Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140335 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 09/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 08.09.2014 | 17.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140309 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 08/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 07.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140267 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 07/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 09.07.2014 | 21.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140219 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 06/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140173 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 05/2014 | 1832,00 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 07.05.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140137 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 04/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140082 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 03/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 06.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140056 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 19.01.- 28.02.2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140287 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky materiál | 1860,68 vrátane DPH |
60/OE/2014 | 21.07.2014 | 16.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140065 | Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 1/2014 | 1884,6 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 12.02.2014 | 25.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140294 | MAJAX spol. s r.o. 903 01 Senec,Svätoplukova 39 |
44137419 | multifinkčné zariadenie OKI MB451... | 1891,2 vrátane DPH |
63/OE/2014 | 25.07.2014 | 08.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140397 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky materiál | 2011,19 vrátane DPH |
94/OE/2014 | 16.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140069 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky materiál | 2041,34 vrátane DPH |
10/OE/2014 | 17.02.2014 | 07.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140324 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 7/2014 | 2210,85 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 14.08.2014 | 25.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140278 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 6/2014 | 2413,25 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 11.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140235 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 5/2014 | 2509,2 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 13.06.2014 | 23.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140231 | VÁR-ELEKTRO spol. s r.o. 929 01 Dun.Streda nám.Priateľstva 39B |
31449816 | revízia el.zariadení a bleskozvodov | 2564,46 vrátane DPH |
39/OE/2014 | 11.06.2014 | 23.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140153 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 3/2014 | 2615,8 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 11.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140388 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 9/2014 | 2817,65 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 13.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140487 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenosová rýchlosť za 12/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva : 10/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140481 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenosová rýchlosť za 11/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva : 10/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140429 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 10/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140382 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 09/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140348 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 08/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 16.09.2014 | 08.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140322 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 06/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140271 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 06/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140228 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 05/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140186 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 09.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140147 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140092 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140060 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140503 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Brother 28 ks | 2822,4 vrátane DPH |
137/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140025 | Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 12/2013 | 2900 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 16.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140510 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelárske potreby | 2952,82 vrátane DPH |
143/OE/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140434 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 10/2014 | 3102,15 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140345 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 8/2014 | 3212,45 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 16.09.2014 | 25.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140124 | ICZ Slovakia a.s. 912 01 Trenčín,Soblahovská č.2050 |
36328057 | NPXXV-2-PC+multifunkčné zariadenie | 3673,80 vrátane DPH |
1/NPXXV-2/2014 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140098 | Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 2/2014 | 3957,9 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140195 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 4/2014 | 4075,70 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 14.05.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140242 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP 52ks | 4179,56 vrátane DPH |
48/OE/2014 | 20.06.2014 | 19.08.2014 | 4.9.2014 |