Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340001 | AJFA + AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - predplatné na rok 2013 | 49,50 vrátane DPH |
3.1.2013 | 09.01.2013 | 12.2.2013 | ||
11340028 | AJFA + AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1-4/2013 | 49,50 vrátane DPH |
31.1.2013 | 04.02.2013 | 19.2.2013 | ||
11340374 | Spojená škola M.Kameň Jarmočná 1 M. Kameň |
37956248 | Aktivita - Burza informácií | 700,00 vrátane DPH |
64/2013 | 5.12.2013 | 09.12.2013 | 7.1.2014 | |
113403371 | Mestské kultúrne stredisko VK Nám. A. H. Škultétyho V.Krtíš |
00363235 | Aktivita - Burza informácií | 300,00 vrátane DPH |
111300071 | 5.12. 2013 | 9.12. 2013 | 7.1.2014 | |
11340144 | Lekáreň MILKA Zdravotnícka, 991 06 Želovce |
00627551 | Antibakteriálny gél | 675,00 vrátane DPH |
54/2013 | 23.4.2013 | 09.05.2013 | 6.6.2013 | |
11340364 | Pavlov Ján Stredné Plachtince 91, 991 24 Dolné Plachtince |
00000404 | BZOP a PO | 99,00 vrátane DPH |
461/2013 | 2.12.2013 | 04.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340336 | Ján Pavlov Stredné Plachtince 91, 991 24 Dolné Plachtince |
00000404 | BZOP PO | 99 vrátane DPH |
427/2013 | 4.11.2013 | 06.11.2013 | 3.1.2014 | |
11340057 | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. Kladnianska 60, 821 05 Bratislava |
31343180 | Časopis PC REVUE PLUS | 29,90 vrátane DPH |
12.2.2013 | 14.02.2013 | 25.2.2013 | ||
11340250 | Lekáreň u Čierneho orla s.r.o. Nemocničná 1150, 990 01 Veľký Krtíš |
36012891 | Dezinfekčné prostriedky | 30,00 vrátane DPH |
1.8.2013 | 06.08.2013 | 26.8.2013 | ||
11340324 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 B.Bystrica |
36631124 | dodaj zásielok , PO BOX | 4,50 vrátane DPH |
9000704936 | 10.10.2013 | 16.10.2013 | 3.1.2014 | |
11340014 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodané tepla a TÚV 12/2012 | 6152,22 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 14.1.2013 | 17.01.2013 | 18.2.2013 | |
11340013 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie pečiatok | 45,00 vrátane DPH |
2/2013 | 11.1.2013 | 15.01.2013 | 18.2.2013 | |
11340141 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie razítkového štočku | 8,00 vrátane DPH |
58/2013 | 18.4.2013 | 22.04.2013 | 6.6.2013 | |
11340074 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie razítkových podušiek | 42,48 vrátane DPH |
17/2013 | 5.3.2013 | 08.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340219 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie razítkových štočkov a podušiek | 29,99 vrátane DPH |
10.7.2013 | 17.07.2013 | 12.8.2013 | ||
11340195 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie razítkových štočkov a podušiek | 59,99 vrátane DPH |
72/2012 | 7.6.2013 | 14.06.2013 | 18.7.2013 | |
11340048 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie razítkových štočkov a podušiek | 19,99 vrátane DPH |
13/2013 | 8.2.2013 | 13.02.2013 | 22.2.2013 | |
11340176 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla | 3052,80 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 13.5.2013 | 17.05.2013 | 10.6.2013 | |
11340127 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla | 4830,91 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 15.4.2013 | 18.04.2013 | 5.6.2013 | |
11340089 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla | 5217,76 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 12.3.2013 | 15.03.2013 | 14.5.2013 | |
11340302 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 1763,14 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 12.9.2013 | 17.09.2013 | 2.10.2013 | |
11340262 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 1763,14 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 12.8.2013 | 15.08.2013 | 12.9.2013 | |
11340229 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 1763,14 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 17.7.2013 | 22.07.2013 | 14.8.2013 | |
11340203 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 1763,14 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 12.6.2013 | 14.06.2013 | 8.8.2013 | |
11340076 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 2218,49 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 5.3.2013 | 08.03.2013 | 13.5.2013 | |
11340061 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 6215,03 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 15.2.2013 | 20.02.2013 | 3.4.2013 | |
11340325 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 |
36045403 | Dodávka tepla TÚV | 1920,17 vrátane DPH |
510135849 | 14.10.2013 | 18.10.2013 | 3.1.2014 | |
11340408 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL Back Up | 132,82 vrátane DPH |
1131240552 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 8.1.2014 | |
11340162 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Epi kredity | 32,83 vrátane DPH |
7.5.2013 | 10.05.2013 | 6.6.2013 | ||
11340314 | Falco Group s.r.o. Zvolenská cesta 45 Pliešovce |
36688509 | Faktúra za strážne služby - mesiac september 2013 | 2770,56 vrátane DPH |
20130710 | 4.10.2013 | 11.10.2013 | 3.1.2014 | |
11340315 | MUDr. Turayová Marta Krtíšska 6, Bušince |
31913270 | Faktúra za zdravotné výkony na účely soc. pomoci za obdobie od 1.1.2013 do 30.6.2013 | 104,55 vrátane DPH |
2013/27 | 7.10.2013 | 11.10.2013 | 3.1.2014 | |
11340251 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Farba do frankovacieho stroja | 189,60 vrátane DPH |
30.7.2013 | 06.08.2013 | 26.8.2013 | ||
11340381 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Fólia laminovacia | 164,16 vrátane DPH |
1301107094 | 11.12.2013 | 13.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340234 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Frankovací stroj - kredity | 15000,00 vrátane DPH |
Zmluva č.11/2010 | 18.7.2013 | 18.07.2013 | 14.8.2013 | |
11340217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Frankovací stroj - kredity | 15000,00 vrátane DPH |
Zmluva č.11/2010 | 1.7.2013 | 02.07.2013 | 12.8.2013 | |
11340299 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné | 198,65 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 10.9.2013 | 16.09.2013 | 2.10.2013 | |
11340269 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné | 210,49 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 9.8.2013 | 15.08.2013 | 17.9.2013 | |
11340168 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné | 213,95 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 14.5.2013 | 17.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340136 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné | 208,31 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 10.4.2013 | 18.04.2013 | 6.6.2013 | |
11340085 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné | 189,71 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 8.3.2013 | 14.03.2013 | 13.5.2013 |