Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140051 | Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 02/2014+poplatky za 1/2014 | 45,65 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140012 | Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 01/2014+poplatky za 12/2013 | 45,65 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140337 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,SA-tel.linky na bezp.pult 09/2014 | 46,14 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.09.2014 | 25.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140145 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS-všetky vozidlá-výmena a prezutie kolies | 48 vrátane DPH |
26/OE/2014 | 09.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140107 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-Št.-oprava fotokopírovacieho stroja | 282,7 vrátane DPH |
22/OE/2014 | 20.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140414 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-Št-oprava fotokopírovacieho stroja | 168,20 vrátane DPH |
102/OE/2014 | 03.11.2014 | 07.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140304 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-Št-oprava fotokopírovacieho stroja | 236,76 vrátane DPH |
65/OE/2014 | 04.08.2014 | 08.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140422 | Zsl.vodárenská spol. a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spotr.vody+vyúčt.k 31.10/+stočné | 147,44 vrátane DPH |
zmluva: 14/OE/2013 | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140201 | Zsl.vodárenská spol. a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spotr.vody+vyúčt.k 30.04/+stočné | 463,54 vrátane DPH |
zmluva: 13/OE/2013 | 16.05.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140400 | Mikro-trade spol. s.r.o. 929 01 D.Streda,Jilemnického 305/35 |
31421342 | DS-ročná revízia detekčného systému | 182,40 vrátane DPH |
84/OE/2014 | 21.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140478 | LUX-mark spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 54 |
34106391 | DS-PVC podlahová krytina+soklový profil | 236,82 vrátane DPH |
127/OE/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140108 | Zsl.vodárenská spol. a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-prečistenie kanalizácie | 99,10 vrátane DPH |
21/OE/2014 | 21.03.2014 | 27.03.2014 | 25.4.2014 | |
2140030 | Zsl.vodárenská spol. a.s. 92901 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-prečistenie kanalizácie | 100,12 vrátane DPH |
5/OE/2014 | 24.01.2014 | 30.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140408 | Nagy Tibor-INFOTRADE 929 01 Dun.Streda Rybný trh 331/3 |
46953132 | DS-pečiatka do podateľne / 1ks | 56,45 vrátane DPH |
92/OE/2014 | 24.10.2014 | 29.10.2014 | 27.11.2014 | |
2140493 | Gróf Barnabás, Ing. 929 01 Dunajská Streda, Kračanská 40 |
11885700 | DS-oprava zámkovej dlažby,údr.ver.zelene | 236,4 vrátane DPH |
86/OE/2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140119 | JaJ Csonga, spol. s r.o. 930 35 Michal na Ostrove 260 |
44251858 | DS-oprava vchodových dverí | 96 vrátane DPH |
30/OE/2014 | 28.03.2014 | 04.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140507 | JKK-TEAM, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4 |
44439067 | DS-oprava strechy -zatekanie | 1178,64 vrátane DPH |
140/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140089 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava a údržba fotokop.stroja | 382,32 vrátane DPH |
14/OE/2014 | 10.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140115 | NAY, a.s. 830 06 Bratislava,Tuhovská 15 |
35739487 | DS-mikrovlnná rúra | 89,90 vrátane DPH |
27/OE/2014 | 25.03.2014 | 28.03.2014 | 25.4.2014 | |
2140357 | Nagy Viliam - kominárstvo 925 42 Trstice 1148 |
37627911 | DS-kontrola komína a dymovodu | 34 vrátane DPH |
83/OE/2014 | 01.10.2014 | 10.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140121 | Nagy Viliam 925 42 Trstice 1148 |
37627911 | DS-kontrola komína a dymovodu | 32 vrátane DPH |
31/OE/2014 | 28.03.2014 | 04.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140431 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 12/2014 | 28,78 vrátane DPH |
zmluva: 15/OE/2014 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140376 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 11/2014 | 52,37 vrátane DPH |
zmluva: 9-11/OE/2014 | 09.10.2014 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140343 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 10/2014 | 40,67 vrátane DPH |
ymluva: 15/OE/2014 | 11.09.2014 | 19.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140313 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 09/2014 | 52,37 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140258 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 08/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 08.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140223 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 07/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 10.06.2014 | 19.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140190 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 06/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 12.05.2014 | 19.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140133 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 05/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140087 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 04/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 10.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140054 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 03/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140011 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 02/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 10.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140466 | BENESTRA, spol.s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 01/2015 | 28,78 vrátane DPH |
zmluva : 15/OE/2014 | 08.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140490 | Molnár Jozef - správa 930 32 Blatná na Ostrove, Hlavná 73 |
36092207 | DS- pokladanie PVC krytiny (kanc.107 ) | 81,8 vrátane DPH |
130/OE/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140517 | Agropotreby spol s.r.o 929 01 Dunajská Streda, Bacsákova 5 |
31434797 | drobný materiál za údržbu | 932,28 vrátane DPH |
144/OE/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140516 | Czinege Márta 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 5400 |
37162675 | drobný elektroinštalačný materiál | 986,94 vrátane DPH |
145/OE/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140102 | EVROFIN Int sro 811 08 Bratislava,Heydukova 12 |
44563485 | DEKVS-údržba fr.stroja+toner | 300 vrátane DPH |
16,17/OE/2014 | 18.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140045 | EVRIFIN Int sro 811 08 Bratislava,Heydukova 12 |
44563485 | DEKVS-ročný kreditovací poplatok 2014 | 144 vrátane DPH |
zmluva:25/OE/2012 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140496 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | DEKVS- zľava za 11/2014 | 52,76 vrátane DPH |
zmluva: 24,25/OE/2012 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140446 | EVROFIN Int sro 811 08 Bratislava, Heydukova 12 |
44563485 | DEKVS - toner | 175,74 vrátane DPH |
110/OE/2014 | 25.11.2014 | 05.12.2014 | 16.1.2015 |