Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140264 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne poplatky-mobilné 07/2014 | 170,70 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 09.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140271 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 06/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140273 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 06/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140269 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 06/2014 | 978,97 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140270 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 06/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140272 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 06/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140265 | MUDr.Laczkóová Ildikó SANDREX sro 929 01 Dun.Streda,Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 09.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140261 | MUDr.Nagy Tibor st. HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
37847554 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 08.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140275 | MUDr.Meltsóková Katarína, ZK-Med sro 931 01 Šamorín, Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140283 | Szucs Gáal Marta,Ing. 930 14 Dolný Bar č.183 |
37847554 | BOZP/OPP 05,06/2014 | 200 vrátane DPH |
zmluva: 17/OE/2013 | 17.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140267 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 07/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 09.07.2014 | 21.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140260 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM + ostatné za 6/2014 | 1073,85 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 08.07.2014 | 21.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140263 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 07/2014 | 46,07 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.07.2014 | 21.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140262 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 07/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140257 | Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za 3.Q/2014 | 720,00 vrátane DPH |
zmluva:30-33/OEV/2011 | 08.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140268 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 6/2014 | 148,15 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140259 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 08/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 08.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140258 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 08/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 08.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140254 | Varga Tibor - BASA 932 01 V.Meder,Fučíková ul.2000/87 |
33735531 | SocF-príspevok na stravu-Deň detí 27.06. | 275 vrátane DPH |
INč.:001/2014 | 04.07.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140253 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 06/2014 | 1600,00 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 04.07.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140247 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 07/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140212 | MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED sro 930 28 Okoč,Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 04.06.2014 | 27.06.2014 | 31.7.2014 | |
2140218 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 05.06.2014 | 30.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140214 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 06.06.2014 | 30.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140225 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne poplatky-mobilné 06/2014 | 171,99 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 10.06.2014 | 30.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140228 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 05/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140230 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 05/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140226 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 05/2014 | 864,8 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140227 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 05/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140229 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 05/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140221 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 06/2014 | 45,8 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140216 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 5/2014 | 714,62 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 06.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140210 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilný telefón-Orange Reyo | 57,60 vrátane DPH |
zmluva: 3/OF/2014 | 02.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140235 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 5/2014 | 2509,2 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 13.06.2014 | 23.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140234 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 5/2014 | 67,75 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 13.06.2014 | 23.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140224 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 07/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 10.06.2014 | 19.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140223 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 07/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 10.06.2014 | 19.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140222 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 06/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 10.06.2014 | 19.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140219 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 06/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140209 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 06/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 02.06.2014 | 12.06.2014 | 27.6.2014 |