![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20145118 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 3,62 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A2905227- 12.2.2007 | 06.03.2014 | 13.03.2014 | 4.4.2014 | |
20145115 | MAGNA E.A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektrickej energie za 3/2014 | 1 694,71 € vrátane DPH |
Zmluva č. 4075/2013-30.12.2013 | 05.03.2014 | 13.03.2014 | 4.4.2014 | |
20145132 | Telefónica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telefónne poplatky za 2/2014 - EURES-T Beskydy | 20 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa:14.3.2011 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | 4.4.2014 | |
20145097 | Joneková Helena Vychylovka 382, 023 05 Nová Bystrica |
46741313 | preklad dokumentov - EURES-T Beskydy | 29,95 € bez DPH |
1/ET-RN/2014-13.2.2014 | 20.02.2014 | 17.03.2014 | 4.4.2014 | |
20145152 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82 511 Bratislava |
35815256 | splátka plynu- A. Hlinku za 3/2014 | 531€ vrátane DPH |
Zmluva č.9103110875-14.09.2006 | 18.03.2014 | 20.03.2014 | 14.4.2014 | |
20145151 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82 511 Bratislava |
35815256 | splátka plynu - Matičné námestie za 3/2014 | 2 128€ vrátane DPH |
Zmluva č. 504362-16.12.2004 | 18.03.2014 | 20.03.2014 | 14.4.2014 | |
20145116 | CECH Company s.r.o. Mierova 1742, 022 01 Čadca |
36378119 | kancelársky materiál | 16,39 € vrátane DPH |
27/2014-27.2.2014 | 05.03.2014 | 20.03.2014 | 4.4.2014 | |
20145381 | Orange Slovensko as Medodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefonne poplatky | 9,20 vrátane DPH |
21/OIAMIS/2014/5.3.2014 | 3.7.2014 | 21.03.2014 | 4.8.2014 | |
20145139 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner do kopírovacieho stroja | 50,41 € vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky, reg.č.:14309/2011-IV/5-27.6.2011 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kanc. a výpoč. techniky- 8.7.2011 | 28/2014-7.3.2014 | 11.03.2014 | 21.03.2014 | 4.4.2014 |
20145138 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky IP za 2/2014 | 316,72 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007 | 10.03.2014 | 21.03.2014 | 4.4.2014 | |
20145133 | Mestský podnik služieb Podzávoz 284, 022 80 Čadca |
00183326 | zvoz vyseparovaných složiek odpadov za 2/2014 | 10,80 vrátane DPH |
Dohoda č. 45/2011 zo dňa: 1.9.2011 | 10.03.2014 | 21.03.2014 | 4.4.2014 | |
20145110 | MEDIKOR s.r.o. Ul. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36438049 | zdravotné výkony na účely kompenzácie-zákon č. 447/2008 | 48,79 € bez DPH |
03.03.2014 | 21.03.2014 | 4.4.2014 | ||
20145109 | ORIOLA s.r.o Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie 2/2014 | 988 € bez DPH |
Zmluva o dielo-27.11.2013 | 03.03.2014 | 21.03.2014 | 4.4.2014 | |
20145106 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox - NP III-2/B | 132 € vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe xerografického papiera, reg.č. 20396/2011-IV/5 zo dňa: 8.11.2011 | 23/2014/24.2.2014 | 28.02.2014 | 21.03.2014 | 4.4.2014 |
20145105 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox - NP III-2/A | 132 € vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe xerografického papiera, reg.č. 20396/2011-IV/5 zo dňa:8.11.2011 | 22/2014-24.2.2014 | 28.02.2014 | 21.03.2014 | 4.4.2014 |
20145144 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom priečinkov za 2/2014 | 1 146,70€ vrátane DPH |
13.03.2014 | 24.03.2014 | 14.4.2014 | ||
20145155 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul.17.novembra 2579 |
00695041 | občerstvenie - raňajky so zamestnávateľmi | 119,99€ bez DPH |
29/2014-14.3.2014 | 20.03.2014 | 27.03.2014 | 14.4.2014 | |
20145153 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie: 1.3.2014-15.3.2014 | 235,44€ vrátane DPH |
Zmluva č.SN-SSN-56100-2 zo dňa:11.8.2006 | 19.03.2014 | 27.03.2014 | 14.4.2014 | |
20145137 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia 2/2014 | 683,88 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007 | 10.03.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
20145136 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | DSL back up-2048 2/2014 | 398,45 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007 | 10.03.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
20145135 | SWAN a.s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | VPN 2/2014 | 2 943,71 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa:3.1.2007 | 10.03.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
20145134 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 2/2014 | 826,85 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007 | 10.03.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
20145117 | AK two s. r. o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely kompenzácie-zákon č. 447/2008 | 111,52 € bez DPH |
06.03.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | ||
20145157 | ANKO medica s.r.o. Rieka 1327, 022 01 Čadca |
36439380 | zdravotné úkony na účely kompenzácie | 251,73€ bez DPH |
24.03.2014 | 04.04.2014 | 14.4.2014 | ||
20145150 | Čarnecký Miroslav Horelica 381, 022 01 Čadca |
40757749 | oprava služobných motor. vozidiel | 602€ bez DPH |
30/2014-14.3.2014 | 18.03.2014 | 04.04.2014 | 14.4.2014 | |
20145149 | Pavlenko Vladimír MUDr. Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
31913938 | zdravotné výkony na účely kompenzácie | 69,70€ bez DPH |
17.03.2014 | 04.04.2014 | 14.4.2014 | ||
20145159 | ORIOLA s.r.o Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie 3/2014 | 988 € bez DPH |
Zmluva o dielo-27.11.2013 | 31.03.2014 | 08.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145143 | Drozd Peter Mgr. Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín |
44746610 | cestovné - EURES-T Beskydy | 16,32€ bez DPH |
12.03.2014 | 08.04.2014 | 14.4.2014 | ||
20145142 | Drozd Peter Mgr. Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín |
44746610 | cestovné - EURES-T Beskydy | 34€ bez DPH |
12.03.2014 | 08.04.2014 | 14.4.2014 | ||
20145141 | Drozd Peter Mgr. Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín |
44746610 | poštovné, tonery - EURES-T Beskydy | 68,22€ bez DPH |
11.03.2014 | 08.04.2014 | 14.4.2014 | ||
20145140 | Drozd Peter Mgr. Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín |
44746610 | poštovné, toner - EURES-T Beskydy | 34,94€ bez DPH |
11.03.2014 | 08.04.2014 | 14.4.2014 | ||
20145156 | Výťahy Renovalift, s. r.o. Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica |
36426661 | oprava výťahu | 78€ vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 227010711-2.8.2011 | 9/2014-23.2.2014 | 24.03.2014 | 11.04.2014 | 14.4.2014 |
20145154 | Výťahy Renovalift, s. r.o. Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica |
36426661 | oprava výťahu | 216€ vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 227010711-2.8.2011 | 8/2014-23.2.2014 | 20.03.2014 | 11.04.2014 | 14.4.2014 |
20145203 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82 511 Bratislava 26 |
35815256 | splátka plynu-A.Hlinku za 3/2014 | 531 € vrátane DPH |
Zmluva č.9103110875-14.9.2006 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145202 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82 511 Bratislava 26 |
35815256 | splátka plynu-Matičné námestie za 3/2014 | 1 165 € vrátane DPH |
Zmluva č.504362-16.12.2004 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145174 | MUDr. Babiš Branislav A.Hlinku 1453, 022 01 Čadca |
31925219 | zdravotné výkony na účely kompenzácie | 111,52 € bez DPH |
03.04.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | ||
20145172 | Výťahy Renovalift, s. r.o. Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica |
36426661 | servis výťahov za 4/2014 | 42 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 227010711-2.8.2011 | 02.04.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145171 | MAGNA E.A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektrickej energie za 4/2014 | 1 694,71 € vrátane DPH |
Zmluva č. 4075/2013-30.12.2013 | 02.04.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145170 | CECH Company s.r.o. Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 | pečiatky | 22,67 € vrátane DPH |
36/2014-31.03.2014 | 02.04.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
20145218 | Drucker s. r. o. č. 1820, 023 01 Oščadnica |
44925417 | renovované tonery do tlačiarní | 62,40 € vrátane DPH |
38/2014-3.4.2014 | 14.04.2014 | 17.04.2014 | 5.5.2014 |