Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140084   Slovak Telekom a.s.
81762 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 03/2014  21,54 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    07.03.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140052   Slovak Telekom a.s.
81762 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 02/2014  21,54 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    07.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140051   Slovak Telekom a.s.
81762 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 02/2014+poplatky za 1/2014  45,65 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    07.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140012   Slovak Telekom a.s.
81762 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 01/2014+poplatky za 12/2013  45,65 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    10.01.2014  16.01.2014  4.2.2014 
2140013   Slovak Telekom a.s.
81762 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 01/2014  21,54 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    10.01.2014  16.01.2014  4.2.2014 
2140171   Szabó Attila,ml.
930 39 Hubice č.106
43737161  upratovanie,TP+TM za 04/2014  1666,17 
vrátane DPH
zmluva: 4/OE/2013    05.05.2014  13.05.2014  28.5.2014 
2140099   Zsl.energetika a.s.
81000 Bratislava,Čulenova 6
36677281  VM-elektrina opravná fa k vyúčt. r.2013  290,09 
vrátane DPH
zmluva: 42/OEV/2004    13.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140022   Zsl.energetika a.s.
81000 Bratislava,Čulenova 6
36677281  VM-elektrina za 16-31.12.2013  181,03 
vrátane DPH
zmluva: 42/OEV/2004    15.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140158   Zsl.vodárenská spol. a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody za 1.Q/2014  25,39 
vrátane DPH
zmluva: 43/OF/2005    16.04.2014  24.04.2014  25.4.2014 
2140020   Zsl.vodárenská spol. a.s.
92901 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody za 12/2013  50,78 
vrátane DPH
zmluva: 43/OF/2005    15.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140420   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM + ostatné za 10/2014  618,48 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    07.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140369   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM + ostatné za 9/2014  656,78 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    08.10.2014  22.10.2014  28.10.2014 
2140339   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM + ostatné za 8/2014  585,79 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    09.09.2014  25.09.2014  2.10.2014 
2140315   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM + ostatné za 7/2014  502,14 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    08.08.2014  27.08.2014  4.9.2014 
2140260   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM + ostatné za 6/2014  1073,85 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    08.07.2014  21.07.2014  31.7.2014 
2140216   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 5/2014  714,62 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    06.06.2014  24.06.2014  27.6.2014 
2140189   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 4/2014  507,77 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    12.05.2014  26.05.2014  28.5.2014 
2140134   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 3/2014  601,39 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    07.04.2014  11.04.2014  25.4.2014 
2140080   Diners Club CS spol. s r.o.
81106 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 2/2014  467,86 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    05.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140046   Diners Club CS spol. s r.o.
81106 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 1/2014  595,23 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140009   Diners Club CS spol. s r.o.
81106 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 12/2013  458,44 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    10.01.2014  16.01.2014  4.2.2014 
2140521   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie, TP+VM za 12/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    29.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140454   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie, TP+VM za 11/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    04.12.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140419   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 11/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    05.11.2014  18.11.2014  27.11.2014 
2140368   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 09/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    07.10.2014  14.10.2014  28.10.2014 
2140342   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 08/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    10.09.2014  17.09.2014  2.10.2014 
2140311   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 07/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    08.08.2014  27.08.2014  4.9.2014 
2140253   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 06/2014  1600,00 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    04.07.2014  10.07.2014  31.7.2014 
2140211   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 05/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    03.06.2014  12.06.2014  27.6.2014 
2140376   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 11/2014  52,37 
vrátane DPH
zmluva: 9-11/OE/2014    09.10.2014  17.10.2014  28.10.2014 
2140429   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 10/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    11.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140382   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 09/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    10.10.2014  22.10.2014  28.10.2014 
2140348   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 08/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    16.09.2014  08.10.2014  28.10.2014 
2140322   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 06/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    12.08.2014  28.08.2014  4.9.2014 
2140271   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 06/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    10.07.2014  29.07.2014  31.7.2014 
2140228   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 05/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    10.06.2014  24.06.2014  27.6.2014 
2140425   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 11/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    10.11.2014  18.11.2014  27.11.2014 
2140367   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 10/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    07.10.2014  17.10.2014  28.10.2014 
2140335   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 09/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    08.09.2014  17.09.2014  2.10.2014 
2140309   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 08/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    07.08.2014  18.08.2014  4.9.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť