Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20145323 | Slovenská pošta as Partizánska cesta 9, 945 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom priečinkov | 1187,20 vrátane DPH |
12.6.2014 | 20.06.2014 | 8.7.2014 | ||
20145056 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál - NP VII-2 | 1156,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb, spis č.16658/12-M_ODSMAP 17.08.2012 | 9/2014-23.01.2014 | 30.01.2014 | 31.01.2014 | 25.2.2014 |
57872014 | Cech Company sro Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 | kancelársky materiál | 1057,68 vrátane DPH |
171/2014/3.12.2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 16.1.2015 | |
20145042 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, zrážky - A. Hlinku, za 19.6.2013 - 31.12.2013 | 1051,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 82/0107 900-16.2.2014 | 17.01.2014 | 24.01.2014 | 17.2.2014 | |
20145394 | Podolcová Ľubica Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava |
22649778 | rukavice, reflexné vesty AC | 1037,28 vrátane DPH |
78/2014/4.7.2014 | 9.7.2014 | 31.07.2014 | 5.8.2014 | |
20145349 | SEVAK as Bôricka cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, zrážky A. Hlinku 8 | 1002,34 vrátane DPH |
20140973/14.4.2014 | 25.6.2014 | 07.07.2014 | 21.7.2014 | |
56972014 | PosAM sro Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | počítač, dispaly | 994,74 vrátane DPH |
156/2014-20.11.2014 | 01.12.2014 | 10.12.2014 | 31.12.2014 | |
58252014 | ORIOLA s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie | 988 bez DPH |
Zmluva o dielo-27.11.2013 | 31.12.2014 | 23.01.2015 | 10.2.2015 | |
57122014 | ORIOLA s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie 11/2014 | 988 bez DPH |
Zmluva o dielo-27.11.2013 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
56282014 | ORIOLA s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie 10/2014 | 988 bez DPH |
Zmluva o dielo-27.11.2013 | 05.11.2014 | 19.11.2014 | 3.12.2014 | |
20145553 | ORIOLA s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie 9/2014 | 988 bez DPH |
Zmluva o dielo-27.11.2013 | 03.10.2014 | 14.10.2014 | 23.10.2014 | |
20145493 | ORIOLA s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie 8/2014 | 988 bez DPH |
Zmluva o dielo-27.11.2013 | 04.09.2014 | 29.09.2014 | 7.10.2014 | |
20145434 | ORIOLA s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie 7/2014 | 988 € bez DPH |
Zmluva o dielo-27.11.2013 | 01.08.2014 | 08.08.2014 | 27.8.2014 | |
20145365 | ORIOLA sro Na Lány 44, 010 03 Žilna |
46059211 | upratovanie | 988 bez DPH |
Zmluva o dielo 27.11.2013 | 3.7.2014 | 18.07.2014 | 4.8.2014 | |
20145295 | ORIOLA sro Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie | 988 bez DPH |
Zmluva o dielo/27.11.2013 | 5.6.2014 | 19.06.2014 | 8.7.2014 | |
20145250 | ORIOLA s.r.o Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie 4/2014 | 988 € bez DPH |
Zmluva o dielo-27.11.2013 | 05.05.2014 | 19.05.2014 | 2.6.2014 | |
20145159 | ORIOLA s.r.o Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie 3/2014 | 988 € bez DPH |
Zmluva o dielo-27.11.2013 | 31.03.2014 | 08.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145109 | ORIOLA s.r.o Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie 2/2014 | 988 € bez DPH |
Zmluva o dielo-27.11.2013 | 03.03.2014 | 21.03.2014 | 4.4.2014 | |
20145061 | ORIOLA s.r.o Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie 1/2014 | 988,00 bez DPH |
Zmluva o dielo 27.11.2013 | 06.02.2014 | 17.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145548 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox | 987,97 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe xerografického papiera, reg.č. 20396/2011-IV/5 zo dňa: 8.11.2011 | 118/2014 - 26.9.2014 | 30.09.2014 | 10.10.2014 | 23.10.2014 |
20145463 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox | 987,97 € vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe xerografického papiera, reg.č. 20396/2011-IV/5 zo dňa: 8.11.2011 | 95/2014 - 4.8.2014 | 07.08.2014 | 20.08.2014 | 27.8.2014 |
58162014 | Sokrates K+P s.r.o. Horelica 207, 022 01 Čadca |
36413755 | kancelárske stoly | 973 vrátane DPH |
199/2014-18.12 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 19.1.2015 | |
57912014 | CECH Company s.r.o. Mierova 1742, 022 01 Čadca |
36378119 | kanc. stoje, prístroje | 964,40 vrátane DPH |
180/2014-8.12 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 19.1.2015 | |
20145529 | Slovenská pošta as Partizánska cesta 9, 975 95 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom priečinkov | 962,75 vrátane DPH |
12.9.2014 | 24.09.2014 | 14.10.2014 | ||
20145363 | TrueOne sro Školská 40, 022 01 Čadca |
43881149 | kancelársky nábytok Eures T Beskydy | 960 vrátane DPH |
75/2014/26.6.2014 | 3.7.2014 | 11.07.2014 | 4.8.2014 | |
56662014 | Majster Papier - PhDr.Spišková Gabriela Wolkrova 5, P.O.Box 212,851 01 Bratislava |
33768897 | tekuté mydlo, toaletný papier | 955,44 vrátane DPH |
145/2014-11.11.2014 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 31.12.2014 | |
20145594 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - nájom priečinkov za 9/2014 | 942,65 vrátane DPH |
13.10.2014 | 14.10.2014 | 6.11.2014 | ||
58052014 | Trendis.sk. s.r.o. Slovenských dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca |
46222596 | označenie ÚP | 938 bez DPH |
197/2014-18.12 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 19.1.2015 | |
56202014 | Mgr. Hanuliaková Andrea, GLOBE J. Kollára 2455/12, 022 01 Čadca |
40758702 | preklad dokumentov - EURES-T Beskydy | 913 bez DPH |
Grantová zmluva č. VS/2014/0177-28.5.2014 | 126/2014 - 13.10.2014 | 04.11.2014 | 12.11.2014 | 3.12.2014 |
20145268 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom priečinkov za 4/2014 | 901,50 € vrátane DPH |
14.05.2014 | 23.05.2014 | 13.6.2014 | ||
2014008 | TOPPRO servis, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
31701221 | upratovanie za 12/2013 | 865,59 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2012-31.12.2012 | 07.01.2014 | 17.01.2014 | 10.2.2014 | |
57962014 | DRUCKER s.r.o. č. 1820, 023 01 Oščadnica |
44925417 | renovované tonery | 852,89 vrátane DPH |
172/2014-3.12 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 19.1.2015 | |
57712014 | Slovenská pošta as Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom priečinkov | 830,10 vrátane DPH |
12.12.2014 | 16.12.2014 | 16.1.2015 | ||
57662014 | Swan as Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa siete LAN | 826,85 vrátane DPH |
3.1.2007+dodatky | 11.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
57532014 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | Spr. siete LAN | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva - 03.01.2007 + dodatky | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 13.1.2015 | |
56622014 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | Spr. Siete LAN 10/2014 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva - 03.01.2007 + dodatky | 10.11.2014 | 20.11.2014 | 3.12.2014 | |
20145588 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 9/2014 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007 | 10.10.2014 | 31.10.2014 | 6.11.2014 | |
20145521 | SWAN as Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.9.2014 | 19.09.2014 | 14.10.2014 | |
20145466 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 7/2014 | 826,85 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007 | 11.08.2014 | 27.08.2014 | 22.9.2014 | |
20145402 | SWAN as Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb a využití dátovej siete SWAN/3.1.2007 | 10.7.2014 | 21.07.2014 | 11.8.2014 |