Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140433 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 11/2014 | 42,31 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140238 | Nagy Tibor-INFOTRADE 929 01 Dun.Streda Rybný trh 331/3 |
46953132 | pečiatky 6ks | 42,16 vrátane DPH |
44/OE/2014 | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140512 | IVCSO spol. s r.o. 92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55 |
36654957 | škol.-ref.riad.sl.OMV-Hodosy,Bódis, Forró | 43,2 vrátane DPH |
135/OE/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140475 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody+zr.voda za 11/2014 | 43,85 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140334 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 8/2014 | 44,86 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140474 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 11/2014 | 45,37 vrátane DPH |
zmluva: 32/OE/2005 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140221 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 06/2014 | 45,8 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140181 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 05/2014 | 45,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.05.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140142 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 04/2014+poplatky za 3/2014 | 45,64 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140085 | Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 03/2014+poplatky za 2/2014 | 45,52 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 07.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140051 | Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 02/2014+poplatky za 1/2014 | 45,65 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140012 | Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 01/2014+poplatky za 12/2013 | 45,65 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140423 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 11/2014 | 46,34 vrátane DPH |
zmluva: 32/OE/2005 | 10.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140374 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 10/2014 | 46 vrátane DPH |
zmluva: 32/OE/2005 | 09.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140378 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 10/2014 | 46,39 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140337 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,SA-tel.linky na bezp.pult 09/2014 | 46,14 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.09.2014 | 25.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140317 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 08/2014 | 46,36 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 11.08.2014 | 25.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140263 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 07/2014 | 46,07 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.07.2014 | 21.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140390 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 15.10.2014 | 05.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140265 | MUDr.Laczkóová Ildikó SANDREX sro 929 01 Dun.Streda,Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 09.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140162 | MUDr.Boráros Vojtech BORAS sro 929 01 Dun.Streda,Gen.Svobodu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 23.04.2014 | 09.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140145 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS-všetky vozidlá-výmena a prezutie kolies | 48 vrátane DPH |
26/OE/2014 | 09.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140081 | MUDr.Matusová Mária 929 01 Dun.Streda,Malolesná 5779/8 |
44047070 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 05.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140038 | MUDr.Nagy Tibor st. HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
37847554 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 04.02.2014 | 10.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140034 | MUDr.Klement Vladimír SEKONI sro 930 33 Horný Bar 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140295 | Nagy Tibor-INFOTRADE 929 01 Dun.Streda Rybný trh 331/3 |
46953132 | pečiatky na drevenej rúčke 8ks | 50,76 vrátane DPH |
56/OE/2014 | 25.07.2014 | 08.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140096 | ENERCO spol. s r.o. 81108 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 2/2014 | 50,21 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140020 | Zsl.vodárenská spol. a.s. 92901 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody za 12/2013 | 50,78 vrátane DPH |
zmluva: 43/OF/2005 | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140007 | ENERCO spol. s r.o. 81108 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 12/2013 | 51,22 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140496 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | DEKVS- zľava za 11/2014 | 52,76 vrátane DPH |
zmluva: 24,25/OE/2012 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140376 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 11/2014 | 52,37 vrátane DPH |
zmluva: 9-11/OE/2014 | 09.10.2014 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140313 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 09/2014 | 52,37 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140333 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 7/2014 | 53,76 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140154 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | toner do HP 1ks | 53,17 vrátane DPH |
33/OE/2014 | 11.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140449 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 Dun.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 28.11.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140291 | MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED sro 930 28 Okoč,Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 24.07.2014 | 08.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140029 | MUDr.Boráros Vojtech BORAS sro 929 01 Dun.Streda,Gen.Svobodu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 22.01.2014 | 10.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140408 | Nagy Tibor-INFOTRADE 929 01 Dun.Streda Rybný trh 331/3 |
46953132 | DS-pečiatka do podateľne / 1ks | 56,45 vrátane DPH |
92/OE/2014 | 24.10.2014 | 29.10.2014 | 27.11.2014 | |
2140210 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilný telefón-Orange Reyo | 57,60 vrátane DPH |
zmluva: 3/OF/2014 | 02.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140443 | Poradca podnikateľa,sro 010 01 Žilina,M.Rázusa 23A |
31592503 | školenie-ochr.osobných údajov-Ing.Šafránek | 60,00 vrátane DPH |
111/OE/2014 | 18.11.2014 | 21.11.2014 | 27.11.2014 |