Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20145549 | CECH Company s.r.o. Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 | kancelársky materiál | 739,39 vrátane DPH |
119/2014-26.09.2014 | 01.10.2014 | 22.10.2014 | 23.10.2014 | |
20145271 | Drozd Peter Mgr. Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín |
44746610 | cestovné - EURES-T Beskydy | 767,04 € bez DPH |
15.05.2014 | 27.05.2014 | 13.6.2014 | ||
20145347 | Xepap sro Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | papier | 779,98 bez DPH |
Rámcova dohoda o kúpe xerogr. papiera20396/2011 | 67/2014/18.6.2014 | 24.6.2014 | 07.07.2014 | 21.7.2014 |
20145582 | Slovanský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 82 511 Bratislava |
35815256 | splátka plynu - Matičné námestie za 6/2014 | 784 vrátane DPH |
Zmluva č.504362-16.12.2004 | 07.10.2014 | 16.10.2014 | 6.11.2014 | |
58232014 | Vault 13 s.r.o. Chočská 1527/7, 026 01 Dolný Kubín |
47620676 | notebooky | 797,76 vrátane DPH |
Grantová zmluva č. VS/2014/0177-28.5.2014 | 201/2014-23.12.2014 | 30.12.2014 | 23.01.2015 | 10.2.2015 |
57652014 | NAY as Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | kávovar | 799 vrátane DPH |
179/2014/8.12.2014 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 16.1.2015 | |
56732014 | Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca Matičné Námestie 2492, 022 01 Čadca |
37798740 | prenájom priestorov - burza informácií | 800 bez DPH |
Zmluva zo dňa: 10.11.2014 | 139/2014-4.11.2014 | 14.11.2014 | 03.12.2014 | 31.12.2014 |
57662014 | Swan as Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa siete LAN | 826,85 vrátane DPH |
3.1.2007+dodatky | 11.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
57532014 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | Spr. siete LAN | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva - 03.01.2007 + dodatky | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 13.1.2015 | |
56622014 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | Spr. Siete LAN 10/2014 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva - 03.01.2007 + dodatky | 10.11.2014 | 20.11.2014 | 3.12.2014 | |
20145588 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 9/2014 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007 | 10.10.2014 | 31.10.2014 | 6.11.2014 | |
20145521 | SWAN as Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.9.2014 | 19.09.2014 | 14.10.2014 | |
20145466 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 7/2014 | 826,85 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007 | 11.08.2014 | 27.08.2014 | 22.9.2014 | |
20145402 | SWAN as Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb a využití dátovej siete SWAN/3.1.2007 | 10.7.2014 | 21.07.2014 | 11.8.2014 | |
20145315 | SWAN a.s. Borská č.6, 84104 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 5/2014 | 826,85 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.06.2014 | 03.07.2014 | 8.7.2014 | |
20145260 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 4/2014 | 826,85 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 13.6.2014 | |
20145209 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 3/2014 | 826,85 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007 | 10.04.2014 | 24.01.2014 | 5.5.2014 | |
20145134 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 2/2014 | 826,85 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007 | 10.03.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
20145079 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 1/2014 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa:3.1.2007 | 10.02.2014 | 19.02.2014 | 26.2.2014 | |
57712014 | Slovenská pošta as Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom priečinkov | 830,10 vrátane DPH |
12.12.2014 | 16.12.2014 | 16.1.2015 | ||
57962014 | DRUCKER s.r.o. č. 1820, 023 01 Oščadnica |
44925417 | renovované tonery | 852,89 vrátane DPH |
172/2014-3.12 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 19.1.2015 | |
2014008 | TOPPRO servis, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
31701221 | upratovanie za 12/2013 | 865,59 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2012-31.12.2012 | 07.01.2014 | 17.01.2014 | 10.2.2014 | |
20145268 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom priečinkov za 4/2014 | 901,50 € vrátane DPH |
14.05.2014 | 23.05.2014 | 13.6.2014 | ||
56202014 | Mgr. Hanuliaková Andrea, GLOBE J. Kollára 2455/12, 022 01 Čadca |
40758702 | preklad dokumentov - EURES-T Beskydy | 913 bez DPH |
Grantová zmluva č. VS/2014/0177-28.5.2014 | 126/2014 - 13.10.2014 | 04.11.2014 | 12.11.2014 | 3.12.2014 |
58052014 | Trendis.sk. s.r.o. Slovenských dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca |
46222596 | označenie ÚP | 938 bez DPH |
197/2014-18.12 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 19.1.2015 | |
20145594 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - nájom priečinkov za 9/2014 | 942,65 vrátane DPH |
13.10.2014 | 14.10.2014 | 6.11.2014 | ||
56662014 | Majster Papier - PhDr.Spišková Gabriela Wolkrova 5, P.O.Box 212,851 01 Bratislava |
33768897 | tekuté mydlo, toaletný papier | 955,44 vrátane DPH |
145/2014-11.11.2014 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 31.12.2014 | |
20145363 | TrueOne sro Školská 40, 022 01 Čadca |
43881149 | kancelársky nábytok Eures T Beskydy | 960 vrátane DPH |
75/2014/26.6.2014 | 3.7.2014 | 11.07.2014 | 4.8.2014 | |
20145529 | Slovenská pošta as Partizánska cesta 9, 975 95 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom priečinkov | 962,75 vrátane DPH |
12.9.2014 | 24.09.2014 | 14.10.2014 | ||
57912014 | CECH Company s.r.o. Mierova 1742, 022 01 Čadca |
36378119 | kanc. stoje, prístroje | 964,40 vrátane DPH |
180/2014-8.12 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 19.1.2015 | |
58162014 | Sokrates K+P s.r.o. Horelica 207, 022 01 Čadca |
36413755 | kancelárske stoly | 973 vrátane DPH |
199/2014-18.12 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 19.1.2015 | |
20145548 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox | 987,97 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe xerografického papiera, reg.č. 20396/2011-IV/5 zo dňa: 8.11.2011 | 118/2014 - 26.9.2014 | 30.09.2014 | 10.10.2014 | 23.10.2014 |
20145463 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox | 987,97 € vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe xerografického papiera, reg.č. 20396/2011-IV/5 zo dňa: 8.11.2011 | 95/2014 - 4.8.2014 | 07.08.2014 | 20.08.2014 | 27.8.2014 |
58252014 | ORIOLA s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie | 988 bez DPH |
Zmluva o dielo-27.11.2013 | 31.12.2014 | 23.01.2015 | 10.2.2015 | |
57122014 | ORIOLA s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie 11/2014 | 988 bez DPH |
Zmluva o dielo-27.11.2013 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
56282014 | ORIOLA s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie 10/2014 | 988 bez DPH |
Zmluva o dielo-27.11.2013 | 05.11.2014 | 19.11.2014 | 3.12.2014 | |
20145553 | ORIOLA s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie 9/2014 | 988 bez DPH |
Zmluva o dielo-27.11.2013 | 03.10.2014 | 14.10.2014 | 23.10.2014 | |
20145493 | ORIOLA s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie 8/2014 | 988 bez DPH |
Zmluva o dielo-27.11.2013 | 04.09.2014 | 29.09.2014 | 7.10.2014 | |
20145434 | ORIOLA s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie 7/2014 | 988 € bez DPH |
Zmluva o dielo-27.11.2013 | 01.08.2014 | 08.08.2014 | 27.8.2014 | |
20145365 | ORIOLA sro Na Lány 44, 010 03 Žilna |
46059211 | upratovanie | 988 bez DPH |
Zmluva o dielo 27.11.2013 | 3.7.2014 | 18.07.2014 | 4.8.2014 |