Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140300 | Kamocsai Vladimír PROFITECHNIK 945 01 Komárno,Dunajské nábr.36/34 |
40856071 | VM-oprava kopírovacieho stroja SHARP | 222,14 vrátane DPH |
58/OE/2014 | 01.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140508 | JKK-TEAM, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4 |
44439067 | VM-oprava prasknutého potr.prečistenie | 1164 vrátane DPH |
141/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140404 | Sipos Ladislav-čalúnnictvo 929 01 D.Streda,SNP 186/10 |
40026582 | VM-prečalúnenie lavíc pre klientov / 5ks | 280 vrátane DPH |
85/OE/2014 | 23.10.2014 | 29.10.2014 | 27.11.2014 | |
2140158 | Zsl.vodárenská spol. a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody za 1.Q/2014 | 25,39 vrátane DPH |
zmluva: 43/OF/2005 | 16.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140020 | Zsl.vodárenská spol. a.s. 92901 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody za 12/2013 | 50,78 vrátane DPH |
zmluva: 43/OF/2005 | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140013 | Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 01/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140052 | Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 02/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140084 | Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 03/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 07.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140143 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 04/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140182 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 05/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140222 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 06/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 10.06.2014 | 19.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140262 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 07/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140314 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 08/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140338 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 09/2014 | 28,73 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140375 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 10/2014 | 17,05 vrátane DPH |
zmluva: 18/OE/2014 | 09.10.2014 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140468 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 12/2014 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva: 18/OE/2014 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140179 | Bogár Trans 930 28 Okoč 507 |
17679419 | VM-vývoz odpadovej vody | 180 vrátane DPH |
36/OE/2014 | 07.05.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140399 | Nagy Attila - Plynotherm 930 28 Okoč, Nám.1.mája 390/30 |
14063727 | VM,ŠA-oprava plynových kotlov | 340,8 vrátane DPH |
96/OE/2014 | 20.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140434 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 10/2014 | 3102,15 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140278 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 6/2014 | 2413,25 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 11.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140324 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 7/2014 | 2210,85 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 14.08.2014 | 25.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140345 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 8/2014 | 3212,45 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 16.09.2014 | 25.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140388 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 9/2014 | 2817,65 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 13.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140520 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | výpočtová tech.-archivačné zariadenie+prísl. | 822,6 vrátane DPH |
154/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140091 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 02/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140059 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 02/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140146 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 03/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140184 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 04/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 09.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140227 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 05/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140270 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 06/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140323 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 07/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140349 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 08/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 16.09.2014 | 08.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140383 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 09/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140430 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 10/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140473 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Śamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 10.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140472 | MUDr.Bothová Alžbeta HEL.MED sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 09.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140449 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 Dun.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 28.11.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140441 | MUDr.Fehér Blažej, FEBA-MED sro ObZS Čilizská Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 174,25 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 18.11.2014 | 05.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140416 | MUDr.Motúzová Magdaléna Starbios sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 04.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140415 | MUDr.Klement Vladimír SEKONI sro 930 33 Horný Bar 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 31.10.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 |