Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20145187 | Kužmová Marta JUDr, súdny exekútor Potočná 8, 022 01 Čadca |
31056717 | trovy exekúcie | 59,16 € vrátane DPH |
Exekučný príkaz č. EX 155/08 | 04.04.2014 | 17.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145186 | Kužmová Marta JUDr, súdny exekútor Potočná 8, 022 01 Čadca |
31056717 | trovy exekúcie | 32,91 € vrátane DPH |
Exekučný príkaz č. EX 47/99 | 04.04.2014 | 17.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145185 | Mestský podnik služieb Podzávoz 284, 022 80 Čadca |
00183326 | zvoz vyseparovaných složiek odpadov za 3/2014 | 10,80 € vrátane DPH |
Dohoda č. 45/2011 zo dňa: 1.9.2011 | 04.04.2014 | 17.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145181 | Drucker s. r. o. č. 1820, 023 01 Oščadnica |
44925417 | renovované tonery do tlačiarní | 184,91 € vrátane DPH |
34/2014-273.2014 | 04.04.2014 | 17.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145180 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie 16.3.2014-31.03.2014 | 167,97 € vrátane DPH |
Zmluva č.SN-SSN-56100-2 zo dňa:11.8.2006 | 04.04.2014 | 30.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145179 | Drozd Peter Mgr. Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín |
44746610 | cestovné - EURES-T Beskydy | 31,76 € bez DPH |
04.04.2014 | 23.04.2014 | 5.5.2014 | ||
20145178 | Drozd Peter Mgr. Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín |
44746610 | cestovné - EURES-T Beskydy | 96,27 € bez DPH |
04.04.2014 | 23.04.2014 | 5.5.2014 | ||
20145177 | Drozd Peter Mgr. Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín |
44746610 | cestovné - EURES-T Beskydy | 10,88 € bez DPH |
04.04.2014 | 23.04.2014 | 5.5.2014 | ||
20145176 | CECH Company s.r.o. Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 | kancelársky materiál | 512,75 € vrátane DPH |
33/2014/-27.3.2014 | 03.04.2014 | 17.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145174 | MUDr. Babiš Branislav A.Hlinku 1453, 022 01 Čadca |
31925219 | zdravotné výkony na účely kompenzácie | 111,52 € bez DPH |
03.04.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | ||
20145173 | AK two s. r. o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely kompenzácie | 41,82 € bez DPH |
03.04.2014 | 30.04.2014 | 5.5.2014 | ||
20145172 | Výťahy Renovalift, s. r.o. Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica |
36426661 | servis výťahov za 4/2014 | 42 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 227010711-2.8.2011 | 02.04.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145171 | MAGNA E.A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektrickej energie za 4/2014 | 1 694,71 € vrátane DPH |
Zmluva č. 4075/2013-30.12.2013 | 02.04.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145170 | CECH Company s.r.o. Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 | pečiatky | 22,67 € vrátane DPH |
36/2014-31.03.2014 | 02.04.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145169 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/d, 82 101 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 9 744 € bez DPH |
Rámcova dohoda č. spisu:2870/2011-VI/8-11.4.2011 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode-11.4.2011 | Objednávka-1.4.2014 | 02.04.2014 | 17.04.2014 | 5.5.2014 |
20145165 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Nokia | 1 € vrátane DPH |
Zmluva č.21/OlaMIS/2014-5.3.2014 | 31.03.2014 | 23.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145164 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
25697270 | mobilný telefón Nokia | 1 € vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014-5.3.2014 | 31.03.2014 | 23.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145163 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
25697270 | mobilný telefón Nokia | 1 € vrátane DPH |
Zmluva č.21/OlaMIS/2014-5.3.2014 | 31.03.2014 | 23.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145162 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Nokia | 1 € vrátane DPH |
Zmluva č.21/OlaMIS/2014-5.3.2014 | 31.03.2014 | 23.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145161 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung | 1 € vrátane DPH |
Zmluva č.21/OlaMIS/2014-5.3.2014 | 31.03.2014 | 23.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145160 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Nokia | 1 € vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014-5.3.2014 | 31.03.2014 | 23.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145159 | ORIOLA s.r.o Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie 3/2014 | 988 € bez DPH |
Zmluva o dielo-27.11.2013 | 31.03.2014 | 08.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145158 | Joneková Helena Vychylovka 382, 023 05 Nová Bystrica |
46741313 | preklad dokumentov - EURES-T Beskydy | 59,56 € bez DPH |
31/2014-25.3.2014 | 31.03.2014 | 23.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145157 | ANKO medica s.r.o. Rieka 1327, 022 01 Čadca |
36439380 | zdravotné úkony na účely kompenzácie | 251,73€ bez DPH |
24.03.2014 | 04.04.2014 | 14.4.2014 | ||
20145156 | Výťahy Renovalift, s. r.o. Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica |
36426661 | oprava výťahu | 78€ vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 227010711-2.8.2011 | 9/2014-23.2.2014 | 24.03.2014 | 11.04.2014 | 14.4.2014 |
20145155 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul.17.novembra 2579 |
00695041 | občerstvenie - raňajky so zamestnávateľmi | 119,99€ bez DPH |
29/2014-14.3.2014 | 20.03.2014 | 27.03.2014 | 14.4.2014 | |
20145154 | Výťahy Renovalift, s. r.o. Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica |
36426661 | oprava výťahu | 216€ vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 227010711-2.8.2011 | 8/2014-23.2.2014 | 20.03.2014 | 11.04.2014 | 14.4.2014 |
20145153 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie: 1.3.2014-15.3.2014 | 235,44€ vrátane DPH |
Zmluva č.SN-SSN-56100-2 zo dňa:11.8.2006 | 19.03.2014 | 27.03.2014 | 14.4.2014 | |
20145152 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82 511 Bratislava |
35815256 | splátka plynu- A. Hlinku za 3/2014 | 531€ vrátane DPH |
Zmluva č.9103110875-14.09.2006 | 18.03.2014 | 20.03.2014 | 14.4.2014 | |
20145151 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82 511 Bratislava |
35815256 | splátka plynu - Matičné námestie za 3/2014 | 2 128€ vrátane DPH |
Zmluva č. 504362-16.12.2004 | 18.03.2014 | 20.03.2014 | 14.4.2014 | |
20145150 | Čarnecký Miroslav Horelica 381, 022 01 Čadca |
40757749 | oprava služobných motor. vozidiel | 602€ bez DPH |
30/2014-14.3.2014 | 18.03.2014 | 04.04.2014 | 14.4.2014 | |
20145149 | Pavlenko Vladimír MUDr. Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
31913938 | zdravotné výkony na účely kompenzácie | 69,70€ bez DPH |
17.03.2014 | 04.04.2014 | 14.4.2014 | ||
20145144 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom priečinkov za 2/2014 | 1 146,70€ vrátane DPH |
13.03.2014 | 24.03.2014 | 14.4.2014 | ||
20145143 | Drozd Peter Mgr. Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín |
44746610 | cestovné - EURES-T Beskydy | 16,32€ bez DPH |
12.03.2014 | 08.04.2014 | 14.4.2014 | ||
20145142 | Drozd Peter Mgr. Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín |
44746610 | cestovné - EURES-T Beskydy | 34€ bez DPH |
12.03.2014 | 08.04.2014 | 14.4.2014 | ||
20145141 | Drozd Peter Mgr. Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín |
44746610 | poštovné, tonery - EURES-T Beskydy | 68,22€ bez DPH |
11.03.2014 | 08.04.2014 | 14.4.2014 | ||
20145140 | Drozd Peter Mgr. Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín |
44746610 | poštovné, toner - EURES-T Beskydy | 34,94€ bez DPH |
11.03.2014 | 08.04.2014 | 14.4.2014 | ||
20145139 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner do kopírovacieho stroja | 50,41 € vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky, reg.č.:14309/2011-IV/5-27.6.2011 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kanc. a výpoč. techniky- 8.7.2011 | 28/2014-7.3.2014 | 11.03.2014 | 21.03.2014 | 4.4.2014 |
20145138 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky IP za 2/2014 | 316,72 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007 | 10.03.2014 | 21.03.2014 | 4.4.2014 | |
20145137 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia 2/2014 | 683,88 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007 | 10.03.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 |