Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140084 | Ben Servis Vansovej 8, Žiar nad Hronom |
41047559 | kúrenie a údržba | 979,40 bez DPH |
zmluva 1/2005 | 3.3.2014 | 10.03.2014 | 7.3.2014 | |
20140085 | EM-LIFT s.r.o. Mierová 8, Žarnovica |
36016802 | servis výťahov | 48,50 vrátane DPH |
zmluva č. 392004 | 3.3.2014 | 10.03.2014 | 7.3.2014 | |
20140086 | XPS s.r.o. Rovnianka 8, Martin |
36381616 | prenájom kopírok | 898,84 vrátane DPH |
zmluvy 2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064 | 3.3.2014 | 10.03.2014 | 7.3.2014 | |
20140087 | XPS s.r.o. Rovnianka 8, Martin |
36381616 | prenájom kopírok | 136,18 vrátane DPH |
zmluvy č.2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064 | 3.3.2014 | 10.03.2014 | 7.3.2014 | |
20140075 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 pre NP VII-2 | 198,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | OV140016 | 21.2.2014 | 10.03.2014 | 11.3.2014 |
20140070 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery pre NP VII-2 | 192,40 vrátane DPH |
rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | OV140018 | 21.2.2014 | 10.03.2014 | 11.3.2014 |
20140076 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby pre NP VII-2 | 48,86 vrátane DPH |
rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP | OV140017 | 21.2.2014 | 10.03.2014 | 11.3.2014 |
20140074 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby pre NP VII-2 | 3 377,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP | OV140015 | 21.2.2014 | 10.03.2014 | 11.3.2014 |
20140071 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery pre NP VII-2 | 2 323,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | OV140019 | 21.2.2014 | 10.03.2014 | 11.3.2014 |
20140072 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier pre NP VII-2 | 1 905,00 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | OV140013 | 21.2.2014 | 10.03.2014 | 11.3.2014 |
20140073 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | USB pre NP VII-2 | 44,56 vrátane DPH |
rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP | OV140014 | 21.2.2014 | 10.03.2014 | 11.3.2014 |
20140088 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 10 368,00 bez DPH |
komisionálna zluva z 10.5.2004 | OV140023 | 5.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 |
20140089 | StVPS-VEOLIA a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 499,99 vrátane DPH |
obchodná zmluva 706201353 | 6.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 | |
20140090 | StVPS - VEOLIA a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 276,86 vrátane DPH |
obchodná zmluva 706201353 | 6.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 | |
20140091 | StVPS-VEOLIA a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 202,33 vrátane DPH |
obchodná zmluva 706201353 | 6.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 | |
20140092 | Autoservis Jutoma s.r.o. Lintich 1/B, Banská Štiavnica |
44622805 | oprava služ. vozidiel Octavia a Golf | 274,73 vrátane DPH |
OV140022 | 6.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 | |
20140093 | Ľudovít Freigert Križovatka 7, Banská Štiavnica |
40045501 | údržbárske práce, kúrenie | 195,05 bez DPH |
zmluva o poskytnutí služby-dodatok č.10 z 16.12.2011 | 7.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 | |
20140094 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 73,66 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 7.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 | |
20140095 | Mesto Nová Baňa Nám.slobody 1, Nová Baňa |
00320897 | vodné, stočné | 161,21 bez DPH |
nájomná zmluva 5/6/2011 | 7.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 | |
20140096 | Autoservis Jutoma s.r.o. Lintich 1/B, Banská Štiavnica |
44622805 | diagnostika služob. automobilu Golf | 38,20 vrátane DPH |
OV140022 | 10.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 | |
20140097 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 10.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 | |
20140098 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 405,00 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 10.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 | |
20140099 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 664,08 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 10.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 | |
201400100 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 4 740,28 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 10.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 | |
201400101 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2014 | 10.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 | |
201400102 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie práce | 3 633,05 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služby zo 17.12.2007 | 10.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 | |
201400103 | CBS-BOS s.r.o. Hradište 132 |
36018236 | strážna služba | 120,00 vrátane DPH |
obchodná zmluva z 1.4.2011 | 10.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 | |
201400104 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | el.energia - doplatok | 97,99 vrátane DPH |
dohoda o pltbách, zmluva č. 96002051 | 10.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 | |
201400105 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | internet | 52,94 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní komunik.služieb DSL08102900016, DSL08102900020 | 11.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 | |
201400106 | Ľudovít Freigert Križovatka 7, Banská Štiavnica |
40045501 | údržbárske práce | 699,28 bez DPH |
zmluva o poskytovaní služby-dodatok č.10 z 16.12.2011 | 11.3.2014 | 24.03.2014 | 21.3.2014 | |
201400107 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 5 268,75 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 6.2.2004 | 12.3.2014 | 24.03.2014 | 21.3.2014 | |
201400108 | Kelcom International s.r.o. Na Troskách 12, Banská Bystrica |
31564020 | revízia EZS | 306,93 vrátane DPH |
zmluva 41/2003 - dodatok č. 3 | 13.3.2014 | 24.03.2014 | 21.3.2014 | |
201400109 | SIBAcol. s.r.o. Mládežnícka 22, Banská Štiavnica |
36649261 | materiál na údržbu | 207,61 vrátane DPH |
OV140020 | 13.3.2014 | 24.03.2014 | 21.3.2014 | |
201400110 | VLD-MUDr.Žofia Urbančoková M.R.Štefánika 456/42, Žiar nad Hronom |
45601275 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 132,43 bez DPH |
§ 11 zákona 477/2008 | 14.3.2014 | 24.03.2014 | 21.3.2014 | |
201400111 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | toner | 90,62 vrátane DPH |
rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | OV140028 | 14.3.2014 | 24.03.2014 | 3.4.2014 |
201400112 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery 2 ks | 192,40 vrátane DPH |
rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | OV140027 | 14.3.2014 | 24.03.2014 | 3.4.2014 |
201400113 | Orange Slovensko a.s. Metodova 6, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 280,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 19.3.2014 | 24.03.2014 | 3.4.2014 | |
201400114 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier 25 bal. | 66,00 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | OV140030 | 21.3.2014 | 26.03.2014 | 3.4.2014 |
201400115 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier 25 bal. | 66,00 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | OV140029 | 21.3.2014 | 26.03.2014 | 3.4.2014 |
201400116 | MEDIFORM s.r.o. Cintorínska 20, Nová Baňa |
43967965 | zdravotné výkony na účely sociáleho zabezpečenia | 6,97 bez DPH |
§ 11 zákona 477/2008 | 26.3.2014 | 01.04.2014 | 3.4.2014 |