Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140066   Orange Slovensko a.s.
82108 Bratislava, Metodova 8
35697270  mobilné poplatky + internet za 02/2014  143,55 
vrátane DPH
zmluva: 31/OF/2004    14.02.2014  28.02.2014  25.3.2014 
2140068   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  NPVII-2/tonery  181,24 
vrátane DPH
  4/NPVII-2/2014  14.02.2014  25.02.2014  27.2.2014 
2140065   Slovenská pošta a.s.
97599 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 1/2014  1884,6 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    12.02.2014  25.02.2014  27.2.2014 
2140060   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.02.2014  28.02.2014  25.3.2014 
2140062   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 02/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.02.2014  28.02.2014  25.3.2014 
2140061   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  prenájom IPT za 02/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.02.2014  28.02.2014  25.3.2014 
2140059   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 02/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.02.2014  28.02.2014  25.3.2014 
2140058   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  telefónne hovory za 01/2014  1000,24 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.02.2014  28.02.2014  25.3.2014 
2140054   GTS Slovakia , a.s.
85101 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 03/2014  28,46 
vrátane DPH
zmluva: 1/OE/2013    10.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140053   GTS Slovakia , a.s.
85101 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 03/2014  29,64 
vrátane DPH
zmluva: 2,3/OE/2013    10.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140055   ENERCO spol. s r.o.
81108 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 1/2014  84,29 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    10.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140056   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 19.01.- 28.02.2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    10.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140050   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  tonery  79,56 
vrátane DPH
  6/OE/2014  07.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140052   Slovak Telekom a.s.
81762 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 02/2014  21,54 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    07.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140051   Slovak Telekom a.s.
81762 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 02/2014+poplatky za 1/2014  45,65 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    07.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140047   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  NPIII-2A/tonery  283,02 
vrátane DPH
  2/NPIII-2A/2014  06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140048   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPIII-2A/kopírovací papier A4  440,88 
vrátane DPH
  1/NPIII-2A/2014  06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140049   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPIII-2B/kopírovací papier A4  440,88 
vrátane DPH
  1/NPIII-2B/2014  06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140046   Diners Club CS spol. s r.o.
81106 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 1/2014  595,23 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140045   EVRIFIN Int sro
811 08 Bratislava,Heydukova 12
44563485  DEKVS-ročný kreditovací poplatok 2014  144 
vrátane DPH
zmluva:25/OE/2012    06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140043   Szabó Attila,ml.
93039 Holice,Holice č.106,
37847554  upratovanie,TP,TM za 1/2014  1666,17 
vrátane DPH
zmluva : 4/OE/2013    06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140042   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  NPIII-2B/tonery  283,02 
vrátane DPH
  2/NPIII-2B/2014  05.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140044   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-kupóny za 02/2014  9144 
vrátane DPH
zmluva: 12/OEV/2011  8/OE/2014  05.02.2014  25.02.2014  27.2.2014 
2140041   Magna E.A. spol. s r.o.
92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 02/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    05.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140039   MUDR.Babajevová Edita Prometeum sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36794341  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    04.02.2014  10.02.2014  27.2.2014 
2140038   MUDr.Nagy Tibor st. HEMATI sro
930 10 Dolný Štál 39
37847554  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    04.02.2014  10.02.2014  27.2.2014 
2140040   Poradca podnikateľa,sro
010 01 Žilina,M.Rázusa 23A
31592503  obchodný vestník-ročný prístup  286,8 
vrátane DPH
  7/OE/2014  04.02.2014  07.02.2014  27.2.2014 
2140037   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň,Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    03.02.2014  10.02.2014  27.2.2014 
2140036   MUDr.Matusová Mária
929 01 Dun.Streda,Malolesná 5779/8
44047070  zdravotné výkony  174,25 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    29.01.2014  10.02.2014  27.2.2014 
2140034   MUDr.Klement Vladimír SEKONI sro
930 33 Horný Bar 101
36849871  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    27.01.2014  10.02.2014  27.2.2014 
2140031   MUDr.Almási Tomáš Galileo-Medici sro
930 11 Topoľníky,Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    24.01.2014  10.02.2014  27.2.2014 
2140030   Zsl.vodárenská spol. a.s.
92901 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS-prečistenie kanalizácie  100,12 
vrátane DPH
  5/OE/2014  24.01.2014  30.01.2014  4.2.2014 
2140029   MUDr.Boráros Vojtech BORAS sro
929 01 Dun.Streda,Gen.Svobodu 1939/1
45899363  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    22.01.2014  10.02.2014  27.2.2014 
2140028   IVCSO spol. s r.o.
92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55
36654957  povinné preškolenie vodiča na sl.OMV  13,2 
vrátane DPH
  4/OE/2014  22.01.2014  30.01.2014  4.2.2014 
2140026   MUDr.Laczkóová Ildikó SANDREX sro
929 01 Dun.Streda,Čigérska 1838/36
36237639  zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    17.01.2014  07.02.2014  27.2.2014 
2140025   Slovenská pošta a.s.
97599 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 12/2013  2900 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    16.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140021   MUDr.Bothová Alžbeta HEL.MED sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36804037  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    15.01.2014  07.02.2014  27.2.2014 
2140022   Zsl.energetika a.s.
81000 Bratislava,Čulenova 6
36677281  VM-elektrina za 16-31.12.2013  181,03 
vrátane DPH
zmluva: 42/OEV/2004    15.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140020   Zsl.vodárenská spol. a.s.
92901 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody za 12/2013  50,78 
vrátane DPH
zmluva: 43/OF/2005    15.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140019   Magna E.A. spol. s r.o.
92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 01/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    14.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť