XXV-2 | 199,86 vrátane DPH |
28/2013 | 21.3.2013 | 17.05.2013 | 18.6.2013 | |
11340097 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery NP V-2 | 290,66 vrátane DPH |
24/2013 | 21.3.2013 | 28.03.2013 | 15.5.2013 | |
11340096 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery NP VII-2 | 299,50 vrátane DPH |
27/2013 | 21.3.2013 | 28.03.2013 | 15.5.2013 | |
11340095 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery NP AP 2 | 200,44 vrátane DPH |
26/2013 | 21.3.2013 | 28.03.2013 | 15.5.2013 | |
11340094 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery NP §50j | 300,66 vrátane DPH |
25/2013 | 21.3.2013 | 28.03.2013 | 15.5.2013 |