Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140262 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 07/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140222 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 06/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 10.06.2014 | 19.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140182 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 05/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140143 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 04/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140084 | Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 03/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 07.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140052 | Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 02/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140013 | Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 01/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140020 | Zsl.vodárenská spol. a.s. 92901 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody za 12/2013 | 50,78 vrátane DPH |
zmluva: 43/OF/2005 | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140158 | Zsl.vodárenská spol. a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody za 1.Q/2014 | 25,39 vrátane DPH |
zmluva: 43/OF/2005 | 16.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140404 | Sipos Ladislav-čalúnnictvo 929 01 D.Streda,SNP 186/10 |
40026582 | VM-prečalúnenie lavíc pre klientov / 5ks | 280 vrátane DPH |
85/OE/2014 | 23.10.2014 | 29.10.2014 | 27.11.2014 | |
2140508 | JKK-TEAM, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4 |
44439067 | VM-oprava prasknutého potr.prečistenie | 1164 vrátane DPH |
141/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140300 | Kamocsai Vladimír PROFITECHNIK 945 01 Komárno,Dunajské nábr.36/34 |
40856071 | VM-oprava kopírovacieho stroja SHARP | 222,14 vrátane DPH |
58/OE/2014 | 01.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140500 | Bognár Ladislav- TRANS 930 28 Okoč 507 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody | 150 vrátane DPH |
114/OE/2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140356 | Berecz László - BERVIL 932 01 V.Meder,Petofiho 1798/68 |
32325479 | VM-odborné elektro-opravárenské práce | 84 vrátane DPH |
80/OE/2014 | 26.09.2014 | 07.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140387 | Takács Alexander 930 13 Trhová Hradská 114 |
14060825 | VM-kontrola komína a dymovodu | 30 vrátane DPH |
95/OE/2014 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140112 | Takács Alexander 930 18 Trhová Hradská 114 |
14060825 | VM-kontrola a čistenie komína | 30 vrátane DPH |
28/OE/2014 | 25.03.2014 | 28.03.2014 | 25.4.2014 | |
2140022 | Zsl.energetika a.s. 81000 Bratislava,Čulenova 6 |
36677281 | VM-elektrina za 16-31.12.2013 | 181,03 vrátane DPH |
zmluva: 42/OEV/2004 | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140099 | Zsl.energetika a.s. 81000 Bratislava,Čulenova 6 |
36677281 | VM-elektrina opravná fa k vyúčt. r.2013 | 290,09 vrátane DPH |
zmluva: 42/OEV/2004 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140491 | Nagy Róbert 925 42 Trstice 137 |
41591909 | VM-čistenie kanalizácie (krtkovanie) | 130 vrátane DPH |
128/OE/2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140284 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | valec do tlačiarne Lexmark | 32,40 vrátane DPH |
57/OE/2014 | 21.07.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140419 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 11/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 05.11.2014 | 18.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140368 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 09/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 07.10.2014 | 14.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140342 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 08/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140311 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 07/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 08.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140253 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 06/2014 | 1600,00 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 04.07.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140211 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 05/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140171 | Szabó Attila,ml. 930 39 Hubice č.106 |
43737161 | upratovanie,TP+TM za 04/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva: 4/OE/2013 | 05.05.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140128 | Szabó Attila,ml. 930 39 Holice,Holice č.106, |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 3/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 03.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140078 | Szabó Attila,ml. 93039 Holice,Holice č.106 |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 2/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 04.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140003 | Szabó Attila,ml. 93039 Holice,Holice č.106, |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 12/2013 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 07.01.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140043 | Szabó Attila,ml. 93039 Holice,Holice č.106, |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 1/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140521 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie, TP+VM za 12/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140454 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie, TP+VM za 11/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140413 | AVIR, spol. s.r.o. 902 01 Pezinok,Záhumenice 15 |
36827631 | upgrade programu ALTAP Salamander | 23 vrátane DPH |
89/OE/2014 | 30.10.2014 | 07.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140325 | Nagy Ladislav 930 04 Baka č.:367 |
41891643 | údržba klimatizačných zariadení v budovách | 264 vrátane DPH |
71/OE/2014 | 15.08.2014 | 25.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140442 | Kučerová Viera,JUDr. 908 51 Holíč,Sv.Martina 9 |
37851390 | trovy exekúcie (Masterglass sro ) | 62,88 vrátane DPH |
uz.OS DS EX 3859/2009 | 18.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140289 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonerz Lexmark 3ks | 256,8 vrátane DPH |
61/OE/2014 | 23.07.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140439 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery Lexmark 8ks | 682,8 vrátane DPH |
105/OE/2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140116 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery Lexmark 7ks | 592,2 vrátane DPH |
24/OE/2014 | 26.03.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140213 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery Lexmark 6ks | 455,40 vrátane DPH |
41/OE/2014 | 04.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 |