Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140397   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kancelársky materiál  2011,19 
vrátane DPH
  94/OE/2014  16.10.2014  24.10.2014  28.10.2014 
2140294   MAJAX spol. s r.o.
903 01 Senec,Svätoplukova 39
44137419  multifinkčné zariadenie OKI MB451...  1891,2 
vrátane DPH
  63/OE/2014  25.07.2014  08.08.2014  4.9.2014 
2140065   Slovenská pošta a.s.
97599 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 1/2014  1884,6 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    12.02.2014  25.02.2014  27.2.2014 
2140287   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kancelársky materiál  1860,68 
vrátane DPH
  60/OE/2014  21.07.2014  16.09.2014  2.10.2014 
2140467   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu za 12/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva :15/OEV/2009    09.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140425   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 11/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    10.11.2014  18.11.2014  27.11.2014 
2140367   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 10/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    07.10.2014  17.10.2014  28.10.2014 
2140335   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 09/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    08.09.2014  17.09.2014  2.10.2014 
2140309   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 08/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    07.08.2014  18.08.2014  4.9.2014 
2140267   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 07/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    09.07.2014  21.07.2014  31.7.2014 
2140219   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 06/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    06.06.2014  12.06.2014  27.6.2014 
2140173   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 05/2014  1832,00 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    07.05.2014  13.05.2014  28.5.2014 
2140137   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 04/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    08.04.2014  11.04.2014  25.4.2014 
2140082   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 03/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    06.03.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140056   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 19.01.- 28.02.2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    10.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140436   Nagy Attila - Plynotherm
930 28 Okoč, Nám.1.mája 390/30
14063727  ŠA-výmena plynového kotla  1789,6 
vrátane DPH
  106/OE/2014  12.11.2014  20.11.2014  27.11.2014 
2140200   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  NPVII-2-tonery  1710,31 
vrátane DPH
  7/NPVII-2/2014  15.05.2014  26.05.2014  28.5.2014 
2140484   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 11/2014  1667,65 
vrátane DPH
zmluva : 11/OF/2014    12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140171   Szabó Attila,ml.
930 39 Hubice č.106
43737161  upratovanie,TP+TM za 04/2014  1666,17 
vrátane DPH
zmluva: 4/OE/2013    05.05.2014  13.05.2014  28.5.2014 
2140128   Szabó Attila,ml.
930 39 Holice,Holice č.106,
37847554  upratovanie,TP,TM za 3/2014  1666,17 
vrátane DPH
zmluva : 4/OE/2013    03.04.2014  16.04.2014  25.4.2014 
2140078   Szabó Attila,ml.
93039 Holice,Holice č.106
37847554  upratovanie,TP,TM za 2/2014  1666,17 
vrátane DPH
zmluva : 4/OE/2013    04.03.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140043   Szabó Attila,ml.
93039 Holice,Holice č.106,
37847554  upratovanie,TP,TM za 1/2014  1666,17 
vrátane DPH
zmluva : 4/OE/2013    06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140003   Szabó Attila,ml.
93039 Holice,Holice č.106,
37847554  upratovanie,TP,TM za 12/2013  1666,17 
vrátane DPH
zmluva : 4/OE/2013    07.01.2014  16.01.2014  4.2.2014 
2140453   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany , Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba elektrina za 12/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    03.12.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140418   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 11/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    05.11.2014  12.11.2014  27.11.2014 
2140362   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 10/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    03.10.2014  13.10.2014  28.10.2014 
2140332   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 09/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    03.09.2014  10.09.2014  2.10.2014 
2140303   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 08/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    04.08.2014  14.08.2014  4.9.2014 
2140247   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 07/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    30.06.2014  07.07.2014  31.7.2014 
2140209   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 06/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    02.06.2014  12.06.2014  27.6.2014 
2140170   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 05/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    02.05.2014  13.05.2014  28.5.2014 
2140127   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 04/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    02.04.2014  15.04.2014  25.4.2014 
2140079   Magna E.A. spol. s r.o.
92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 03/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    05.03.2014  13.03.2014  25.3.2014 
2140041   Magna E.A. spol. s r.o.
92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 02/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    05.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140019   Magna E.A. spol. s r.o.
92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 01/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    14.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140521   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie, TP+VM za 12/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    29.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140454   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie, TP+VM za 11/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    04.12.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140419   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 11/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    05.11.2014  18.11.2014  27.11.2014 
2140368   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 09/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    07.10.2014  14.10.2014  28.10.2014 
2140342   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 08/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    10.09.2014  17.09.2014  2.10.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť