Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201400272 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 3 633,05 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služby z 17.12.2007 | 9.7.2014 | 14.07.2014 | 15.7.2014 | |
201400226 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie práce | 3 633,05 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služby zo 17.12.2007 | 6.6.2014 | 17.06.2014 | 2.7.2014 | |
201400191 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie práce | 3 633,05 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služby zo 17.12.2007 | 9.5.2014 | 19.05.2014 | 4.6.2014 | |
201400153 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | upratovanie | 3 633,05 vrátane DPH |
zmluva na poskytovanie služby z 17.-12.2007 | 11.4.2014 | 23.04.2014 | 28.4.2014 | |
201400121 | Magic Computers s.r.o. Dolná 18, Banská Štiavnica |
36025143 | renovácia tonerov | 3 119,13 vrátane DPH |
OV140032 | 2.4.2014 | 07.04.2014 | 3.4.2014 | |
201400102 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie práce | 3 633,05 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služby zo 17.12.2007 | 10.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 | |
20140074 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby pre NP VII-2 | 3 377,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP | OV140015 | 21.2.2014 | 10.03.2014 | 11.3.2014 |
20140063 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 3 633,05 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služby zo 17.12.2007 | 13.2.2014 | 24.02.2014 | 7.3.2014 | |
20140012 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 3 633,05 vrátane DPH |
zmluva na poskytovanie služby zo 17.12.2007 | 14.1.2014 | 20.01.2014 | 28.1.2014 | |
201400503 | Magic Computers s.r.o. Dolná 18, Banská Štiavnica |
36025143 | renovácia tonerov | 2 974,96 vrátane DPH |
OV140144 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
201400492 | MERAX SK s.r.o. Ludanská 6, Levice |
36849359 | oprava klimatizácie | 2 915,76 vrátane DPH |
OV140140 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
201400439 | Magic Computers s.r.o. Dolná 18, Banská Štiavnica |
36025143 | renovácia tonerov | 2 199,75 vrátane DPH |
OV140116 | 25.11.2014 | 08.12.2014 | 30.12.2014 | |
201400262 | Mestský bytový podnik Kremnica Dolná 49, Kremnica |
00634336 | oprava WC | 2,66 bez DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov z 1.4.2004 | 4.7.2014 | 14.07.2014 | 15.7.2014 | |
201400205 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 2 629,75 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 6.2.2004 | 15.5.2014 | 26.05.2014 | 4.6.2014 | |
201400199 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 2 201,10 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 6.2.2004 | 14.5.2014 | 26.05.2014 | 4.6.2014 | |
201400140 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | el.energia v BS - doplatok | 2,00 vrátane DPH |
zmluva č. 96002051, splátkový kalendár | 9.4.2014 | 23.04.2014 | 28.4.2014 | |
20140071 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery pre NP VII-2 | 2 323,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | OV140019 | 21.2.2014 | 10.03.2014 | 11.3.2014 |
20140041 | Mesto Nová Baňa Nám.slobody 1, Nová Baňa |
00320897 | el.energia | 2 566,85 bez DPH |
nájomná zmluva 5/6/2011 | 10.2.2014 | 18.02.2014 | 17.2.2014 | |
20140027 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyúčtovanie 2013 | 2 279,27 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu 6300143564 | 27.1.2014 | 03.02.2014 | 17.2.2014 | |
201400480 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 11.12.2014 | 31.12.2014 | 30.12.2014 | |
201400479 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 11.12.2014 | 31.12.2014 | 30.12.2014 | |
201400472 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | |
201400469 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | |
201400422 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2014 | 11.11.2014 | 19.11.2014 | 25.11.2014 | |
201400419 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 11.11.2014 | 19.11.2014 | 25.11.2014 | |
201400408 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 1 052,80 vrátane DPH |
obchodná zmluva 706201353 | 3.11.2014 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | |
201400389 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 3.11.2014 | |
201400385 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 3.11.2014 | |
201400351 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 11.9.2014 | 23.09.2014 | 9.10.2014 | |
201400349 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 11.9.2014 | 23.09.2014 | 9.10.2014 | |
201400308 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 11.8.2014 | 20.08.2014 | 21.8.2014 | |
201400307 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 11.8.2014 | 20.08.2014 | 21.8.2014 | |
201400292 | Magic Computers s.r.o. Dolná 18, Banská Štiavnica |
36025143 | tlačiareň OKI - 4 ks | 1 076,00 vrátane DPH |
OV140082 | 30.7.2014 | 12.08.2014 | 21.8.2014 | |
201400277 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 10.7.2014 | 14.07.2014 | 15.7.2014 | |
201400273 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 10.7.2014 | 14.07.2014 | 15.7.2014 | |
201400234 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 9.6.2014 | 17.06.2014 | 2.7.2014 | |
201400231 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 9.6.2014 | 17.06.2014 | 2.7.2014 | |
201400138 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | 2 ks notebook pre NP DEI | 1 032,79 vrátane DPH |
rámcová dohoda 246/OIAMTS/2013 | OV140025 | 10.4.2014 | 26.05.2014 | 10.6.2014 |
201400213 | KKG NEMEC SK s.r.o. Roľnícka 65,Bratislava |
46168435 | oprava zdroja chladu klimatizácie | 1 090,80 vrátane DPH |
OV140056 | 28.5.2014 | 02.06.2014 | 4.6.2014 | |
201400189 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 9.5.2014 | 19.05.2014 | 4.6.2014 |