Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140066 | Orange Slovensko a.s. 82108 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilné poplatky + internet za 02/2014 | 143,55 vrátane DPH |
zmluva: 31/OF/2004 | 14.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140065 | Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 1/2014 | 1884,6 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 12.02.2014 | 25.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140062 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 02/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140061 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 02/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140060 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140059 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 02/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140058 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 01/2014 | 1000,24 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140056 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 19.01.- 28.02.2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140055 | ENERCO spol. s r.o. 81108 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 1/2014 | 84,29 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140054 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 03/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140053 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 03/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140052 | Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 02/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140051 | Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 02/2014+poplatky za 1/2014 | 45,65 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140050 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | tonery | 79,56 vrátane DPH |
6/OE/2014 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140049 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPIII-2B/kopírovací papier A4 | 440,88 vrátane DPH |
1/NPIII-2B/2014 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140048 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPIII-2A/kopírovací papier A4 | 440,88 vrátane DPH |
1/NPIII-2A/2014 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140047 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | NPIII-2A/tonery | 283,02 vrátane DPH |
2/NPIII-2A/2014 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140046 | Diners Club CS spol. s r.o. 81106 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 1/2014 | 595,23 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140045 | EVRIFIN Int sro 811 08 Bratislava,Heydukova 12 |
44563485 | DEKVS-ročný kreditovací poplatok 2014 | 144 vrátane DPH |
zmluva:25/OE/2012 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140044 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny za 02/2014 | 9144 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 8/OE/2014 | 05.02.2014 | 25.02.2014 | 27.2.2014 |
2140043 | Szabó Attila,ml. 93039 Holice,Holice č.106, |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 1/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140042 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | NPIII-2B/tonery | 283,02 vrátane DPH |
2/NPIII-2B/2014 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140041 | Magna E.A. spol. s r.o. 92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 02/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140040 | Poradca podnikateľa,sro 010 01 Žilina,M.Rázusa 23A |
31592503 | obchodný vestník-ročný prístup | 286,8 vrátane DPH |
7/OE/2014 | 04.02.2014 | 07.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140039 | MUDR.Babajevová Edita Prometeum sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 04.02.2014 | 10.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140038 | MUDr.Nagy Tibor st. HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
37847554 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 04.02.2014 | 10.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140037 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 03.02.2014 | 10.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140036 | MUDr.Matusová Mária 929 01 Dun.Streda,Malolesná 5779/8 |
44047070 | zdravotné výkony | 174,25 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 29.01.2014 | 10.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140035 | MUDr.Motúzová Magdaléna Starbios sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 21.07.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140034 | MUDr.Klement Vladimír SEKONI sro 930 33 Horný Bar 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140031 | MUDr.Almási Tomáš Galileo-Medici sro 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 24.01.2014 | 10.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140030 | Zsl.vodárenská spol. a.s. 92901 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-prečistenie kanalizácie | 100,12 vrátane DPH |
5/OE/2014 | 24.01.2014 | 30.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140029 | MUDr.Boráros Vojtech BORAS sro 929 01 Dun.Streda,Gen.Svobodu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 22.01.2014 | 10.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140028 | IVCSO spol. s r.o. 92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55 |
36654957 | povinné preškolenie vodiča na sl.OMV | 13,2 vrátane DPH |
4/OE/2014 | 22.01.2014 | 30.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140026 | MUDr.Laczkóová Ildikó SANDREX sro 929 01 Dun.Streda,Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 17.01.2014 | 07.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140025 | Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 12/2013 | 2900 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 16.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140022 | Zsl.energetika a.s. 81000 Bratislava,Čulenova 6 |
36677281 | VM-elektrina za 16-31.12.2013 | 181,03 vrátane DPH |
zmluva: 42/OEV/2004 | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140021 | MUDr.Bothová Alžbeta HEL.MED sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 15.01.2014 | 07.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140020 | Zsl.vodárenská spol. a.s. 92901 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody za 12/2013 | 50,78 vrátane DPH |
zmluva: 43/OF/2005 | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140019 | Magna E.A. spol. s r.o. 92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 01/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 |