Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140101 | Exit travel club sro 929 01 D.Streda,Hlavná 26/5 |
36261645 | EKS-projekt-letenky-Francúzsko | 1524,92 vrátane DPH |
22/EU-EKS/2014 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140099 | Zsl.energetika a.s. 81000 Bratislava,Čulenova 6 |
36677281 | VM-elektrina opravná fa k vyúčt. r.2013 | 290,09 vrátane DPH |
zmluva: 42/OEV/2004 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140107 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-Št.-oprava fotokopírovacieho stroja | 282,7 vrátane DPH |
22/OE/2014 | 20.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140106 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | ŠA-toner do faxu | 21,29 vrátane DPH |
19/OE/2014 | 19.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140102 | EVROFIN Int sro 811 08 Bratislava,Heydukova 12 |
44563485 | DEKVS-údržba fr.stroja+toner | 300 vrátane DPH |
16,17/OE/2014 | 18.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140105 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPVII-2-všeobecný materiál | 5403,5 vrátane DPH |
5/NPVII-2/2014 | 18.03.2014 | 27.03.2014 | 25.4.2014 | |
2140108 | Zsl.vodárenská spol. a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-prečistenie kanalizácie | 99,10 vrátane DPH |
21/OE/2014 | 21.03.2014 | 27.03.2014 | 25.4.2014 | |
2140109 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP 7ks | 561,2 vrátane DPH |
20/OE/2014 | 20.03.2014 | 27.03.2014 | 25.4.2014 | |
2140110 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do tl.Brother | 739,2 vrátane DPH |
18/OE/2014 | 21.03.2014 | 27.03.2014 | 25.4.2014 | |
2140111 | Szucs Gáal Marta,Ing. 930 14 Dolný Bar č.183 |
37847554 | BOZP/OPP 01,02/2014 | 200 vrátane DPH |
zmluva: 17/OE/2013 | 24.03.2014 | 27.03.2014 | 25.4.2014 | |
2140112 | Takács Alexander 930 18 Trhová Hradská 114 |
14060825 | VM-kontrola a čistenie komína | 30 vrátane DPH |
28/OE/2014 | 25.03.2014 | 28.03.2014 | 25.4.2014 | |
2140115 | NAY, a.s. 830 06 Bratislava,Tuhovská 15 |
35739487 | DS-mikrovlnná rúra | 89,90 vrátane DPH |
27/OE/2014 | 25.03.2014 | 28.03.2014 | 25.4.2014 | |
2140121 | Nagy Viliam 925 42 Trstice 1148 |
37627911 | DS-kontrola komína a dymovodu | 32 vrátane DPH |
31/OE/2014 | 28.03.2014 | 04.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140119 | JaJ Csonga, spol. s r.o. 930 35 Michal na Ostrove 260 |
44251858 | DS-oprava vchodových dverí | 96 vrátane DPH |
30/OE/2014 | 28.03.2014 | 04.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140133 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 05/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140132 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 05/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140134 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 3/2014 | 601,39 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140135 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 3/2014 | 77,93 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140137 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 04/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140118 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | toner do HP 1ks | 99,38 vrátane DPH |
29/OE/2014 | 28.03.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140116 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery Lexmark 7ks | 592,2 vrátane DPH |
24/OE/2014 | 26.03.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140126 | Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za 2.Q/2014 | 720 vrátane DPH |
zmluva:30-33/OEV/2011 | 02.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140128 | Szabó Attila,ml. 930 39 Holice,Holice č.106, |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 3/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 03.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140153 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 3/2014 | 2615,8 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 11.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140143 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 04/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140142 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 04/2014+poplatky za 3/2014 | 45,64 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140127 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 04/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 02.04.2014 | 15.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140117 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 26.03.2014 | 23.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140120 | MUDr.Horváth-Csolle Andrea,Reladin sro 929 01 D.Streda,Kútniky 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 28.03.2014 | 23.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140144 | Bíró Eugen - autosevis 930 14 Mad č.155 |
32304111 | DS169DD-4ks,DS096CU-2ks-kúpa a prezutie | 438,4 vrátane DPH |
25/OE/2014 | 09.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140145 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS-všetky vozidlá-výmena a prezutie kolies | 48 vrátane DPH |
26/OE/2014 | 09.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140148 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 03/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140146 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 03/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140150 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 03/2014 | 1008,2 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140149 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 03/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140147 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140154 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | toner do HP 1ks | 53,17 vrátane DPH |
33/OE/2014 | 11.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140156 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilné poplatky + internet za 04/2014 | 166,37 vrátane DPH |
zmluva: 31/OF/2004 | 15.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140158 | Zsl.vodárenská spol. a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody za 1.Q/2014 | 25,39 vrátane DPH |
zmluva: 43/OF/2005 | 16.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140138 | MUDr.Heringesová Beáta, HERCON sro 930 36 Horná Potôň 497 |
34143548 | zdravotné výkony | 167,28 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 08.04.2014 | 30.04.2014 | 28.5.2014 |