Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140396 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky papier A3/A4 | 527,1 vrátane DPH |
93/OE/2014 | 16.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140395 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery Brother 6ks | 604,8 vrátane DPH |
91/OE/2014 | 16.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140391 | MUDR.Babajevová Edita Prometeum sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 15.10.2014 | 18.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140390 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 15.10.2014 | 05.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140389 | MUDr.Almási Tomáš Galileo-Medici sro 930 33 Horný Bar 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 14.10.2014 | 05.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140388 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 9/2014 | 2817,65 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 13.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140386 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140379 | SWAN, a.s. 842 04 Bratislava,Borská 6 |
35680203 | telefónne hovory za 09/2014 | 937,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140382 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 09/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140380 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 08/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140383 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 09/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140381 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 09/2014 | 917,40 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140384 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky za 10/2014 | 239,08 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140387 | Takács Alexander 930 13 Trhová Hradská 114 |
14060825 | VM-kontrola komína a dymovodu | 30 vrátane DPH |
95/OE/2014 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140378 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 10/2014 | 46,39 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140377 | MUDr.Boráros Vojtech BORAS sro 929 01 Dun.Streda,Gen.Svobodu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 09.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140374 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 10/2014 | 46 vrátane DPH |
zmluva: 32/OE/2005 | 09.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140375 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 10/2014 | 17,05 vrátane DPH |
zmluva: 18/OE/2014 | 09.10.2014 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140376 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 11/2014 | 52,37 vrátane DPH |
zmluva: 9-11/OE/2014 | 09.10.2014 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140371 | MUDr.Fehérová Diana, BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Pošfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 08.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140369 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM + ostatné za 9/2014 | 656,78 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 08.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140373 | Bagita Gejza-revízna a lekt.služba 946 03 Kolárovo, Ul.práce č.16 |
11712694 | ŠA-preškolenie kuriča-Jávorka | 36 vrátane DPH |
81/OE/2014 | 08.10.2014 | 20.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140372 | APUeN SK Bratislava 811 08 Bratislava, Zámocká 8 |
42262755 | školenie-VO 21.10-Horváthová Edita | 99 vrátane DPH |
90/EU/2014 | 08.10.2014 | 20.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140370 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 11/2014 | 26,4 vrátane DPH |
zmluva: 16,17/OE/2014 | 08.10.2014 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140365 | MUDr.Nagy Tibor st. HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
37847554 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 07.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140367 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 10/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 07.10.2014 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140368 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 09/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 07.10.2014 | 14.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140364 | Agripent, spol. s r.o. 921 08 Bratislava,Betty pension V.Meder |
35703512 | EUREST-T/D-prenájom+občerstvenie/30.09 | 812,00 vrátane DPH |
3,4/EU-D/2014 | 06.10.2014 | 15.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140361 | Antalová Anna Dr. 929 01 Dun.Streda,Ružový háj1369/34 |
36899470 | EURES-T/D-simultánne tlmočenie/30.09 | 400,00 vrátane DPH |
2/EU-D/2014 | 03.10.2014 | 15.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140362 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 10/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140359 | Bereznai Viktor-INTERSYMPO 929 01 Dun.Streda, Zelená 44 |
11698381 | EURES-T/D-zvuková a tlmočnícka technika/30.09 | 300 vrátane DPH |
1/EU-D/2014 | 02.10.2014 | 15.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140357 | Nagy Viliam - kominárstvo 925 42 Trstice 1148 |
37627911 | DS-kontrola komína a dymovodu | 34 vrátane DPH |
83/OE/2014 | 01.10.2014 | 10.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140356 | Berecz László - BERVIL 932 01 V.Meder,Petofiho 1798/68 |
32325479 | VM-odborné elektro-opravárenské práce | 84 vrátane DPH |
80/OE/2014 | 26.09.2014 | 07.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140354 | Bíró Eugen - autosevis 932 14 Mad č.155 |
32304111 | DS249CG/DS096CU-drobné opr.práce | 67,7 vrátane DPH |
77/OE/2014 | 18.09.2014 | 13.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140353 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS249CG-výmena čelného skla | 240 vrátane DPH |
76/OE/2014 | 18.09.2014 | 13.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140355 | Író Imrich 931 01 Šamorín,Pešia cesta 37/61 |
11703512 | ŠA-kontrola a čistenie komína | 15,8 vrátane DPH |
35/OE/2014 | 18.09.2014 | 26.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140351 | Neilinger Daniel.Ing. 930 03 Lúč na Ostrove 65 |
41894341 | odb.prehliadka a skúška plyn.kotlov | 1186,44 vrátane DPH |
75/OE/2014 | 17.09.2014 | 29.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140348 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 08/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 16.09.2014 | 08.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140346 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 08/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 16.09.2014 | 08.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140349 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 08/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 16.09.2014 | 08.10.2014 | 28.10.2014 |